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應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 在借方代表什么
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2023-07-28
老師,問一下,是不是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)后,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅沒有余額啊,月底?
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2016-08-30
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額是什么意思?
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2022-04-14
郭老師麻煩再看過來,剛才的那個(gè)問題看圖片,應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅不管嗎,不是很明白,這個(gè)還有余額
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2023-01-11
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅的明細(xì)賬一頁寫完了,怎么寫第二頁?
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2023-12-16
增值稅年終結(jié)轉(zhuǎn)是應(yīng)交增值稅余額在借方不用年終結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是不管余額在哪個(gè)方向應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)要做平?
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2019-01-23
軟件新增三級(jí)明細(xì)科目時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 余額方向是在借方還是在貸方?
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2017-01-10
老師:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,完整的分錄是怎樣的?謝謝
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2021-12-11
應(yīng)交增值稅-已交稅金,是本月繳納本月稅金,屬于預(yù)繳,核算本月所應(yīng)繳納增值稅時(shí)應(yīng)考慮己交稅金(核減)
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2015-09-29
我在19年12月里計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi),借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—未交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出;貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—未交增值稅。在20年1月繳增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—未交增值稅;貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅轉(zhuǎn)出。過賬后資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)。請(qǐng)問老師這個(gè)負(fù)數(shù)正常嗎?還是分錄做錯(cuò)了?請(qǐng)老師指導(dǎo)!
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2020-03-06
老師好,請(qǐng)問一下自查補(bǔ)繳的增值稅稅款6073.51元,我當(dāng)時(shí)計(jì)入借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未繳增值稅,貸記應(yīng)交增值稅未交增值稅,為什么我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候有個(gè)借方差額6073.51元的呢
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2020-01-04
我們公司是服務(wù)業(yè)可加計(jì)10%抵減, 比如5月應(yīng)交增值稅是10元,加計(jì)了2元進(jìn)項(xiàng),實(shí)際要付8元增值稅,是不是 計(jì)提時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 10 借: 稅金及附加 0.96貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 0.56 (8*0.07)教育費(fèi)附加 0.24 (8*0.03)地方教育附加 0.16 (8*0.02)實(shí)際交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 10貸:銀行存款8其他收益 2
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2019-06-25
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為 13%,按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算,金額為40000元,由于是成 批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 要求: (①編制確認(rèn)銷售收入和收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄;
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2022-03-19
請(qǐng)問交營業(yè)稅不交增值稅是嗎?那交增值稅就不交營業(yè)稅對(duì)嗎??
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2015-12-02
繳納上月增值稅的時(shí)候,貸方是銀行存款,借方是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
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2019-10-30
老師好,請(qǐng)問小微企業(yè)上季度申報(bào)了未開票收入,繳納了增值稅稅款,下季度開始享受免稅政策,開具了免稅發(fā)票,需要沖銷上季度收入,紅字借:應(yīng)收,貸:收入,應(yīng)交增值稅,按照下季度開的發(fā)票,借:應(yīng)收,貸:收入,是這樣嗎?主要是上個(gè)季度增值稅已繳納
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2022-06-08
稅控盤200元,技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,全額減免稅款,若我今年的應(yīng)交增值稅只有20元,那剩下的200+280-20=460要第二年減免嗎?還是第二年只能減免技術(shù)維護(hù)費(fèi)280
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2021-01-22
老師好,請(qǐng)問小微企業(yè)上季度申報(bào)了未開票收入,第一季度繳納了增值稅稅款,下季度開始享受免稅政策,開具了免稅發(fā)票,需要沖銷上季度收入,紅字借:應(yīng)收,貸:收入,應(yīng)交增值稅,按照下季度開的發(fā)票,借:應(yīng)收,貸:收入,是這樣嗎?
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2022-05-07
老師,我們老板名下有一個(gè)煙酒商行,稅務(wù)局定額每月收82.23的個(gè)人所得稅,其他附加稅為零。我想問的是不是有一個(gè)月收入低于3萬的免交增值稅嗎?像他這種情況稅是按定額較合適呢還是按小規(guī)模地域萬的較合適呢
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2016-12-03
一般納稅人應(yīng)交增值稅-減免稅款這個(gè)科目是在月底結(jié)轉(zhuǎn),還是在年底結(jié)轉(zhuǎn),怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-09-24