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你好,我們是一家裝修公司,才成立初期 1.設(shè)計師的基本工資計提的話是計入“管理費用”,后期提成的話是針對哪個項目的提成就計入到對應(yīng)的工程成本嗎? 2.工程部的助理和工程部的經(jīng)理目前都是拿的基本工資,他們的工資應(yīng)計提到什么科目?
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2019-09-07
公司有一個員工不給他發(fā)工資,但給他上社保,那他個人擔(dān)的那部分社??梢宰吖芾碣M用的科目嗎?要不賬上總有一個余額。
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2017-07-28
新開的門店裝修空調(diào)工程款攤銷時,借:管理費用,嗎
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2018-09-15
社保個人部分是不是不計入管理費用? 但,應(yīng)發(fā)工資包含社保個人部分,同時應(yīng)發(fā)工資計入管理費用,是不是,可以理解為社保個人部分間接還是計入管理費用了
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2020-06-10
公司購買銀行U盾及工本費,以現(xiàn)金支付。是列入管理費用還是列哪個科目?
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2017-04-06
您好,財務(wù)竣工決算中的項目管理費可以列支工資嗎?
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2022-01-28
7.某企業(yè)4月份職工薪酬的資料如下: (1)簽發(fā)現(xiàn)金支票提取79000元現(xiàn)金,備發(fā)工資。 (2)應(yīng)付工資情況如下:生產(chǎn)工人工資53 000元;生產(chǎn)車間管理人員工資8000元;行政管理人員工資10000元;銷售部門人員工資2 000元;在建工程人員工資6000元。 (3)發(fā)放工資并代扣水電費3 000元(生產(chǎn)人員2000元,行管人員1000元)。 (4)按工資總額的14%提取職工福利費。 (5)本月職工報銷醫(yī)藥費2000元,以銀行存款支付。要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計分錄。
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2020-05-27
建筑企業(yè)在外地施工一定要開外管證?為什么要開?
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2021-11-23
題:有一固定資產(chǎn)改擴(kuò)建前賬面原值為200萬,累計折舊為70,轉(zhuǎn)入在建工程改擴(kuò)建,借:在建工程130 借:累計折舊70 貸:固定資產(chǎn)200,改擴(kuò)建完成后,在建工程余額為180.在建轉(zhuǎn)固時候記賬 方法一:借:固定資產(chǎn)180 貸:在建工程180 方法二:借:固定資產(chǎn)250 貸:在建工程180 貸:累計折舊70 問:什么時候適用于方法一核算,什么時候適用方法二核算
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2022-08-02
大家好,有建筑行業(yè)的朋友嗎?咨詢一些問題,就是我們做了一個工程項目,現(xiàn)在我們撥付第一批工程款,之前幾個月沒有做工資表,現(xiàn)在要開票,然后工資表只能做一個月的嗎?不能補前幾個月的嗎?工資都要打每個工人銀行卡?不能直接打在每個班組的卡上嗎?工資一般是工程款的百分之多少,材料只能占百分之多少?
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2019-12-31
老師你好,建筑行業(yè)然后項目上管理人員的社保是怎么計提和發(fā)放呢,分錄也麻煩寫下
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2021-03-03
請問醫(yī)院搞改擴(kuò)建項目,設(shè)計金額100萬元左右,需要對資金進(jìn)行專戶管理嗎?為什么?謝謝!
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2022-03-28
建筑企業(yè)外地施工預(yù)交的個人所得稅如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2019-10-23
公司籌建期,內(nèi)帳和外帳人員工資分別如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2016-12-23
倉庫管理人員的工資 車間管理人員的工資 計入什么科目
1/3051
2019-07-25
老師:內(nèi)賬,我之前是做工資和社保的時候這樣做的 計提 借:管理費用-工資 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000發(fā)放時:借 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000貸 其他應(yīng)收款-社保個人部分2000 銀行存款8000 但是我想了想 內(nèi)賬是做真實的,而個人部分是員工承擔(dān)的,不需要如管理費用,我是不是可以把個人部分不入費用,我這樣做行嗎: 借 管理費用 8000 貸 應(yīng)付職工薪酬 8000 發(fā)放時 借應(yīng)付職工薪酬 8000 ,貸 銀行存款 8000 繳納社保 管理費用-社保公司 其他應(yīng)收款-個人 貸 銀行存款
1/1184
2020-04-08
建行電子商業(yè)承兌匯票怎么簽收
1/3925
2022-11-17
,計提工資:借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 發(fā)放工資時:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 管理費用---社保(個人)負(fù)數(shù) 管理費用--公積金(個人)負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費--代扣個人所得稅 銀行存款 繳納稅費時候:借:應(yīng)交稅費--代扣個人所得稅、應(yīng)付職工薪酬--社保、住房公積金 貸:銀行存款老師,這樣可以嗎?
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2018-05-09
老師:老師:我公司的基本戶原來是在建行,上月注銷了,轉(zhuǎn)入到工行了,注銷時建行賬戶余額是6224.36元,當(dāng)時我直接轉(zhuǎn)入到法人的私戶里了,做的憑證是借:其他應(yīng)收款--法人,貸:銀行存款--建行,這樣做對嗎?我現(xiàn)在科目匯總表銀行存款借方發(fā)生額是2300077.84,貸方發(fā)生額是2306284.63,我在計工行的帳時需要做什么說明嗎?
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2015-11-16
老師您好,我想問下就是我們之前的會計做工資分錄的時候是這樣寫的借:管理費用~管理人員職工薪酬。應(yīng)付職工福利~應(yīng)付社會保險費。貸:銀行存款,我不明白的是為什么寫到管理費用了。
1/386
2020-03-31