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老師,您好!請問民辦非企業(yè)幼兒園,增值稅減免做了備案后,在申報增值稅時,稅務系統(tǒng)應該自動減免呀?國家對民辦非企業(yè)幼兒園的增值稅減免優(yōu)惠是否有限額呀?
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2018-10-22
在填寫抵扣信息技術服務費的時候 填寫納稅增值明細表”減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅 顯示沒有備案 這是為什么
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2019-06-03
甲公司欲購置一臺設備,銷售方提出四種付款方案,具體如下: 方案一:第一年年初付款10萬元,從第二年開始,每年年末付款28萬元,連續(xù)支付5次。 方案二:第一年年初付款5萬元,從第二年開始,每年年初付款25萬元,連續(xù)付款6次。 方案三:第一年年初付款10萬元,以后每間隔半年付款一次,每次支付15萬元,連續(xù)支付8次。 方案四:前三年不付款,后六年每年年初付款30萬元。 要求:假設按年計算的折算率為10%,分別計算四個方案的付款現(xiàn)值,最終確定應該選擇哪個方案?(計算結果保留兩位小數(shù),用萬元表示)
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2020-02-27
營改增之后,如果是一般納稅人,所有行業(yè)都可以開增值稅專用發(fā)票嗎?比如旅游業(yè),服務業(yè)?
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2016-06-02
公司是營改增建筑業(yè),一般納稅人增值稅稅率是多少?地稅稅率?企業(yè)所得稅稅率?甘肅省的
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2017-06-05
企業(yè)固定資產(chǎn)維修支出(包括大修理、小修理支出)還要繳納施工營業(yè)稅?(現(xiàn)營改增后增值 稅)
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2016-07-09
請問買方增值稅發(fā)票丟失,出賣方需要請主管稅務機關出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》的目的是什么,是為了證明出賣方已經(jīng)繳納了增值稅嗎?
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2022-03-23
請問老師:一般人企業(yè)年末的進項大于銷項怎么做增值稅結轉(zhuǎn): 以下是賬面余額:結轉(zhuǎn)分錄怎么寫?謝謝 1.應交稅費-應交增值稅- 借方:39496.76 2.應交稅費-應交增值稅-進項稅額: 借方:426212.15 3.應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅:借方:38028.45 4.應交稅費-應交增值稅-銷項稅額: 貸方:424743.84,以上是賬面余額,結轉(zhuǎn)分錄怎么寫
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2022-03-01
5.某電梯銷售公司,系增值稅一般納稅人,銷售增值稅率為13%,安裝增值稅率為9%,主營電梯銷售,兼營電梯安裝。銷售一批電梯總價760萬元,其中電梯銷售560萬元(購進520萬元),安裝費用200萬元。請做出簽訂合同的具體籌劃方案,并算出節(jié)稅額。
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2021-11-12
老師,我應交稅費未交增值稅科目有貸方余額1499.03,應交稅費應交增值稅有個貸方-1499.03怎么調(diào)整
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2021-03-17
開具增值稅普通發(fā)票,付款方因為收款方信息變更提出發(fā)票不能使用,符合增值稅開票法規(guī)?
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2022-04-21
公司為一般納稅人,滿足增值稅加計抵減政策, 25日,支付增值稅稅控系統(tǒng)技術護費用合計500元,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款471.70元、增值稅28.30元 我看答案進項抵扣是0.05萬,想知道是怎么算的
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2022-12-03
代開專票增值稅先預繳的增值稅,然后每月確認一部分增值稅在貸方所以會在借方余額會在借方這種情況要把余額重分類到其他流動資產(chǎn)項目嗎小規(guī)模
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2017-09-03
老師,您好,請您看一下這道題 房租出租時可扣除的稅費不包含增值稅,增值稅不能扣,那就是說個稅應納稅所得額中是包含增值稅的,可這道題的答案為D
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2019-04-05
企業(yè)是小規(guī)模納稅人,營改增之后,現(xiàn)在購買保險,可以叫保險公司開增值稅專用發(fā)票嗎???為什么保險公司說只能開增值稅普通發(fā)票???
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2016-05-06
請問老師:關于設備融資租賃有兩個方案,請問公司選擇哪個方案比較合適? 一方案:設備售后回租,額度220萬元,利率3.627%(固定利率),手續(xù)費每年收取1%,一年計收2年,合計2%; 期限24個月,非循環(huán)動用,得分批動撥,每月攤還.另利息及手續(xù)費收6%增值稅款 征提保證金10%,辦理動產(chǎn)抵押登記,第22期可提前清,免收剩余利息。 二方案:直租,承作金額220萬元,24期,每月付一次,保證金22萬,手續(xù)費49720。 謝謝老師!
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2023-04-16
這道題答案不對吧?方案二是不是應該是6年年金
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2021-07-27
稅控維護費備案是在國稅網(wǎng)站上的增值稅優(yōu)惠里備案嗎,即征即退,簡易征收等,可沒看到適合的選項,不是去稅局吧?
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2017-10-11
上個月開了一份增值稅專用發(fā)票給購買方,本月對方把票退回來了,我們開了增值稅紅字發(fā)票后又開了一份正確的過去,銷售方怎么申報增值稅,怎么做賬?
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2022-03-10
請問買方增值稅發(fā)票丟失,出賣方需要請主管稅務機關出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》的目的是什么,是為了證明出賣方已經(jīng)繳納了增值稅嗎?
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2023-03-24