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請(qǐng)問老師:一般人企業(yè)年末的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么做增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 以下是賬面余額:結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?謝謝 1.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 借方:39496.76 2.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額: 借方:426212.15 3.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅:借方:38028.45 4.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額: 貸方:424743.84,以上是賬面余額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
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2022-03-01
老師,我財(cái)務(wù)賬務(wù)處理用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,稅務(wù)會(huì)計(jì)備案里是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,稅務(wù)備案里可以更改嗎
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2020-03-28
老師,您好!請(qǐng)問民辦非企業(yè)幼兒園,增值稅減免做了備案后,在申報(bào)增值稅時(shí),稅務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該自動(dòng)減免呀?國(guó)家對(duì)民辦非企業(yè)幼兒園的增值稅減免優(yōu)惠是否有限額呀?
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2018-10-22
在填寫抵扣信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)的時(shí)候 填寫納稅增值明細(xì)表”減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅 顯示沒有備案 這是為什么
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2019-06-03
請(qǐng)問老師:關(guān)于設(shè)備融資租賃有兩個(gè)方案,請(qǐng)問公司選擇哪個(gè)方案比較合適? 一方案:設(shè)備售后回租,額度220萬(wàn)元,利率3.627%(固定利率),手續(xù)費(fèi)每年收取1%,一年計(jì)收2年,合計(jì)2%; 期限24個(gè)月,非循環(huán)動(dòng)用,得分批動(dòng)撥,每月攤還.另利息及手續(xù)費(fèi)收6%增值稅款 征提保證金10%,辦理動(dòng)產(chǎn)抵押登記,第22期可提前清,免收剩余利息。 二方案:直租,承作金額220萬(wàn)元,24期,每月付一次,保證金22萬(wàn),手續(xù)費(fèi)49720。 謝謝老師!
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2023-04-16
某企業(yè)預(yù)繳下月的增值稅,其賬務(wù)處理正確的是()。 A.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:銀行存款 B.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)貸:銀行存款 C.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款 D.借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:銀行存款 預(yù)繳下月增值稅,選項(xiàng)C是不是要改成:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅
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2023-04-19
老師,您好,請(qǐng)您看一下這道題 房租出租時(shí)可扣除的稅費(fèi)不包含增值稅,增值稅不能扣,那就是說(shuō)個(gè)稅應(yīng)納稅所得額中是包含增值稅的,可這道題的答案為D
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2019-04-05
5.某電梯銷售公司,系增值稅一般納稅人,銷售增值稅率為13%,安裝增值稅率為9%,主營(yíng)電梯銷售,兼營(yíng)電梯安裝。銷售一批電梯總價(jià)760萬(wàn)元,其中電梯銷售560萬(wàn)元(購(gòu)進(jìn)520萬(wàn)元),安裝費(fèi)用200萬(wàn)元。請(qǐng)做出簽訂合同的具體籌劃方案,并算出節(jié)稅額。
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2021-11-12
甲公司欲購(gòu)置一臺(tái)設(shè)備,銷售方提出四種付款方案,具體如下: 方案一:第一年年初付款10萬(wàn)元,從第二年開始,每年年末付款28萬(wàn)元,連續(xù)支付5次。 方案二:第一年年初付款5萬(wàn)元,從第二年開始,每年年初付款25萬(wàn)元,連續(xù)付款6次。 方案三:第一年年初付款10萬(wàn)元,以后每間隔半年付款一次,每次支付15萬(wàn)元,連續(xù)支付8次。 方案四:前三年不付款,后六年每年年初付款30萬(wàn)元。 要求:假設(shè)按年計(jì)算的折算率為10%,分別計(jì)算四個(gè)方案的付款現(xiàn)值,最終確定應(yīng)該選擇哪個(gè)方案?(計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù),用萬(wàn)元表示)
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2020-02-27
公司為一般納稅人,滿足增值稅加計(jì)抵減政策, 25日,支付增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)護(hù)費(fèi)用合計(jì)500元,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款471.70元、增值稅28.30元 我看答案進(jìn)項(xiàng)抵扣是0.05萬(wàn),想知道是怎么算的
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2022-12-03
代開專票增值稅先預(yù)繳的增值稅,然后每月確認(rèn)一部分增值稅在貸方所以會(huì)在借方余額會(huì)在借方這種情況要把余額重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目嗎小規(guī)模
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2017-09-03
生產(chǎn)車間改造為無(wú)塵車間發(fā)生的改造費(fèi)如何做分錄?
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2020-12-17
老師,請(qǐng)問辦公室裝修改造費(fèi)用,應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄???
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2022-08-10
老師,請(qǐng)問辦公室裝修改造費(fèi)用,應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄?。?/span>
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2022-08-10
開發(fā)企業(yè)發(fā)生的綠化帶改造費(fèi)用記入什么科目
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2025-06-26
老師會(huì)議改造費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)處理
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2021-06-24
上個(gè)月開了一份增值稅專用發(fā)票給購(gòu)買方,本月對(duì)方把票退回來(lái)了,我們開了增值稅紅字發(fā)票后又開了一份正確的過(guò)去,銷售方怎么申報(bào)增值稅,怎么做賬?
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2022-03-10
請(qǐng)問買方增值稅發(fā)票丟失,出賣方需要請(qǐng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》的目的是什么,是為了證明出賣方已經(jīng)繳納了增值稅嗎?
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2023-03-24
請(qǐng)問買方增值稅發(fā)票丟失,出賣方需要請(qǐng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》的目的是什么,是為了證明出賣方已經(jīng)繳納了增值稅嗎?
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2022-03-23
企業(yè)是小規(guī)模納稅人,營(yíng)改增之后,現(xiàn)在購(gòu)買保險(xiǎn),可以叫保險(xiǎn)公司開增值稅專用發(fā)票嗎???為什么保險(xiǎn)公司說(shuō)只能開增值稅普通發(fā)票???
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2016-05-06