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代開(kāi)專(zhuān)票增值稅先預(yù)繳的增值稅,然后每月確認(rèn)一部分增值稅在貸方所以會(huì)在借方余額會(huì)在借方這種情況要把余額重分類(lèi)到其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目嗎小規(guī)模
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2017-09-03
建筑行業(yè)營(yíng)改增后稅負(fù)為啥增加了
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2019-03-29
老師,出口退稅備案過(guò)程中,是否 享受增值稅優(yōu)惠政策 ,這個(gè)里面怎么填寫(xiě)?
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2023-03-02
老師,技術(shù)服務(wù)合同,是否備案后可以免增值稅?這個(gè)是哪個(gè)政策文件號(hào)呢
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2022-06-17
請(qǐng)問(wèn),農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷(xiāo)的增值稅和企業(yè)所得稅減免,還需要做減免備案嗎?
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2022-04-10
甲公司欲購(gòu)置一臺(tái)設(shè)備,銷(xiāo)售方提出四種付款方案,具體如下: 方案一:第一年年初付款10萬(wàn)元,從第二年開(kāi)始,每年年末付款28萬(wàn)元,連續(xù)支付5次。 方案二:第一年年初付款5萬(wàn)元,從第二年開(kāi)始,每年年初付款25萬(wàn)元,連續(xù)付款6次。 方案三:第一年年初付款10萬(wàn)元,以后每間隔半年付款一次,每次支付15萬(wàn)元,連續(xù)支付8次。 方案四:前三年不付款,后六年每年年初付款30萬(wàn)元。 要求:假設(shè)按年計(jì)算的折算率為10%,分別計(jì)算四個(gè)方案的付款現(xiàn)值,最終確定應(yīng)該選擇哪個(gè)方案?(計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù),用萬(wàn)元表示)
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2020-02-27
請(qǐng)問(wèn)買(mǎi)方增值稅發(fā)票丟失,出賣(mài)方需要請(qǐng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專(zhuān)用發(fā)票已報(bào)稅證明單》的目的是什么,是為了證明出賣(mài)方已經(jīng)繳納了增值稅嗎?
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2022-03-23
公司為一般納稅人,滿足增值稅加計(jì)抵減政策, 25日,支付增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)護(hù)費(fèi)用合計(jì)500元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款471.70元、增值稅28.30元 我看答案進(jìn)項(xiàng)抵扣是0.05萬(wàn),想知道是怎么算的
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2022-12-03
請(qǐng)問(wèn)老師:關(guān)于設(shè)備融資租賃有兩個(gè)方案,請(qǐng)問(wèn)公司選擇哪個(gè)方案比較合適? 一方案:設(shè)備售后回租,額度220萬(wàn)元,利率3.627%(固定利率),手續(xù)費(fèi)每年收取1%,一年計(jì)收2年,合計(jì)2%; 期限24個(gè)月,非循環(huán)動(dòng)用,得分批動(dòng)撥,每月攤還.另利息及手續(xù)費(fèi)收6%增值稅款 征提保證金10%,辦理動(dòng)產(chǎn)抵押登記,第22期可提前清,免收剩余利息。 二方案:直租,承作金額220萬(wàn)元,24期,每月付一次,保證金22萬(wàn),手續(xù)費(fèi)49720。 謝謝老師!
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2023-04-16
老師,您好,請(qǐng)您看一下這道題 房租出租時(shí)可扣除的稅費(fèi)不包含增值稅,增值稅不能扣,那就是說(shuō)個(gè)稅應(yīng)納稅所得額中是包含增值稅的,可這道題的答案為D
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2019-04-05
企業(yè)是小規(guī)模納稅人,營(yíng)改增之后,現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn),可以叫保險(xiǎn)公司開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎???為什么保險(xiǎn)公司說(shuō)只能開(kāi)增值稅普通發(fā)票???
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2016-05-06
視同買(mǎi)斷代銷(xiāo)方式:? (2)由于受托方加價(jià)出售,故受托方也須開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,并抵減委托方開(kāi)具的發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)稅額(作為受托方的進(jìn)項(xiàng))后交增值稅; 麻煩老幫忙回答,請(qǐng)問(wèn)這兩種受托方開(kāi)增值稅發(fā)票給誰(shuí)?委托方開(kāi)票給誰(shuí)??
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2017-04-26
稅控維護(hù)費(fèi)備案是在國(guó)稅網(wǎng)站上的增值稅優(yōu)惠里備案嗎,即征即退,簡(jiǎn)易征收等,可沒(méi)看到適合的選項(xiàng),不是去稅局吧?
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2017-10-11
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目月末有余額嗎?有的話應(yīng)該是借方還是貸方
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2020-05-11
為什么企業(yè)投資現(xiàn)金,借方不記增值稅(進(jìn)項(xiàng))?而往企業(yè)投資非現(xiàn)金資產(chǎn),借方要記增值稅(進(jìn)項(xiàng))?
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2019-12-23
老師,我的應(yīng)交稅費(fèi)余額在借方,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在貸方,請(qǐng)問(wèn)我是不是不用交增值稅???
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2020-04-14
老師,我財(cái)務(wù)賬務(wù)處理用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,稅務(wù)會(huì)計(jì)備案里是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,稅務(wù)備案里可以更改嗎
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2020-03-28
我是增值稅一般納稅人,2019年3月底發(fā)生增值稅銷(xiāo)售行為,并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。4月3日,購(gòu)買(mǎi)方告知,需要將貨物退回,此時(shí),我方尚未將增值稅專(zhuān)用發(fā)票交付給購(gòu)買(mǎi)方。請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)當(dāng)如何開(kāi)具發(fā)票?
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2016-11-29
這道題答案不對(duì)吧?方案二是不是應(yīng)該是6年年金
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2021-07-27
2.2019年9月5日,甲公司購(gòu)入原材料2000千克,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,單價(jià)150元(即價(jià)款300000元),增值稅稅額39000元;對(duì)方代熱運(yùn)輸費(fèi)20000 計(jì)劃單位成本165元驗(yàn)收入庫(kù),入庫(kù)共計(jì)950千克(50千克為合理攝組)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,增值稅稅額800元。上述貨款尚未支付,材議答案 甲公司相關(guān)賬務(wù)處理
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2022-04-12