国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師好,我想咨詢一下當(dāng)期稅款所屬期:2018年12月(當(dāng)期可進(jìn)行勾選操作的截止日期為:2019年1月15日)這句話是什么意思呢? 是不是可以理解為12月份開的抵扣票 1月15號(hào)前抵扣也都算12月份的抵扣票 稅額也算12月份的 對(duì)嗎?
1/721
2018-12-29
我公司2018年銷售無(wú)形資產(chǎn),稅率6%,能否抵扣2015年前增值稅期末留抵額?
1/417
2019-08-05
上期有留抵扣稅余額沒(méi)扣完的情況,增值稅加計(jì)抵減是不是就不能用
1/905
2021-08-06
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣已經(jīng)跳轉(zhuǎn)所屬期了,還能再撤銷加張抵扣發(fā)票嗎?
3/684
2022-04-15
當(dāng)期加計(jì)抵減完,不用繳納增值稅,是否要根據(jù)加計(jì)抵減稅繳納附加稅?
2/865
2022-07-06
進(jìn)項(xiàng)票抵扣180天現(xiàn)在可以抵扣的日期是12月幾號(hào)的?還是1月幾號(hào)的?
3/797
2016-06-13
】甲公司為增值稅一般納稅人,2019 年發(fā)生如下與國(guó)定資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù) ①10 月8日,購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)省,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格 為98 萬(wàn)元,增值稅稅額為 12.74 萬(wàn)元:另支付安裝費(fèi) 2萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票,注 明增值稅稅額為 0.26 萬(wàn)元。全部款項(xiàng)以銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計(jì)可使用 5 年,預(yù)計(jì)凈 殘值為 4 萬(wàn)元,當(dāng)月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。要求:作出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄并計(jì)算第四季度應(yīng)計(jì) 提折舊額 ②11月,對(duì) 一條生產(chǎn)線進(jìn)行更新改道,該生產(chǎn)線的原價(jià)為 200 萬(wàn)元,已計(jì)提折1日 120 萬(wàn)元,改造過(guò)程中 發(fā)生支出 70 萬(wàn)元,被替換部件的賬面價(jià)值為 10萬(wàn)元。要求:作出 相關(guān)會(huì)計(jì)分錄并計(jì)算更新改道后生產(chǎn)線的賬面價(jià)值。
7/604
2022-06-08
公司按工資總額的百分之二提了工會(huì)經(jīng)費(fèi),今年上半年公司按規(guī)定發(fā)了工會(huì)福利,但是超過(guò)了計(jì)提數(shù),領(lǐng)導(dǎo)還讓做入工會(huì)經(jīng)費(fèi),那不夠的部分我就補(bǔ)提對(duì)嗎?超過(guò)的到時(shí)候稅算清繳時(shí)再交所得稅對(duì)嗎?
1/1070
2018-07-20
服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)算的10%抵減應(yīng)納稅額,通達(dá)物業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅,那這個(gè)加計(jì)抵扣的金額7856.76沒(méi)有用上,為什么不放在下期能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅里面呢
1/477
2019-09-27
老師,請(qǐng)問(wèn)原來(lái)公司有買了個(gè)不動(dòng)產(chǎn),分期抵扣的,還有40%的金額 39876.42當(dāng)時(shí)沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在如果抵扣的話可以填在附表哪一行呢?原來(lái)的(四)項(xiàng)是“本期不動(dòng)產(chǎn)允許抵扣”,現(xiàn)在沒(méi)有這一項(xiàng)了
1/325
2022-01-06
出口業(yè)務(wù)正常做收入應(yīng)該怎么做,我們正常做會(huì)帶出來(lái)銷項(xiàng)稅。不得免征和抵扣稅額怎么算
1/27
2023-12-05
自然人報(bào)個(gè)稅有些問(wèn)題之前沒(méi)有報(bào)過(guò)本期免稅收入需要填寫么 就填寫了一個(gè)本期收入
1/558
2019-03-11
個(gè)人所得稅申報(bào)中,本期收入是指實(shí)際發(fā)到手的金額,本期免稅收入是指應(yīng)發(fā)額,是這樣嗎
1/5591
2020-03-14
老師貿(mào)易型的出口企業(yè)開的出口發(fā)票在增值稅主表里面填在免稅銷售額這一欄,還是填在免抵退辦法出口銷售額這一欄
1/881
2020-03-26
農(nóng)膜屬于農(nóng)資,生產(chǎn)型企業(yè)是免稅的,我不知道是不是像農(nóng)產(chǎn)品一樣,農(nóng)產(chǎn)品也是免稅的,但我們收到發(fā)票后是可以抵扣的
1/1723
2018-04-19
你好,出口企業(yè),1月出口收入100萬(wàn)元,2月收入9萬(wàn)元,3月份收入5萬(wàn)元,3月份單證收齊,實(shí)現(xiàn)免抵額是否享受附加稅減免?
1/701
2019-12-09
出口貨物發(fā)票開票是0稅率,進(jìn)項(xiàng)稅額如何申請(qǐng)退稅?銷售額增值稅主表填報(bào)是在哪一行,是第7行免抵退還是第8行免稅?
3/1446
2021-08-11
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是貿(mào)易型企業(yè),有一筆境外服務(wù)收入,增值稅納稅申報(bào)主表是填免,抵,退出口銷售額欄還是填免稅銷售額欄呢?
1/660
2020-07-03
去年4月開的增值稅普通發(fā)票,免稅的,因?yàn)橐恍┰?,?duì)方需要退回發(fā)票重開,我該怎么處理?對(duì)方不抵扣,也是免稅的合作社
1/926
2017-02-28
稅控盤抵減增值稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用紅字,那借方的減免稅款不是一直在了啊
2/3697
2020-06-13