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老師,那我月末預繳增值稅有借方余額,如何結轉(zhuǎn)預繳增值稅借方余額? 交的時候是借:應交稅費-預繳增值稅 貸:銀行存款
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2019-05-30
老師,我是小規(guī)模納稅人(個體戶),我去稅局代開增值稅專用發(fā)票28383元,挨交增值稅跟城建稅868.03元。那么我在季度報報增值稅的時候還要交增值稅嗎?
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2016-08-29
4月份有留底32的進項,5月份增值稅怎么做分錄?4月份把留抵的進項做了未交增值稅的借方,五月份結轉(zhuǎn)增值稅需要銷—進—未交增值稅的借方 嗎?
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2019-03-01
簡易計稅,上個月異地預交了增值稅和附加稅,申報上個月增值稅時已經(jīng)抵減了預交的增值稅,請問本月開票后,增值稅和附加稅該怎么處理和申報?
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2019-09-01
老師你好,我們上個月的期末留抵稅額為27598.90元,然后這個月呢銷項稅額為2949.58元,本月沒有進項票,那么我這個月只做這樣的會計分錄,借:應交稅金—應交增值稅—銷項稅額2949.58,貸:應交稅金--應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅2949.58,這樣可以嗎?
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2018-10-19
例8月車間工人的保險1060元(其中稅額是60元),當月進項稅1000元(包括認證的保險發(fā)票在內(nèi)),銷項稅1300元,福利費不得抵扣,進項稅額轉(zhuǎn)出需次月申報轉(zhuǎn)出,那么月未與下月初的賬務如何處理?8月底我的賬務處理如下:借:應交稅費-應交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 360 貸:應交稅費-未交增值稅 360下月初: 借: 制造費用-福利費 60 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出60借:應交稅費-未交增值稅 360 貸:銀行存款 360老師這樣處理對嗎?
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2017-10-21
老師您好 我錄一家一般納稅人的期初,明細賬上:應交稅費是-7074.01,(應交增值稅貸-7112.61,進項稅額借22089.13,轉(zhuǎn)出未交增值稅借1773.54,銷項稅額16750.06,應交印花稅貸38.6),為什么我按這個錄完的資產(chǎn)負債表和交接回來的不一樣,因為這個差別現(xiàn)在資產(chǎn)總計就不一樣了,我這樣是不是不對呢?要怎么改呢?
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2022-04-06
為什么這兩個公式不一樣?應交增值稅=(關稅完稅價格?關稅?消費稅)??增值稅稅率 應交增值稅=(關稅完稅價格?關稅)\\(1-消費稅稅率)??增值稅稅率
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2022-03-02
賬上應交增值稅:17555.33,可是填增值稅報表是18168.70,相差-613.37是7月份時收到廣告費發(fā)票未認證,本月8月認證抵扣的,怎樣填增值稅報表和賬上應交增值稅一致?
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2018-09-10
小規(guī)模納稅人代開增值稅專票,增值稅已在代開時交納,增值稅申報時需要申請該專票產(chǎn)生的增值稅嗎?
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2019-01-14
土地增值稅未超過扣除項目金額50%,還交土地增值稅嗎
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2020-07-01
增值稅是季度交的那我做賬是每月都要計提增值稅的?
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2017-11-21
看不懂什么農(nóng)機作業(yè)要交增值稅?農(nóng)機耕作又免增值稅
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2021-10-22
小規(guī)模納稅人季末要將增值稅轉(zhuǎn)入“轉(zhuǎn)出未交增值稅”嗎
1/3373
2019-01-12
經(jīng)計算當月應納增值稅額為9800元,當月交納9000元。做出交納當月增值稅的賬務處理
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2022-10-28
應交稅費——應交增值稅銷項稅額在貸方表示什么意思?是指抵扣進項增值稅稅額嗎?
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2021-03-16
老師,開了票,申報增值稅時,因為稅局要求交稅,可以不抵扣進項嗎,交部分增值稅嗎?
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2024-12-20
老師,繳納土地增值稅的會計處理,是借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交土地增值稅嗎
1/1166
2021-05-24
19年增值稅的應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)貸方還掛著2.97元,怎么調(diào)帳比較好啊
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2020-03-20
小規(guī)模納稅人為啥不用結轉(zhuǎn)未交增值稅,一般規(guī)模納稅人為啥要結轉(zhuǎn)未交增值稅
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2020-04-24