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老師好,我公司12月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),且有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn):12月末賬上的未交增值稅期末數(shù)是不是就會(huì)在借方,且就是增值稅申報(bào)表上的期末留抵稅額對(duì)嗎
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2021-01-18
請(qǐng)老師幫看上傳圖表,以前年度一直沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我12月也交了6萬(wàn)多的增值稅,也沒(méi)做在“未交稅金”里, 1.各明細(xì)科目的借、貸代表什么? 2.我應(yīng)如何把各明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)到“未交稅費(fèi)里”?
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2018-02-11
工程施工企業(yè),當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,月底要不要轉(zhuǎn)入未交增值稅
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2019-10-01
一般納稅人轉(zhuǎn)出的未交增值稅是根據(jù)本月的銷(xiāo)項(xiàng)減去本月進(jìn)項(xiàng)和上月留抵的余額,是嗎?
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2018-01-16
你好 建筑企業(yè),之前沒(méi)有確認(rèn)收入,所以一直未交增值稅,現(xiàn)在稅務(wù)通知補(bǔ)稅,現(xiàn)已補(bǔ)稅成功,請(qǐng)分錄怎么做呢,后期增值稅報(bào)表怎么填呢
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2020-06-19
這個(gè)月有減免稅額金稅盤(pán)和維護(hù)費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)還要把它結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2017-09-06
老師 您好,現(xiàn)在小規(guī)模公司開(kāi)具的普通發(fā)票是免稅發(fā)票,分錄還需做未交增值稅金額嗎?
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2022-09-16
剛才問(wèn)你的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,做賬時(shí)是不用管是否認(rèn)證的,按銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),月末轉(zhuǎn)入未交增值稅。如果是本月15號(hào)之后認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅那不是過(guò)了申報(bào)期嗎?要下月才能申報(bào)???本月就抵扣不了了???是嗎。
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2017-03-04
您好老師,一般納稅人每月底都要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)嗎,一定要設(shè)置未交增值稅科目嗎?剛接手的會(huì)計(jì)工作,以前的人都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò),現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)都有幾百萬(wàn)的余額
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2019-07-26
金稅盤(pán)結(jié)轉(zhuǎn)減免稅款分錄怎么寫(xiě),金稅盤(pán)購(gòu)買(mǎi)480元結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄怎么寫(xiě)
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2019-03-27
老師,我福利費(fèi)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,我又轉(zhuǎn)出了, 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出 后面還要不要做個(gè)分錄,轉(zhuǎn)到未交增值稅里呢? 借:進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出 貸:未交增值稅
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2016-09-29
就增量留抵退稅賬務(wù)處理問(wèn)題為啥貸方是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出而不是未交增值稅呢
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2022-05-12
老師我想問(wèn)下就是我的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),我的進(jìn)項(xiàng)留底了 我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后,我的未交是負(fù)數(shù),我在財(cái)務(wù)報(bào)表上,未交稅金就是負(fù)的
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2016-04-13
我們之前的未交增值稅 季度末時(shí)都轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入了 現(xiàn)在出了一個(gè)政策是4月12月減免 是不是和我們每個(gè)季度沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)收入的小規(guī)模企業(yè)也沒(méi)啥關(guān)系?
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2022-03-31
12月有兩張專(zhuān)票已做報(bào)銷(xiāo),但是未認(rèn)證,今天認(rèn)證了,那是不是12月這兩張的計(jì)入費(fèi)用多了稅額的部分,需要在17年做以前年度損益調(diào)整,并轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2017-01-23
老師好,房地產(chǎn)一般納稅人,之前開(kāi)具3%不征稅增值稅普通發(fā)票,已繳的增值稅掛在未交增值稅科目,現(xiàn)在竣工了,要結(jié)轉(zhuǎn)收入,開(kāi)具9%增值稅發(fā)票,這個(gè)做賬要怎么做啊?土地款是可以抵減銷(xiāo)售額?
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2023-02-16
老師19年確認(rèn)收入兩筆,沒(méi)開(kāi)票,沒(méi)收到錢(qián)。20年三月份的時(shí)候收到兩筆錢(qián),19年一筆,18年一筆(做賬是借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整,銷(xiāo)項(xiàng)稅),然后開(kāi)票19年的兩筆+18年的一筆都開(kāi)了,因?yàn)楹投悇?wù)局出的繳費(fèi)金額不一樣,未交增值稅調(diào)賬,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅,然后明細(xì)表顯示轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是負(fù)數(shù),18年的這筆款的增值稅3月份交了,單明細(xì)表上銷(xiāo)項(xiàng)稅貸方有余額,這兩樣我需要進(jìn)行什么操作嗎?
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2020-04-17
小規(guī)模納稅人預(yù)交了第三季度的增值稅5000, 現(xiàn)應(yīng)交2000的增值稅 及120的附稅 分錄, 預(yù)交:借應(yīng)交增值稅-已交增值稅 5000 貸:現(xiàn)金5000 ; 沖減時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2000 貸 應(yīng)交增值稅-已交增值稅 2000 多余的3000 退回 借:銀行存款,借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅
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2022-10-22
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,剛接手從代賬公司拿回來(lái)的賬,代賬有幾年了,最近一期的科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有2個(gè)不同的數(shù),一個(gè)用二級(jí)明細(xì),一個(gè)用三級(jí)明細(xì),該如何合并轉(zhuǎn)出未交增值稅?另外科目余額表中有期初余額,本期發(fā)生額,本年累計(jì)發(fā)生額,期末余額,這四個(gè)都有借貸方。那我怎么錄入?期末余額錄入新建的期初余額,那本年累計(jì)借貸方錄入什么金額?
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2021-12-23
【例5-69】20×6年8月,甲化妝品生產(chǎn)公司本月的化 品銷(xiāo)售收入為4500000元,假設(shè)進(jìn)項(xiàng)稅額為400000元 為當(dāng)月已認(rèn)證的可抵扣增值稅額),適用的消費(fèi)稅 率為30%,城市維護(hù)建設(shè)征收率為7%,教育費(fèi)附加稅 率3%。9月,甲公司通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式繳納了8月份 的消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。假設(shè)不考慮 其他稅費(fèi),甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄: 注:8月底轉(zhuǎn)出未交增值稅9月交稅。
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2022-04-12