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做軟件系統(tǒng)研發(fā)的企業(yè),在做納稅申報(bào)時(shí),和一般的企業(yè)比較申報(bào)的報(bào)表有哪些不同?比如說(shuō)在申報(bào)增值稅的時(shí)候?
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2021-02-03
發(fā)票抵扣勾選——先在開(kāi)票軟件上上傳匯總,再到發(fā)票抵扣統(tǒng)計(jì)頁(yè)面確認(rèn),再申報(bào)增值稅,然后再反寫(xiě)!這個(gè)步驟對(duì)么
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2021-01-12
老師,您好~請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題,我司在以前年度,水費(fèi)是差額計(jì)收的,然后之前的會(huì)計(jì)在申報(bào)增值稅的時(shí)候,把支出的水費(fèi)在申報(bào)表上以不開(kāi)票的負(fù)數(shù)呈現(xiàn),現(xiàn)在稅局要求我們更正申報(bào),請(qǐng)問(wèn)該怎么填呢?
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2025-04-27
請(qǐng)問(wèn)軟件公司賣(mài)殺毒軟件產(chǎn)品,增值稅申報(bào)是填貨物還是服務(wù)?
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2022-04-08
我企業(yè)開(kāi)具的建筑服務(wù)預(yù)收款不征稅發(fā)票如何進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)
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2021-05-08
老師,2021年4月一筆費(fèi)用專(zhuān)票,抵扣了,但財(cái)務(wù)未入賬,2021年12月32對(duì)方?jīng)_紅了,這個(gè)在賬務(wù)和增值稅申報(bào)上怎么操作呀?
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2022-01-13
老師您好,調(diào)整2023年增值稅納稅申報(bào),根據(jù)稅務(wù)要求填寫(xiě)了一筆未開(kāi)票銷(xiāo)售,請(qǐng)問(wèn)如何做賬務(wù)處理。
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2025-01-02
公司生產(chǎn)PVC管材,請(qǐng)問(wèn)下外賬申報(bào)材料比例多少,輔料比例多少,利潤(rùn)是比例多少,增值稅申報(bào)繳稅現(xiàn)在要按多少比例繳納
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2021-08-01
請(qǐng)問(wèn)老師,一般計(jì)稅項(xiàng)目,申報(bào)增值稅的時(shí)候是不是用銷(xiāo)賬減去進(jìn)賬?還用不用減去開(kāi)票時(shí)候預(yù)交的2%的稅金
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2022-04-01
增值稅納稅申報(bào)時(shí),小規(guī)模疫情期間減免的2%需要填寫(xiě)附列資料嗎
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2021-01-12
老師好,想請(qǐng)教一下,關(guān)于出口的帳務(wù),一般都是當(dāng)月出口當(dāng)月增值稅納稅申報(bào),但由于報(bào)關(guān)提供資料不及時(shí),出口了,但合同、報(bào)關(guān)單和提單不及時(shí)給到財(cái)務(wù),所以沒(méi)能及時(shí)申報(bào)外銷(xiāo)收入 ,推遲兩月了才開(kāi)發(fā)票才納稅申報(bào),這樣有沒(méi)問(wèn)題,比如8月出的口,在11月份的納稅申報(bào)中申報(bào)
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2020-11-17
老師,一般納稅人我在做賬時(shí)未開(kāi)票收入沒(méi)計(jì)算需要繳納的增值稅,直接貸方記收入了,現(xiàn)在年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅與增值稅申報(bào)表里的未抵扣進(jìn)現(xiàn)稅額的差額怎么調(diào)整呀
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2020-01-12
老師,你好,我是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,接了一個(gè)外地的項(xiàng)目,已進(jìn)行了預(yù)繳稅,現(xiàn)在季度報(bào)稅時(shí)那部分預(yù)繳稅沒(méi)有顯示,是否把它自行加上就可以?另外已經(jīng)異地預(yù)繳的稅金在填寫(xiě)(小規(guī)模增值稅申報(bào)表)是需要填寫(xiě)嗎?
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2021-07-13
老師一般納稅人,沒(méi)有取得增值稅專(zhuān)票,只是付了貨款,增值稅申報(bào)表需要填寫(xiě)數(shù)據(jù)嗎
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2020-07-03
我單位一般納稅人,上年度多繳稅款400元(紅沖了一張?jiān)鲋刀惼掌保灸?月發(fā)生應(yīng)稅事項(xiàng)稅款60元,如何抵扣,如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?
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2018-05-15
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第一欄包含國(guó)稅局代開(kāi)的發(fā)票金額嗎
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2018-10-09
申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),當(dāng)期《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》開(kāi)具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”,《附列資料二》中第20欄“紅字專(zhuān)用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的稅額,不一致。強(qiáng)制性不通過(guò)。請(qǐng)問(wèn)是什么原因。
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2022-05-17
專(zhuān)票53500元,普票5000元,怎么填小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表。小規(guī)模季不到9萬(wàn)。是免增值稅的。怎么我填的表總是通不過(guò)。
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2018-07-02
老師請(qǐng)問(wèn)一下,增值稅申報(bào)表不是分為貨物及勞務(wù),服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)兩列嗎,季度30萬(wàn)免交增值稅,是兩列分別都有30萬(wàn)的免增值稅額度是嗎,還是兩列合計(jì)不超過(guò)30萬(wàn)才免增值稅啊
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2019-06-01
小規(guī)模增值稅申報(bào)表的預(yù)繳稅額怎么填,依據(jù)是什么
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2016-10-18