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請(qǐng)問(wèn)一下老師,外貿(mào)企業(yè),收到的進(jìn)項(xiàng)稅是先勾選抵扣再轉(zhuǎn)出,還是選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣勾選?如果是先勾選再轉(zhuǎn)出,那在增值稅納稅申報(bào)表上怎么填寫(xiě)?
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2021-07-02
請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)行 橋、閘通行費(fèi)紙質(zhì)發(fā)票 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 填寫(xiě)在資料(二)第8b欄“其他”中。 問(wèn)題1,需要將該項(xiàng)數(shù)字與其他允許抵扣的國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)第10欄嗎? 問(wèn)題2 現(xiàn)行 橋、閘通行費(fèi)有電子發(fā)票沒(méi),現(xiàn)在的抵扣政策是按5%算進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2023-10-09
(1)一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn),可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。 (2)一般納稅人出租其2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn),適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅,適用稅率11% 同時(shí)有兩種計(jì)稅方式怎么填增值稅申報(bào)表啊
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2021-08-23
老師,物流公司運(yùn)費(fèi),填增值稅申報(bào)表(一般納稅人)是填2欄貨物銷(xiāo)售額還是3欄勞務(wù)銷(xiāo)售額,還是不填?
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2022-02-20
老師第一張表格中第二季度我圈住的應(yīng)交增值稅該怎么填,我們企業(yè)是銷(xiāo)售化肥的農(nóng)資公司,第二張圖是6月1號(hào)到6月30日的增值稅納稅申報(bào)表
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2019-08-23
你好,我想請(qǐng)問(wèn)老師,本房開(kāi)企業(yè)本期預(yù)收房款200萬(wàn),開(kāi)具不含稅發(fā)票200萬(wàn),沒(méi)有其他收入,應(yīng)預(yù)繳增值稅55045.87元,那么怎么埴報(bào)增值稅納稅申報(bào)表?謝謝!
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2020-03-01
鄒老師你好。11月份開(kāi)了增值稅發(fā)票金額50萬(wàn)元,到11月30日全部作廢。那么增值稅納稅申報(bào)表,就填零,再發(fā)送。這樣做對(duì)嗎
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2016-12-05
上個(gè)月購(gòu)買(mǎi)的稅控盤(pán)憑證也做了 這個(gè)月已經(jīng)把增值稅申報(bào)了 沒(méi)有填這個(gè)數(shù) 下個(gè)月直接在增值稅納稅申報(bào)表里填寫(xiě)可以嗎?上個(gè)月購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候做的分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 沒(méi)有作別的分錄 您看這樣對(duì)嗎 ?
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2017-08-07
免征增值稅企業(yè)開(kāi)票有沒(méi)有限額,報(bào)增值稅納稅申報(bào)表通不過(guò)。不知什么原因。
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2018-10-01
老師,上個(gè)月認(rèn)證了一張品名開(kāi)錯(cuò)的退稅發(fā)票,這個(gè)月收到對(duì)應(yīng)一正一副,增值稅納稅申報(bào)表,一正一副是按照0申報(bào)嗎?但是負(fù)數(shù)發(fā)票又不認(rèn)證。
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2023-08-04
老師您好,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)學(xué)堂的房地產(chǎn)的納稅申報(bào)演習(xí)里面怎么土地增值稅納稅申報(bào)表在哪里?
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2020-04-03
增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)納稅額合計(jì)要不要把即征即退項(xiàng)目的本年累計(jì)算上去
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2024-02-01
農(nóng)業(yè)公司開(kāi)的50萬(wàn)的銷(xiāo)售免稅發(fā)票,提示本季度超過(guò)免稅額,比對(duì)之后跳到了附加稅表,增值稅免稅,附加稅表還用填列嗎?
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2019-07-05
請(qǐng)問(wèn)老師:國(guó)稅要求送2015年的紙質(zhì)報(bào)表,增值稅申報(bào)表、利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表、所得稅申報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)是不是每張報(bào)表上蓋個(gè)章送去就行?不需要其他的簽字吧?
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2016-08-08
老師,我想問(wèn)問(wèn)2月份更正了11月-1月的增值稅申報(bào)表,更正申報(bào)后11-12月不用繳納增值稅,原來(lái)是要繳納的。然后3月份收到了之前繳納部分的稅款,請(qǐng)問(wèn)我在3月份怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?
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2023-04-11
一般納稅人增值稅申報(bào)時(shí),附表一未開(kāi)具發(fā)票欄出現(xiàn)負(fù)數(shù),但是導(dǎo)出申報(bào)盤(pán)到稅局申報(bào),不幫忙申報(bào),說(shuō)什么抵減,但是這樣會(huì)出現(xiàn)以下情況,該如何申報(bào)?
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2018-09-05
本月增值稅申報(bào)時(shí)候表二無(wú)法填寫(xiě)數(shù)據(jù)鼠標(biāo)點(diǎn)不動(dòng)其他的表都正常
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2019-01-12
老師 你好 廣西電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí)候 怎么看不到增值稅表和所得稅表
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2021-04-12
稅控抵減增值稅表四填了,減免申報(bào)也填了,主表23行為啥沒(méi)有抵減額
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2022-11-11
老師在所屬期內(nèi),如果發(fā)現(xiàn)申報(bào)的報(bào)表和增值稅報(bào)表錯(cuò)誤,可以再稅務(wù)局網(wǎng)站申請(qǐng)作廢 重新申報(bào)嗎
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2019-05-08