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老師,增值稅納稅申報(bào)表(三)-無形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)和服務(wù),也就是無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)和服務(wù)對應(yīng)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?如果當(dāng)期沒有購入的無形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)和服務(wù),數(shù)據(jù)是不是都填0就行?
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2024-12-15
請問一下老師,外貿(mào)企業(yè),收到的進(jìn)項(xiàng)稅是先勾選抵扣再轉(zhuǎn)出,還是選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣勾選?如果是先勾選再轉(zhuǎn)出,那在增值稅納稅申報(bào)表上怎么填寫?
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2021-07-02
老師,你好!填增值稅申報(bào)表什么情況下填小微企業(yè)免稅銷售額,什么情況填未達(dá)起征點(diǎn)銷售額?謝謝!
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2020-04-03
請問老師現(xiàn)行 橋、閘通行費(fèi)紙質(zhì)發(fā)票 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 填寫在資料(二)第8b欄“其他”中。 問題1,需要將該項(xiàng)數(shù)字與其他允許抵扣的國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)第10欄嗎? 問題2 現(xiàn)行 橋、閘通行費(fèi)有電子發(fā)票沒,現(xiàn)在的抵扣政策是按5%算進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2023-10-09
(1)一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn),可以選擇適用簡易計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。 (2)一般納稅人出租其2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn),適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅,適用稅率11% 同時(shí)有兩種計(jì)稅方式怎么填增值稅申報(bào)表啊
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2021-08-23
老師,物流公司運(yùn)費(fèi),填增值稅申報(bào)表(一般納稅人)是填2欄貨物銷售額還是3欄勞務(wù)銷售額,還是不填?
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2022-02-20
《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目第1列【免征增值稅項(xiàng)目銷售額]合計(jì)值
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2024-02-23
老師在所屬期內(nèi),如果發(fā)現(xiàn)申報(bào)的報(bào)表和增值稅報(bào)表錯(cuò)誤,可以再稅務(wù)局網(wǎng)站申請作廢 重新申報(bào)嗎
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2019-05-08
個(gè)體戶申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表提示“核定銷售額”必須等于“核定應(yīng)納稅經(jīng)營額”19500. 這個(gè)申報(bào)表怎么填
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2019-04-13
農(nóng)民專業(yè)合作社銷售樹苗免稅,對外開的發(fā)票也是免稅,在確認(rèn)收入時(shí)是不是借:應(yīng)收賬款/銀行存款貸:經(jīng)營收入 就可以了,是不是不用考慮銷項(xiàng)稅了,然后再填增值稅申報(bào)表時(shí)是不是經(jīng)營收入是多少就填多少免稅銷售額
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2017-02-10
老師您好!我司是一般納稅人,現(xiàn)是籌建期,進(jìn)行增值稅零申報(bào)的流程是:先插稅控盤→填增值稅申報(bào)表→開票系統(tǒng)清卡嗎?
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2020-05-16
有收到專票,但是沒有收入,暫時(shí)不認(rèn)證,就放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。沒有留抵稅額,我的增值稅納稅申報(bào)表各個(gè)指標(biāo)空報(bào)對嗎
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2022-02-08
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)) 其他8b中金額填寫的是含稅價(jià) 還是不含稅價(jià)?就是總計(jì)動(dòng)車票金額2778.5 計(jì)算抵扣金額226.99 費(fèi)用2551.51 那欄是填寫2551.51 還是2778.5?
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2020-10-15
外貿(mào)出口退稅企業(yè)確認(rèn)收入但未開發(fā)票增值稅納稅申報(bào)表對應(yīng)的數(shù)字怎么填寫?不開票對下個(gè)月的納稅申報(bào)表會產(chǎn)生什么影響嗎?
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2023-01-16
老師,23年12月份的增值稅納稅申報(bào)表在哪里查,我們稅務(wù)系統(tǒng)改了,查了很久也沒查到
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2024-05-15
增值稅納稅申報(bào)表2欄應(yīng)稅貨物銷售額要填嗎
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2021-06-05
這個(gè)月不含稅收入是4011.1,怎么填增值稅申報(bào)表呢未達(dá)起征點(diǎn)那一欄為什么填不了呢是不是只需要填小微企業(yè)免稅那一欄就行了?
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2017-07-07
老師,填增值稅申報(bào)表,貿(mào)易公司,一般納稅人。 附表二第第25欄, 期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣“是填什么數(shù)呢?比如公司4月份認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為1000,銷項(xiàng)稅才960,那么是不是1000-960=40元,這個(gè)40是填在這一欄呢。公司進(jìn)項(xiàng)有好多,但都沒有認(rèn)證,那些沒認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)需要填嗎?填在哪呢?
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2019-05-17
老師就是每月初要金稅盤清卡呢,清卡的時(shí)候不是要填增值稅申報(bào)表呢么,我想問一下填小微企業(yè)免稅銷售額那個(gè)數(shù)字是怎么算出來的呢?
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2020-03-22
收到勞務(wù)派遣公司開具的人力資源發(fā)票(差額征稅),填增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)表金額欄時(shí),是用稅額/稅率的金額填(就是發(fā)票上的不含稅金額-差額征稅金額),還是直接按發(fā)票上的不含稅金額填寫,此份發(fā)票是差額征稅的,謝謝
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2018-06-03
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