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2019年小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)是什么 其中年納稅所得額是指利潤(rùn)總額嗎 還是取自所得稅申報(bào)表中的應(yīng)納稅所得額
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2019-01-19
老師您好,請(qǐng)問下我在做企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)才發(fā)現(xiàn),去年三月份購(gòu)買超市卡發(fā)放的福利和員工的工作餐直接記得借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:銀行存款,所以管理費(fèi)用-福利費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)就相差了這兩筆金額,這個(gè)要調(diào)整嗎,怎么調(diào)整?
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2020-05-12
稅務(wù)局方面這兩個(gè)稅種申報(bào)截止日期是什么時(shí)候? 網(wǎng)上平臺(tái)的增值稅附加稅,企業(yè)所得稅申報(bào)需要哪些會(huì)計(jì)信息?從什么憑據(jù)里來呢?
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2020-06-29
請(qǐng)問老師,之前會(huì)計(jì)做的增值稅申報(bào)表上面的第一欄次金額錯(cuò)了,昨天我重新更正了一下,是不是企業(yè)所得稅季報(bào)上面也要重新調(diào)整了?還有城建稅、教育附加的申報(bào)表也要重新調(diào)整?
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2020-04-28
公司處置固定資產(chǎn),因?yàn)榇_認(rèn)處置的收入減去土地增值稅和未計(jì)提折舊,小于開票的收入,專管員要求要改企業(yè)所得稅申報(bào)的收入,請(qǐng)問怎么改呢
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2020-06-05
請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)中的期間費(fèi)用明細(xì)表和實(shí)際賬上的明細(xì)不一致可以嗎?大類總額是一致的
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2024-04-09
21年對(duì)兩個(gè)全資子公司注入過投資款,這種情況下“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表”中的“201從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)”要勾選“是”嗎?
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2022-06-23
老師你好,小規(guī)模納稅人前3季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅比全年的多,第4季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表該怎樣填寫?多交的部分會(huì)退回嗎?如果要退回的話怎樣操作呢?
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2022-01-19
老師們好!我問一下,就是那個(gè)網(wǎng)上申報(bào)企業(yè)所得稅核定征收,點(diǎn)進(jìn)去是標(biāo)準(zhǔn)版和一表集成版2種,應(yīng)該點(diǎn)那種進(jìn)去?
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2019-10-18
請(qǐng)問老師,季度申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅,1季度沒有任何業(yè)務(wù),0申報(bào),但是申報(bào)表利潤(rùn)總額處,自動(dòng)帶過來去年的虧損額,我申報(bào)今年第一季度是不是應(yīng)該把去年的虧損額刪掉???
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2020-04-02
我司是季度申報(bào)企業(yè),第三季度利潤(rùn)總額為6萬,但1季度個(gè)2季度利潤(rùn)總額為-16萬,我司第三季度需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
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2019-10-15
老師,1月至3月季度申報(bào),只有一筆賬戶利息收入,也要繳納企業(yè)所得稅么?
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2020-04-10
被國(guó)有資產(chǎn)收購(gòu)的土地,收入要計(jì)入什么科目,需要申報(bào)增值稅嗎,需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2025-04-21
老師你好, 我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在做企業(yè)所得稅年度申報(bào),只申報(bào)了圖一的表格,申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí), 彈出圖二的窗口, 需要申請(qǐng)?jiān)黾訂幔?/span>
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2022-04-27
公司小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅是季報(bào)的,剛才咨詢地稅,現(xiàn)在小微企業(yè)年收入五十萬元以下的企業(yè),企業(yè)所得稅按收入的百分之五十繳納百分之二十的所得稅,那么公司五月份有四萬收入,七月申報(bào)所得稅就應(yīng)該40000/1.03*0.5*0.2嗎
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2017-06-23
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅年度申報(bào)怎么報(bào)?有哪些注意事項(xiàng)?20年是虧損的。
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2021-04-16
工程在外地的企業(yè),所得稅,增值稅都已經(jīng)在外地預(yù)交了,所得稅2%交的,在本地還需要交企業(yè)所得稅嗎,工程期兩年,這個(gè)所得稅該怎么交,當(dāng)?shù)嘏R時(shí)工申報(bào)個(gè)稅嗎
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2018-06-26
本年盈利200萬,2018年有彌補(bǔ)虧損金額600萬,季度申報(bào)時(shí),使用該彌補(bǔ)虧損金額遞減后無需繳納企業(yè)所得稅,需要做賬務(wù)處理嗎
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2020-01-02
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅,在做賬時(shí)沒有走費(fèi)用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個(gè)月在匯算清繳時(shí),這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話,那我的利潤(rùn)和申報(bào)的利潤(rùn)數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅,補(bǔ)提的話,那我的利潤(rùn)借方增加了,但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒有調(diào)減,那賬上的利潤(rùn)和申報(bào)表的利潤(rùn)就不上了吧
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2022-05-26
想問一下1月份申報(bào)增值稅的時(shí)候收入我是根據(jù)開票收入申報(bào)的,但是現(xiàn)在補(bǔ)做1月賬務(wù)處理時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一筆工程款為貼現(xiàn)到賬,不是當(dāng)月發(fā)票金額,是不是可以正常做賬出報(bào)表,申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅就可以了
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2022-03-26