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老師我新接手一家公司的帳,發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)填報(bào)4月份增值稅申報(bào)表時(shí)把9%稅率的銷售額填入13%了,導(dǎo)致多記增值稅,銀行實(shí)際繳納比賬面金額多交656的增值稅,5月做賬將多交的增值稅計(jì)入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”,我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報(bào)表填在哪里?6月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生,那我還能在6月調(diào)整嗎?還是需在有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款?
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2019-07-13
個(gè)體工商戶餐飲行業(yè)營(yíng)業(yè)額31萬(wàn),申報(bào)時(shí),申報(bào)了第一個(gè),附列資料一、附列資料二、增值稅減免申報(bào)表用填列數(shù)據(jù)嗎?
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2023-07-18
如果按照通過(guò)稅控機(jī)打印出來(lái)的增值稅發(fā)票匯總表上的稅額和金額,填報(bào)申報(bào)表時(shí),于報(bào)表上的公式算出來(lái)的金額總是查幾毛錢該怎么填報(bào)表?
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2016-12-02
由于公司有車輛報(bào)廢的收入入賬,導(dǎo)致 增值稅申報(bào)表 與 利潤(rùn)表上的收入金額不一致,這個(gè)需要調(diào)整嗎?
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2025-06-06
增值稅即征即退企業(yè)申報(bào)表上如果當(dāng)期有超出應(yīng)退增值稅稅額的部分,超出部分是不是也要填到即征即退欄目呢
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2019-01-12
如果是保本理財(cái)繳納增值稅和附加稅,我算到收入中一起繳納嗎?[圖片] 是需要另外在增值稅申報(bào)表上填未開(kāi)票收入嗎
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2022-05-25
上個(gè)月報(bào)未開(kāi)票收入,這個(gè)月再補(bǔ)開(kāi)發(fā)專票,怎么填申報(bào)表?這一筆是未開(kāi)票收入填負(fù)還是開(kāi)具增值稅專用發(fā)票欄不填?
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2019-04-23
老師你好!疫情期間生活服務(wù)業(yè)免征增值稅的小規(guī)模超過(guò)起征點(diǎn)怎么填寫(xiě),是直接填寫(xiě)在12欄然后填寫(xiě)免稅申報(bào)表嗎
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2020-05-08
銷售折讓,在那個(gè)增值稅的報(bào)表上應(yīng)該填在哪兒?現(xiàn)在我的增值稅報(bào)表上有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不能填寫(xiě)的
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2017-09-07
老師好,我是小規(guī)模納稅人,第四季度開(kāi)專票43萬(wàn),普票30萬(wàn),怎樣填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?是合并填寫(xiě)還是分別填寫(xiě)在哪里?
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2020-01-05
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)不用交稅,那地稅申報(bào)的時(shí)候是填0還是填增值稅那邊的開(kāi)票金額
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2019-03-18
老師好,我們是一般納稅人的新公司,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額不用交增值稅,購(gòu)買了稅盤的440需要先填申報(bào)表嗎?如果填好了表四和減免表,主表23行也要填上嗎
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2020-05-11
個(gè)體戶,因?yàn)橹鞍肽隂](méi)申報(bào),現(xiàn)在轉(zhuǎn)為非正常狀態(tài),正在稅局這邊填寫(xiě)報(bào)表,有增值稅納稅表和通用申報(bào)表,增值稅的我基本之前都填500或者1000,通用的現(xiàn)在有個(gè)人所得稅和城市建設(shè)附加,教育費(fèi)附加,地方教育附加,完全不知道要怎么填。還說(shuō)如果有一張有填數(shù)就要去罰款,原來(lái)增值稅就有填,但是都是未達(dá)起征銷售點(diǎn)的。也是搞不明白了。
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2019-03-18
增值稅報(bào)表已申報(bào)如何修改
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2019-04-02
,開(kāi)增值稅發(fā)票時(shí)必須要在單價(jià)選項(xiàng)里面填寫(xiě)未稅金額嗎,感覺(jué)計(jì)算很麻煩,有沒(méi)有辦法直接在單價(jià)欄輸入含稅價(jià),讓系統(tǒng)自己計(jì)算
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2018-10-23
增值稅申報(bào)時(shí),有出口的情況下,16表和17表關(guān)于出口貨物征(免)稅的明細(xì)主表和從表,都沒(méi)填報(bào),還礙事?。拷K地區(qū)的
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2020-11-05
老師,我月初在國(guó)稅局代開(kāi)了一張專票,當(dāng)時(shí)交了增值稅2000元,城建稅100塊,現(xiàn)在填 增值稅季申報(bào)表的時(shí)候,有一欄是本期預(yù)繳稅額,請(qǐng)問(wèn)我是填 那個(gè)增值稅2000還是填全部稅額 2100去沖減我要交的稅款?
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2017-01-10
4月份我們交增值稅做的賬是120萬(wàn),但填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)有重點(diǎn)人群減免2萬(wàn),申報(bào)表上實(shí)際繳納的增值稅是118萬(wàn),2萬(wàn)的減免沒(méi)做賬,在實(shí)際繳納時(shí)做做賬影響大嗎
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2023-05-18
營(yíng)業(yè)外收入有一筆我計(jì)提了增值稅,在申報(bào)增值稅時(shí)我按利潤(rùn)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入填寫(xiě)交稅了,所以現(xiàn)在賬面上和申報(bào)表上的數(shù)額不一致怎么辦?需要重新修改嗎?
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2018-01-17
老師,現(xiàn)有一外貿(mào)企業(yè)上期認(rèn)證了發(fā)票但未申報(bào)抵扣,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)該發(fā)票有誤做了紅字沖紅,該期申報(bào)增值稅報(bào)表后發(fā)現(xiàn)需補(bǔ)交沖紅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額,請(qǐng)問(wèn)該如何填寫(xiě)增值稅報(bào)表
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2019-05-11