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餐費(fèi),辦公用品可以取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
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2017-03-23
收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票,如運(yùn)費(fèi)、辦公用品一批等,沒(méi)有明細(xì)清單,如果認(rèn)證了,會(huì)不會(huì)務(wù)局查到后不允許抵扣進(jìn)項(xiàng)?
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2016-09-21
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票有銷(xiāo)貨清單時(shí),對(duì)應(yīng)的紅字專(zhuān)用發(fā)票是否也需要有銷(xiāo)貨清單呢?
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2020-06-10
銷(xiāo)售方給購(gòu)貨方開(kāi)增值稅普通發(fā)票,為什么不開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票
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2015-12-08
小規(guī)模開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票納稅申報(bào)的區(qū)別
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2023-10-16
自產(chǎn)貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目為什么不能開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票
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2016-02-12
為什么增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的金額5000元和增值稅800元不用計(jì)算
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2019-10-13
小規(guī)模企業(yè)季度內(nèi)代開(kāi)兩萬(wàn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,適用免增值稅政策嗎?
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2019-11-06
惠州領(lǐng)購(gòu)營(yíng)改增設(shè)計(jì)費(fèi)增值稅增值稅專(zhuān)用發(fā)票需要什么資料?
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2015-10-23
惠州營(yíng)改增開(kāi)咨詢(xún)費(fèi)增值稅增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具時(shí)限的規(guī)定?
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2015-12-16
您在2022年4月1日以后取得的適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,應(yīng)當(dāng)開(kāi)具免稅普通發(fā)票。若您有特殊情況,需要開(kāi)具其他發(fā)票,請(qǐng)按提示選擇相應(yīng)原因: 1.開(kāi)具發(fā)票為2022年3月31日前發(fā)生納稅義務(wù)的業(yè)務(wù); 2.前期已開(kāi)具相應(yīng)征收率發(fā)票,發(fā)生銷(xiāo)售折讓、中止或者退回等情形需要開(kāi)具紅字發(fā)票,或者開(kāi)票有誤需要重新開(kāi)具; 3.因?yàn)閷?shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要,放棄享受免征增值稅政策。 老師,這是什么意思
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2022-04-11
你好老師,小規(guī)模企業(yè)申請(qǐng)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,按照發(fā)票上的銷(xiāo)售額填寫(xiě)通過(guò)不了,需要多加0.01才可以通過(guò),問(wèn)了稅務(wù)局,說(shuō)是就按照系統(tǒng)為準(zhǔn),這樣就是銷(xiāo)售額多了一分,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
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2020-04-09
老師 增值稅申報(bào)表(二)第四項(xiàng)其他項(xiàng)的本期認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票 這個(gè)填的時(shí)候跟第一項(xiàng)填一樣的嗎?還是需要減去進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
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2018-10-24
有一張票我們六月份就已經(jīng)認(rèn)證了,可是七月地發(fā)現(xiàn)型號(hào)有錯(cuò)退不了稅就叫對(duì)方重開(kāi)紅字票后開(kāi)藍(lán)字票,那現(xiàn)在申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該怎么填啊?
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2018-08-13
您在2022年4月1日以后取得的適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,應(yīng)當(dāng)開(kāi)具免稅普通發(fā)票。若您有特殊情況,需要開(kāi)具其他發(fā)票,請(qǐng)按提示選擇相應(yīng)原因: 1.開(kāi)具發(fā)票為2022年3月31日前發(fā)生納稅義務(wù)的業(yè)務(wù); 2.前期已開(kāi)具相應(yīng)征收率發(fā)票,發(fā)生銷(xiāo)售折讓、中止或者退回等情形需要開(kāi)具紅字發(fā)票,或者開(kāi)票有誤需要重新開(kāi)具; 3.因?yàn)閷?shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要,放棄享受免征增值稅政策。 老師,這個(gè)是什么意思,要選擇幾呢
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2022-04-17
小規(guī)模納稅人,增值稅普通發(fā)票上的稅額是1424.28,但在填寫(xiě)增值稅報(bào)表時(shí)應(yīng)納稅額是用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入x3%算出的為1424.27,這個(gè)數(shù)字為免征額,兩者差0.01。我想請(qǐng)問(wèn)的是報(bào)表填寫(xiě)免征額時(shí),我按理應(yīng)該填寫(xiě)發(fā)票的數(shù)字,但就會(huì)多出0.01這個(gè)怎么處理?
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2018-10-16
我想問(wèn)下,住宿的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和購(gòu)買(mǎi)電腦的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎
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2019-06-01
我想問(wèn)下,住宿的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和購(gòu)買(mǎi)電腦的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎
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2019-06-01
我想問(wèn)下,住宿的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和購(gòu)買(mǎi)電腦的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎
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2019-05-31
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們租賃了一家外地公司的房子辦公,他們到我市預(yù)交稅金?;毓窘o我們開(kāi)票,因?yàn)槭墙衲晡逶虑叭〉玫牟粍?dòng)產(chǎn),采用簡(jiǎn)易征稅。他們能給我們開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?
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2016-08-02