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剛注冊(cè)的公司,增值稅可以不啟用嗎 但目前有收到增值稅發(fā)票費(fèi)用
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2020-11-23
外購(gòu)甲材料取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款200萬(wàn)增值稅26萬(wàn)支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額0.9萬(wàn)當(dāng)月將其中的20%用于本企業(yè)的職工福利
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2020-11-08
"某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的產(chǎn)品適用13%增值稅稅率。2019年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備1臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票,注明金額100萬(wàn)元、稅額13萬(wàn)元;支付運(yùn)費(fèi)給某交通運(yùn)輸企業(yè),取得增值稅專用發(fā)票,列示運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元、稅額0.09萬(wàn)元。 (2)購(gòu)進(jìn)兩間寫字樓辦公室,購(gòu)進(jìn)時(shí)取得增值稅專用發(fā)票,注明的額20萬(wàn)元。 (3)向A企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,注明銷售額300萬(wàn)元。向B企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售收入226萬(wàn)元4)向某幼兒園贈(zèng)送一批特制的乙產(chǎn)
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2023-03-21
您在2022年4月1日以后取得的適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,應(yīng)當(dāng)開具免稅普通發(fā)票。若您有特殊情況,需要開具其他發(fā)票,請(qǐng)按提示選擇相應(yīng)原因: 1.開具發(fā)票為2022年3月31日前發(fā)生納稅義務(wù)的業(yè)務(wù); 2.前期已開具相應(yīng)征收率發(fā)票,發(fā)生銷售折讓、中止或者退回等情形需要開具紅字發(fā)票,或者開票有誤需要重新開具; 3.因?yàn)閷?shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要,放棄享受免征增值稅政策。 老師,這個(gè)是什么意思,要選擇幾呢
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2022-04-17
請(qǐng)教老師,房地產(chǎn)繳納增值稅需要計(jì)提嗎?我們開的增值稅租賃專用增值稅發(fā)票,繳納增值稅,分錄應(yīng)該怎么寫?需要計(jì)提嗎?
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2020-05-19
【例題·多選題】下列關(guān)于增值稅發(fā)票使用規(guī)定的說法中,錯(cuò)誤的有()。 A. 增值稅一般納稅人銷售貨物可以使用增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開具增值稅專用發(fā)票 B.增值稅小規(guī)模納稅人銷售貨物,月銷售額不超過10萬(wàn)元的,可以使用新系統(tǒng)開具增值稅普迪 發(fā)票 C. 增值稅普迪發(fā)票(巷票)由納稅人自愿選擇使用,重點(diǎn),在現(xiàn)代服務(wù)業(yè)納稅人中推廣 D.納稅人可依法書面向稅務(wù)機(jī)關(guān)要求使用印有本單位名稱的增值稅普通發(fā)票(折疊票或巷票)
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2020-03-06
稅控維護(hù)費(fèi)抵減增值稅后分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi)/貸:管理費(fèi)用(紅字),請(qǐng)問抵減后,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi)這個(gè)科目月末如何結(jié)轉(zhuǎn)?結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
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2021-10-26
單用途卡發(fā)卡企業(yè)或者售卡企業(yè)向購(gòu)卡人、充值人開具增值稅普通發(fā)票,不得開具增值稅專用發(fā)票。 持卡人使用單用途卡購(gòu)買貨物或服務(wù)時(shí),貨物或者服務(wù)的銷售方應(yīng)按照現(xiàn)行規(guī)定繳納增值稅,且不得向持卡人開具增值稅發(fā)票。 銷售方與售卡方不是同一個(gè)納稅人的,銷售方在收到售卡方結(jié)算的銷售款時(shí),應(yīng)向售卡方開具增值稅普通發(fā)票,并在備注欄注明“收到預(yù)付卡結(jié)算款”,不得開具增值稅專用發(fā)票。
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2019-09-10
我在增值稅發(fā)票綜合平臺(tái)發(fā)票抵扣勾選了36張發(fā)票,發(fā)票不抵扣1張,在填電子稅務(wù)局增值稅附表二,本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票填36份還是37份?如果填36份,那一份不勾選的發(fā)票往哪里填?
