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個體工商戶餐飲行業(yè)營業(yè)額31萬,申報時,申報了第一個,附列資料一、附列資料二、增值稅減免申報表用填列數(shù)據(jù)嗎?
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2023-07-18
您好,有增值稅納稅申報表嗎
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2023-08-30
老師,填寫增值稅補充申報表時,提示0052+0053之和等于附表二的第8欄稅額,但是0053欄銷售運費抵扣稅額本來就是勾選認(rèn)證發(fā)票,其運費專票稅額已經(jīng)自動填列在附表二的第1欄,如若再填寫附表二第8欄次,就會引起第12欄次當(dāng)期申報抵扣進項稅額合計欄數(shù)據(jù)的變動。而且補充申報表的運費抵扣和附表二的第8欄次看起來并沒有任何關(guān)系。請問,我到底應(yīng)該如何填列增值稅補充申報表的0052和0053列呢?
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2019-07-13
關(guān)于外貿(mào)企業(yè)增值稅申報表附表二的填寫,本期認(rèn)證但是暫未申請退稅,本期認(rèn)證已經(jīng)申請退稅,以及上期認(rèn)證暫未申請退稅,上期認(rèn)證已經(jīng)申請退稅、前期申請退稅已到賬,這些稅額到底要分別填在哪一欄?
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2018-12-28
上個月報未開票收入,這個月再補開發(fā)專票,怎么填申報表?這一筆是未開票收入填負(fù)還是開具增值稅專用發(fā)票欄不填?
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2019-04-23
老師你好!疫情期間生活服務(wù)業(yè)免征增值稅的小規(guī)模超過起征點怎么填寫,是直接填寫在12欄然后填寫免稅申報表嗎
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2020-05-08
銷售折讓,在那個增值稅的報表上應(yīng)該填在哪兒?現(xiàn)在我的增值稅報表上有個進項稅額轉(zhuǎn)出是不能填寫的
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2017-09-07
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導(dǎo)致 增值稅申報表 與 利潤表上的收入金額不一致,這個需要調(diào)整嗎?
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2025-06-06
增值稅未達起征點不用交稅,那地稅申報的時候是填0還是填增值稅那邊的開票金額
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2019-03-18
增值稅報表已申報如何修改
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2019-04-02
老師你好,我2021年10月到12月增值稅、企業(yè)所得稅、水利基金建設(shè)這三個沒有申報,現(xiàn)在逾期了要在稅務(wù)大廳補辦申報。 那個季度開了一張8萬的普票 還在稅務(wù)局代開了8萬的專票。增值稅申報表主表和增值稅減免附表。和企業(yè)所得稅申報表都怎么填呀?企業(yè)沒有其他業(yè)務(wù),第一次開票
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2022-04-12
老師 別人問我們公司說去年交了多少稅,是指企業(yè)所得稅嘛?還是只增值稅
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2016-11-08
老師好,我們是一般納稅人的新公司,上個月進項稅額大于銷項稅額不用交增值稅,購買了稅盤的440需要先填申報表嗎?如果填好了表四和減免表,主表23行也要填上嗎
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2020-05-11
個體戶,因為之前半年沒申報,現(xiàn)在轉(zhuǎn)為非正常狀態(tài),正在稅局這邊填寫報表,有增值稅納稅表和通用申報表,增值稅的我基本之前都填500或者1000,通用的現(xiàn)在有個人所得稅和城市建設(shè)附加,教育費附加,地方教育附加,完全不知道要怎么填。還說如果有一張有填數(shù)就要去罰款,原來增值稅就有填,但是都是未達起征銷售點的。也是搞不明白了。
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2019-03-18
4月份我們交增值稅做的賬是120萬,但填寫申報表時發(fā)現(xiàn)有重點人群減免2萬,申報表上實際繳納的增值稅是118萬,2萬的減免沒做賬,在實際繳納時做做賬影響大嗎
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2023-05-18
營業(yè)外收入有一筆我計提了增值稅,在申報增值稅時我按利潤表上的主營業(yè)務(wù)收入填寫交稅了,所以現(xiàn)在賬面上和申報表上的數(shù)額不一致怎么辦?需要重新修改嗎?
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2018-01-17
老師,現(xiàn)有一外貿(mào)企業(yè)上期認(rèn)證了發(fā)票但未申報抵扣,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)該發(fā)票有誤做了紅字沖紅,該期申報增值稅報表后發(fā)現(xiàn)需補交沖紅發(fā)票進項稅額,請問該如何填寫增值稅報表
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2019-05-11
老師,我月初在國稅局代開了一張專票,當(dāng)時交了增值稅2000元,城建稅100塊,現(xiàn)在填 增值稅季申報表的時候,有一欄是本期預(yù)繳稅額,請問我是填 那個增值稅2000還是填全部稅額 2100去沖減我要交的稅款?
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2017-01-10
老師,增值稅減免稅申報表中免征增值稅項目銷售額應(yīng)填含稅金額還是不含稅的,小規(guī)模納稅人是農(nóng)民專業(yè)合作社
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2020-07-10
處置車輛業(yè)務(wù),增值稅報表填收入,所得稅報表是填到營業(yè)外收入嗎
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2018-08-23
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