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1.某企業(yè)2016年12月有關(guān)損益類賬戶的累計(jì)發(fā)生額如下: 財(cái)務(wù)費(fèi)用借方2900投資收益貨方9600主營業(yè)務(wù)成本借方98000其他業(yè)務(wù)收入貸方200000公元價值變動損益借方1800主營業(yè)務(wù)收入貸方170000稅金及附加借方3700營業(yè)外收入50000其地業(yè)務(wù)成本借方67000營業(yè)外支出借方21000管理費(fèi)用借方4600 資產(chǎn)減值損失借方3800 假如沒有納稅調(diào)整事項(xiàng),企業(yè)適用的所得稅稅率為25%,根據(jù)要求編制下列業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄, (1)、結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入、收益及利得; (2)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)費(fèi)用及損失;(3)結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用 (4)凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配 (5)提取法定盈余公積10%,分配現(xiàn)金股利10000元 (6)假設(shè)該企業(yè)起初并無未分配利潤,請計(jì)算該公司未分配利潤年末余額
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2020-05-07
老師請問一下118.2怎么調(diào)平???118.2是兩個人的社保,59.1相加的.社保局添加不成功的。你幫我看其他應(yīng)收款借方118.2的那筆。計(jì)提借方 發(fā)放也是借方。原因是這樣的,我們先幫員工交了社保 ,然后這個月發(fā)工資我們從工資里扣了了,其他應(yīng)收款不寫借方平不了。我現(xiàn)在放貸方了,平不了。
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2020-07-24
同為月初結(jié)存材料,成本差異在借方 是負(fù)數(shù),在貸方也 是負(fù)數(shù)?
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2019-01-01
#提問#老師,減免增值稅借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸方怎么寫
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2019-10-21
科目余額變累計(jì)借方和貸方是從公司建賬到最后一個月嗎
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2018-11-14
給對方開借款利息收入,必須是普票嗎?對方為什么不能抵扣?
1/1653
2018-03-19
老師,預(yù)付賬款借方是支付了款項(xiàng)貨沒到,那貸方是什么意思
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2018-03-18
應(yīng)付其他費(fèi)用-報(bào)銷和要支出的固定資產(chǎn),放在借方還是貸方?
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2016-09-29
資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)合計(jì) 等于余額表上的資產(chǎn)借方減貸方么
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2019-03-11
結(jié)轉(zhuǎn)的清理凈損失計(jì)入固定資產(chǎn)清理賬戶的借方還是貸方?
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2021-04-27
老師,你好!匯算清繳的賬載金額是借方,貸方發(fā)生額,還是余額
1/1008
2019-05-26
12月期末,進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額和銷項(xiàng)稅額代方余額用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2020-01-09
老師請問為什么銷項(xiàng)稅在貸方,進(jìn)項(xiàng)稅在借方呢,我總是搞混
1/6902
2019-04-29
應(yīng)付賬款的余額在借方 是不是表示錢付了 對方票沒開過來
1/1603
2021-04-19
沖管理費(fèi)用輸在貸方或借方負(fù)數(shù),余額都沒有減少是啥原因?
1/870
2021-07-16
應(yīng)收賬款借方余額,和預(yù)收賬款貸方余額,是不是相等的意思?
1/1705
2017-08-10
老師應(yīng)交稅費(fèi),期末借方余額表示什么,貸方余額表示什么呢?、
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2023-11-06
如果借方:應(yīng)收賬款要做個相反的分錄,就做貸方:應(yīng)收賬款嗎?
1/657
2018-05-09
老師利息收入我是走借方紅字還是直接貸方藍(lán)字就可以啊
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2020-07-06
工會經(jīng)費(fèi)計(jì)提是按應(yīng)付職工薪酬的借方數(shù)據(jù)還是貸方數(shù)據(jù)
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2018-08-01