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2022-06-07
老師,跨年沖紅普票,藍(lán)字的發(fā)票聯(lián)對(duì)方如果有退回來,紅字發(fā)票聯(lián)就不用給購(gòu)買方,如果藍(lán)字發(fā)票沒有退回來,紅字發(fā)票聯(lián)要給購(gòu)買方。為什么藍(lán)字有退回,紅字發(fā)票聯(lián)不用給對(duì)方?為什么藍(lán)字發(fā)票沒有退回,紅字發(fā)票聯(lián)要給購(gòu)買方?
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2019-09-09
老師您好,我們是購(gòu)買了工程物資(總價(jià)100萬(wàn))剛開始先付了40萬(wàn)款項(xiàng)(付款了對(duì)方才肯出貨 我們也已收到貨)但增值稅專票還沒有開來 次月收到對(duì)方企業(yè)開來的增值稅專用發(fā)票120萬(wàn)(由于工程變動(dòng) 物資數(shù)量增加了) 請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么做呢?謝謝老師
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2020-02-11
軟件企業(yè)開軟件+硬件的增值稅專用發(fā)票給銷售公司,銷售公司出售產(chǎn)品時(shí)開出的軟件增值稅發(fā)票能退稅嗎?
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2021-05-17
你好老師,我司有4個(gè)稅控盒分別在不同地方開票,申報(bào)增值稅時(shí),開具的增值稅專用發(fā)票與普通發(fā)票的具體金額與稅額,該怎么確定?
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2019-10-18
請(qǐng)問老師我在申報(bào)增值稅時(shí)附表二“本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票份數(shù)”沒填有影響嗎?
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2019-06-13
老師好,請(qǐng)問, 在保稅區(qū)超市買東西,超市給我公司開了增值稅專用發(fā)票,金額100多,進(jìn)項(xiàng)稅額十幾塊錢,但是由于這個(gè)超市不久前早就關(guān)門大吉了,這張票我也拿不到了。但是在增值稅發(fā)票綜合確認(rèn)平臺(tái),能看到這張待認(rèn)證的專票。因?yàn)檫@張票我拿不到了,我要不要勾選這張票?可是如果勾選了 ,沒有票 我怎么做賬?如果放著不管呢?這是2018年底開的,也快到認(rèn)證期限了。 請(qǐng)問老師, 我要怎么處理這張發(fā)票呢? 我是新手,請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)。謝謝您
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2019-11-13
3日,向華億公司銷售甲產(chǎn)品280件,單價(jià)790元,增值稅稅率13%,收到轉(zhuǎn)賬支票一張,送存銀行。 3日,從鴻達(dá)工廠購(gòu)入一批材料,增值稅專用發(fā)票列明:A材料500千克,單價(jià)140元;B材料120千克,單價(jià)110元;增值稅稅率13%.款項(xiàng)未付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。
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2021-06-08
從琳達(dá)公司購(gòu)進(jìn)甲材料一批,用托收承付方式,承付期內(nèi)以承付,增值稅專用發(fā)票已注明,數(shù)量1000千克,計(jì)19600元,增值稅3332元,由B運(yùn)輸公司運(yùn)輸,收到B的增值稅專票注明,運(yùn)費(fèi)1200元,增值稅120用銀行存款支付運(yùn)費(fèi)
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2019-07-01
你好,建筑企業(yè)在異地施工,當(dāng)期工程款100萬(wàn),需要開那些發(fā)票,(1.材料增值稅專票占多少,2.勞務(wù)增值稅專用發(fā)票占多少?是不是還要其他發(fā)票?
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2019-10-25
小規(guī)模季度30萬(wàn)以內(nèi)不是免征增值稅,如果增值稅專用發(fā)票我開了五萬(wàn)普通發(fā)票我開了26萬(wàn),這樣子我需不需要交稅?這個(gè)30萬(wàn)的額度,是指針對(duì)普通發(fā)票還是普通發(fā)票加專票總額度不能超30?
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2019-07-04
老師,我是酒店行業(yè),剛知道可以免征增值稅,3月1號(hào)以后開始,除去開的增值稅專用發(fā)票,普通發(fā)票也都按百分之一,3月初還按百分之三開的,后續(xù)還能享受減免嗎?可以按百分之一開具,季度不超過30萬(wàn),也是免稅嗎?
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2020-05-12