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增值稅專(zhuān)用發(fā)票當(dāng)成普通增值稅發(fā)票入賬了怎么辦
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2018-08-10
海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)和增值稅退稅我有什么區(qū)別?
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2019-12-18
老師請(qǐng)問(wèn)ABC報(bào)稅是報(bào)增值稅嗎?航天也是報(bào)增值稅嗎?
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2018-04-12
稅種認(rèn)定里增值稅怎么是兩個(gè)呀?那增值稅該咋報(bào)呢
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2019-03-07
當(dāng)月不需要交增值稅的話,需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎?
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2020-03-19
老師,請(qǐng)問(wèn)差額征收1萬(wàn)的增值稅大概交多少增值稅
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2018-10-23
賣(mài)一種材料貨款為3500增值稅率為17%怎么算增值稅的
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2015-11-07
服務(wù)業(yè)不交增值稅,還需要每個(gè)月的增值稅零申報(bào)嗎
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2015-10-27
咨詢(xún)?cè)鲋刀惿陥?bào)表,期初未繳增值稅為負(fù)數(shù),怎么處理
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2019-10-21
請(qǐng)問(wèn)每月結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)和應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)按哪個(gè)數(shù)據(jù) 本月實(shí)際取得進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)1萬(wàn),但是按一定稅負(fù)繳納,實(shí)際勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)6000元,繳納增值稅4000元 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),---填本月實(shí)際取得10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),--填本月實(shí)際取勾選抵扣6000 ???????應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)--本月要交的稅 4000 計(jì)提本月應(yīng)交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),--4000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 --4000 以上的數(shù)對(duì)嗎,還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)填取得2萬(wàn)
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2023-03-15
11月,買(mǎi)稅盤(pán),借管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅里,下月抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 末交增值稅。。貨管理費(fèi)用對(duì)嗎 ,有的講減免稅額。但不是應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅里去嗎。那如何掛減免|
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2016-12-14
請(qǐng)老師幫我看看分錄應(yīng)該怎么做,謝謝! 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))2 貸:應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))1 應(yīng)交增值稅(未交增值稅)1 稅務(wù)局退稅我應(yīng)該怎么做呢?退稅是因?yàn)楫?dāng)月未享受增值稅加計(jì)扣除的10%
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2019-12-17
關(guān)于進(jìn)行網(wǎng)上納稅申報(bào),增值稅的業(yè)務(wù)通過(guò)增值稅防偽稅控系統(tǒng),里面包括開(kāi)票子系統(tǒng),增值稅申報(bào)子系統(tǒng),增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證子系統(tǒng)對(duì)嗎?所有的增值稅業(yè)務(wù)都通過(guò)這個(gè)系統(tǒng)完成對(duì)嗎?
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2015-12-08
銷(xiāo)售貨物時(shí)會(huì)出現(xiàn)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額這一科目,如果這個(gè)月未交增值稅這一科目就直接變成應(yīng)交增值稅未交增值稅了嗎?還是要過(guò)渡轉(zhuǎn)換一下把銷(xiāo)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅這一科目。
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2021-12-28
2018年數(shù)據(jù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 942.52 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))2914950.55 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))3823084.09 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅907191.02 哈嘍老師,請(qǐng)問(wèn)年末怎樣做分錄進(jìn)行反向結(jié)平處理?
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2019-08-21
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 明細(xì)賬里面有轉(zhuǎn)出未交增值稅這一欄,剛好這個(gè)就平了。那應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)明細(xì)填哪里呢?
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2018-12-05
老師好,請(qǐng)問(wèn):月末做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 后,一直到年底應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)科目都有余額嗎?還需要做什么結(jié)轉(zhuǎn)不?
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2025-05-02
增值稅也算進(jìn)賬面價(jià)值嗎?
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2018-12-30
資本保值增值率如何計(jì)算
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2020-07-13
老師,請(qǐng)教,增值稅發(fā)票增量增版增票怎么處理
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2020-05-13