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小規(guī)模企業(yè)所得稅是利潤(rùn)的幾個(gè)點(diǎn)
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2019-06-05
所得稅負(fù)的原因和凈利潤(rùn)負(fù)的原因
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2019-05-28
老師,你好,福利費(fèi)還交個(gè)人所得稅嗎
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2019-05-07
老師,小型微利企業(yè)所得稅怎么計(jì)算?
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2019-10-06
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們租了個(gè)人的房子做員工宿舍,2600元/月,他當(dāng)時(shí)是到稅務(wù)局開(kāi)票是1-6月份房租15600元,還額外開(kāi)了一張稅票是房產(chǎn)稅312元,個(gè)人所得稅156元,這是一個(gè)月的稅還是半年的?房產(chǎn)稅不是按月收入4%算嗎?個(gè)人所得稅是(月收入-800)*10%,這樣算下來(lái)個(gè)人所得稅才1%繳納的?
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2022-01-04
小規(guī)模企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額數(shù)是不是和利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)利潤(rùn)數(shù)一致?
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2017-07-13
所得稅是按照利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額還是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)?
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2020-12-30
企業(yè)所得稅申報(bào)表中利潤(rùn)總額項(xiàng)和利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額項(xiàng)相等嗎
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2019-01-13
如圖,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,如何計(jì)算填寫(xiě),按照所講,企業(yè)所得稅25%,小型微利見(jiàn)面優(yōu)惠按20%計(jì)算,那么所說(shuō)的用應(yīng)納稅所得額*15%是什么意思?不應(yīng)該是剩下5%嘛?
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2018-09-18
公司的賬務(wù)處理要移交會(huì)計(jì)事所來(lái)做,事所具體的要對(duì)負(fù)責(zé)些什么事務(wù)?
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2018-10-09
1.甲公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會(huì)計(jì)處理,所得稅稅率為25%。該企業(yè)2013年度利潤(rùn)總額為200萬(wàn)元,發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為20萬(wàn)元,發(fā)生可抵扣暫時(shí)性差異為60萬(wàn)元,遞延所得稅期初余額為0。無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。甲公司2013年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為()萬(wàn)元。A.40B.45C.50D.60
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2022-05-26
解析:所得稅費(fèi)用=應(yīng)納稅所得額×稅率=(利潤(rùn)總額+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額)×稅率=〔(48.4-2)+2-20]*25%=7.1(萬(wàn)元)。 凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用=(48.4-2)-7.1=39.3(萬(wàn)元)。 請(qǐng)問(wèn)老師 48.4-2 這個(gè)2是減的什么?
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2021-04-28
2017年匯算清繳2016年所得稅10000時(shí),做成了“借:所得稅10000.貸:應(yīng)交稅金一所得稅10000?,F(xiàn)是2018年了,我要利用以前年度損益科目調(diào)整這筆分錄到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)中去嗎,還是不用調(diào)?
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2019-01-03
甲公司2×21年度所得稅匯算清繳于2×22年4月30日完成,甲公司2×21年度財(cái)務(wù)報(bào)告于2×22年3月31日經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)對(duì)外報(bào)出。 資料一:3月28日,甲公司董事會(huì)提議的利潤(rùn)分配方案為分配現(xiàn)金股利200萬(wàn)元。甲公司根據(jù)董事會(huì)提議的利潤(rùn)分配方案,將擬分配的現(xiàn)金股利作為應(yīng)付股利,并進(jìn)行賬務(wù)處理,同時(shí)調(diào)整2×21年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目。 老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)資料一屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)還是非調(diào)整事項(xiàng)啊?為什么啊?
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2023-09-01
季度所得稅報(bào)表利潤(rùn)二季度時(shí)間怎樣填寫(xiě)
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2015-10-21
所得稅報(bào)表中,年初申報(bào)所得稅減免(農(nóng)業(yè)產(chǎn)品)60萬(wàn)元,我們有相關(guān)備案。 現(xiàn)在正常做賬,9月利潤(rùn)總額50萬(wàn)。報(bào)表提交不上去顯示:利潤(rùn)總額必須大于所得減免。 請(qǐng)教兩個(gè)問(wèn)題 1,這種情況怎么辦,實(shí)際上利潤(rùn)總額就是低于減免金額呀。 2,到明年所得減免60萬(wàn)會(huì)清零嗎?還是金額會(huì)累積。
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2021-10-17
往年企業(yè)虧損,當(dāng)年第一季度有盈利,那么申報(bào)第一季度預(yù)繳所得稅時(shí)可以抵充往年的虧損嗎?但是在所得稅申報(bào)時(shí),虧損哪里為0。應(yīng)該怎么操作,可以填上往年的虧損?
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2022-04-13
公司中秋節(jié)發(fā)的現(xiàn)金福利費(fèi),是要和工資合并申報(bào)個(gè)人所得稅吧??
1/2009
2021-10-13
老師好,我告訴前三季度都是虧損,第四季度是盈利,盈利38033.58元,我該如何申報(bào)第四季度所得稅報(bào)表
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2022-01-12
你好老師,如果我們做的福利費(fèi),沒(méi)有代扣個(gè)人所得稅會(huì)有什么后果
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2020-05-16