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老師,出口退稅里面的內(nèi)容,對于應(yīng)納稅額絕對數(shù)<或=退稅限額的時(shí)候,免抵稅額=退稅限額-應(yīng)納稅額絕對數(shù),那么留抵稅額等于什么減去什么
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2019-07-03
籌備期發(fā)票都認(rèn)證了,但當(dāng)期沒抵扣,就全都只能做到開辦費(fèi)了吧
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2018-07-03
如果發(fā)現(xiàn)當(dāng)期確認(rèn)認(rèn)證的增值稅發(fā)票認(rèn)證多了,即稅負(fù)低了,能在申報(bào)的時(shí)候留抵嗎?留些下一期申報(bào)時(shí)再抵扣。
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2019-03-05
請問,本期認(rèn)證可抵扣稅額110-本期銷項(xiàng)稅額120=應(yīng)交稅額10,加計(jì)抵減后不需要繳稅還結(jié)余1,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?
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2019-05-16
2月認(rèn)證的留抵發(fā)票,四月份報(bào)表上沒顯示出來,可以直接和本期的進(jìn)項(xiàng)相加填在表二的本期認(rèn)證且抵扣里面嗎
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2019-05-17
某納稅人截至2019年3月稅款所屬期,《附列資料(五)》第6欄“期末待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額”的期末余額為30萬元。2019年4月稅款所屬期,納稅人擬將待抵扣的不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行申報(bào)抵扣,應(yīng)如何填寫增值稅納稅申報(bào)表?
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2019-04-27
老師 請問因前期未享受稅收優(yōu)惠政策多繳納的附加稅,本期通過抵繳欠稅抵減了本期附加稅,本期未另繳納附加稅 ,這種應(yīng)如何做賬啊? 但和增值稅申報(bào)表上就不吻合了 申報(bào)表上是存在有附加稅的 但實(shí)際是抵減了未繳納啊
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2022-06-10
當(dāng)期加計(jì)抵減完,不用繳納增值稅,是否要根據(jù)加計(jì)抵減稅繳納附加稅?
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2022-07-06
進(jìn)項(xiàng)票抵扣180天現(xiàn)在可以抵扣的日期是12月幾號的?還是1月幾號的?
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2016-06-13
老師您好:我不太明白課程中的這句話“建議使用“長期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi)”這 樣可以避免開辦期的利潤表為負(fù)數(shù)(虧損)”?放到費(fèi)用科目,為什么還能避免利潤表為負(fù)數(shù),開辦期不是都沒有利潤嗎。
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2022-12-11
出口免稅,是不是所有的進(jìn)項(xiàng)包括買的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng),辦公用的進(jìn)項(xiàng)等都要轉(zhuǎn)入成本。還有,16年12月份,17年1月,2月,在增值稅申報(bào)表里面申報(bào)了免抵退銷售額,但是免抵退系統(tǒng)里面什么都沒做過,現(xiàn)在想把它改免稅,怎么處理?尤其是16年12月份的在增值稅申報(bào)表中怎么辦,跨年了
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2017-03-23
&lt;br&gt;受僱于香港公司的外國人,工作地點(diǎn)在國外,香港公司支付勞動(dòng)薪酬,這個(gè)在香港需要交稅嗎?
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2019-02-15
公司是一般納稅人企業(yè)!如果加工商將公司的材料損壞了要賠款!但要公司開具發(fā)票!那公司可以開嗎?
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2017-02-09
你好,在北京工作,五險(xiǎn)一金在北京繳納,但今天突然發(fā)現(xiàn)個(gè)稅繳在了外地,我需要當(dāng)?shù)氐膫€(gè)稅,請問怎么辦?
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2021-08-15
老師你好,建筑公司異地項(xiàng)目,7月份在施工地預(yù)繳了增值稅,但相關(guān)附稅沒有繳,我這個(gè)月怎么申報(bào)附稅
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2016-08-02
企業(yè)購入不需要安裝的機(jī)器設(shè)備一臺,買價(jià)和稅金共18000,包裝費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)360,全部款項(xiàng)已用銀行存款支付
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2022-06-20
我的車因?yàn)樵趶V州上牌上的公戶,現(xiàn)在要交稅,想把車戶轉(zhuǎn)成我老家的私戶,可以轉(zhuǎn)嗎?要些什么資料。謝謝!
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2019-10-18
老師,委托加工業(yè)務(wù)如果屬于消費(fèi)稅應(yīng)稅項(xiàng)目,受托方除了代征消費(fèi)稅和兩稅一費(fèi)外,需要代征增值稅嗎?
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2021-07-18
請問向建筑服務(wù)發(fā)生地主管國稅機(jī)關(guān)預(yù)繳的增值稅稅款,可以在當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額中抵減,當(dāng)期增值稅抵減銷項(xiàng)時(shí),需要區(qū)分3%和9%的稅率抵減嗎?
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2020-11-06
建筑業(yè)選擇了簡易計(jì)稅,購買的材料收到的是專票是不是就不能抵扣了,后期可以抵扣嗎,后期也抵扣不了的話是不是要先認(rèn)證,在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢
1/941
2021-01-28