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您好!問題1、我們庫存現(xiàn)金賬上有30金萬,實際庫存現(xiàn)金是沒有這么多的,這個要怎么能充掉呀?問題2:我們是規(guī)模企業(yè),每個月在做開票收入的時候,貸方都有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅,每個月季度是有30萬的額度,如果這個季度沒有超過30萬是不用交稅的,每個月做開票收入貸方這個稅要怎么弄呀
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2020-10-13
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是要將銷項稅額-本月進(jìn)項稅-上月留抵進(jìn)項稅
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2019-04-06
小規(guī)模季度≤9萬,減免增值稅,寫要借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸營業(yè)外收入
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2017-07-10
老師請問 月度銷售額低于3萬增值稅免交 那這個免交增值稅額分錄如何處理呢
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2016-08-18
老師,什么情況下會繳納當(dāng)月增值稅稅款?我們一般都是結(jié)清上月應(yīng)交未交增值稅
1/1880
2019-09-11
老師,請問下那個 沒超過30萬增值稅金 也是計入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅-減免稅額嗎 ?
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2020-04-17
為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅要記在借方,不理解他對二級科目應(yīng)交增值稅有什么影響
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2018-12-20
借:應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項稅額 1000 貸:應(yīng)交稅金-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額 1000 是什么意思?
1/663
2019-02-25
小規(guī)模代開增值稅專票,在稅局交了增值稅,在季報時未超過30萬,是否用交附加稅?
1/1944
2019-04-13
那個稅盤交增值稅超過480 可以抵扣 我這個這個季度增值稅交了7百多 怎么抵扣
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2018-10-20
抵減值稅應(yīng)納稅額時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費用 這個 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(抵減稅款),借方有余額,不用結(jié)平它嗎?
2/915
2019-06-11
4、某企業(yè)應(yīng)交稅費科目及其編碼如下: 科 目 編 碼 科 目 名 稱 2221 應(yīng)交稅費 222101 應(yīng)交增值稅 22210101 進(jìn)項稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 應(yīng)交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個人所得稅 222103 應(yīng)交其他費用 22210301 教育費附加 22210303 工會經(jīng)費 以上科目編碼中,哪些是明細(xì)科目編碼?系統(tǒng)正常運行后,若要刪除222101科目編碼,有什么條件?能直接增加22210401科目嗎?為什么?
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2023-06-18
應(yīng)交增值稅下面的三級科目,(進(jìn)項稅額,銷項稅額,減免稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),年底要將余額結(jié)平嗎?二級科目應(yīng)交增值稅是沒有余額的了
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2019-01-05
30.某企業(yè)應(yīng)交稅費科目及其編碼如下: 科目編碼 科目名稱 2221 應(yīng)交稅費 222101 應(yīng)交增值稅 立身以立學(xué)為先,立學(xué)以讀書為本. 22210101 進(jìn)項稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 應(yīng)交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個人所得稅 222103 應(yīng)交其他費用 22210301 教育費附加 22210303 工會經(jīng)費 以上科目編碼中,那些是控制行科目編碼?那些是明細(xì)科目編碼?系統(tǒng)正常運行后,若需要刪除22101科目編碼,有什么條件? 能直接正佳22210401科目嗎? 為什么?
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2024-06-24
老師您好: 上個月開了一張增值稅發(fā)票,總金額是65229.1元,其中稅費是3106.15元。然后網(wǎng)上增值稅報稅的時候稅款已繳納,本來開出發(fā)票后應(yīng)該馬上做一筆分錄: 借:預(yù)收賬款 65229.1 貸:主營業(yè)務(wù)收入 62122.95 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3106.15 但忘記做了。所以本月想補做收入 想問一下本月的分錄是不是 借:預(yù)收賬款 65229.1 貸:主營業(yè)務(wù)收入 62122.95 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)3106.15
1/788
2019-09-12
一般納稅人,到2019年底,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-免交稅額有借方余額840,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到未交增值稅里邊去把免交稅額結(jié)平,是用以前年度損益調(diào)整科目???還是現(xiàn)在直接 借 應(yīng)交稅費-免交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-免交稅額?用以前年度損益調(diào)整科目分錄怎么寫呀?請教老師
1/283
2020-07-07
小規(guī)模季度報稅,季度開票35萬,是要交35萬的增值稅還是說只要交5萬的增值稅?
1/1058
2019-01-27
老師??颇坑囝~表里怎么查交了多少增值稅,這個應(yīng)交增值稅里包括了進(jìn)項和銷項
2/1206
2022-01-16
單位是市政工程單位,沒有預(yù)交增值稅,本月申報里出現(xiàn)預(yù)交增值稅的申報,用填嗎?
2/677
2018-11-08
#提問#上期有留抵增值稅500元,本期應(yīng)交增值稅1500元,實際需交1000元,會計分錄怎么做?
1/811
2019-10-28