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吸收合并是由一家或者多家企業(yè)加入某企業(yè),而加入方消亡,接收方存續(xù)的合并方式,這為什么是錯的?
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2018-06-02
個體工商戶的個人所得稅的稅率,月收入12萬左右,查賬征收和定額征收分別是如何計稅的?
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2019-10-12
老師請問收到即征即退的返款,我計入其他收益可以嗎?這部分券還需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
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2020-08-03
關于年應納稅所得額低于100萬元(含100萬元)的小型微利企業(yè),其所得減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。的計算公式是對于低于100萬的英納仕所得額是直接*10%么?
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2018-11-26
老師:2016年享受小型微利企業(yè)的政策是哪幾項 我公司2016年是核定征收,銷售收入是760000元,已交企業(yè)所得稅是38000元,可是稅局通知說還欠所得稅,請問老師,我們想心里有個數(shù),到底是怎樣欠的稅
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2019-04-19
你好老師,季度不超30萬的免征增值稅,那已經(jīng)計提部分轉入營業(yè)外收入需要繳納企業(yè)所得稅嘛?
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2019-04-12
《國家稅務總局關于貫徹落實企業(yè)所得稅法若干稅收問題的通知》(國稅 函〔2010〕79號)第七條規(guī)定,企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始 計算企業(yè)損益的年度,企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營之前進行籌辦活動期間發(fā)生 籌辦費用支出,不得計算為當期的虧損。這個意思怎么做報表不太明白,財務報表上面也要填“0”?全部都是“0”?我們是核定征收企業(yè),我們現(xiàn)在籌建期無收入,但是我財務報表是據(jù)實填寫的,有了一些費用,那如果做“0”處理,發(fā)票都過期了,等到有收入的時候如何處理?
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2016-11-19
已作壞賬損失處理后又收回的應收款項是否繳納企業(yè)所得稅?
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2019-05-04
賒銷方式銷售貨物,這個月簽訂合同,兩月后收款,收款前半月給客戶開增值稅發(fā)票,會計上什么時候確認收入?稅法上什么時候確認收入?(增值稅,企業(yè)所得稅怎么處理)
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2019-11-27
企業(yè)將多余資本用于其他方面投資,投資取得的收入應該計入哪個科目里?并繳納企業(yè)所得稅。
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2020-04-30
銷項稅額=9286.2元 (期初留抵額稅額35.52+本月進項稅額13950.72元)=573786.24元 進項大于銷項應交增值稅為0元。 期末留底稅額=573786.24-9286.2=564500.04元 定額征收方式,每個月報營業(yè)收入6萬左右,交增值稅也在9仟元左右交 定額征收方式
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2016-11-28
個人所得稅中財產(chǎn)轉讓所得,以轉讓財產(chǎn)的收入額減去財產(chǎn)原值和合理費用后的余額征收?! ?/span>
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2015-11-04
以非合并方式取得的長期股權投資所支付得律師費、審計費等計入長期股權投資成本 以合并方式取得的長期股權投資所發(fā)生的律師費、審計費計入管理費用 這兩句話對嗎
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2023-04-04
【多選題】(2021年)對居民個人取得的下列所得,應按照“工資、薪金所得”項目計算繳納個人所得稅的有( )。 A.個人辦理提前退休取得一次性補貼收入 B.個人股東從被投資企業(yè)無償取得車輛所有權 C.已辦理內部退養(yǎng)手續(xù)的個人從原任職單位取得收入 D.以單車承包方式運營的出租車駕駛員取得客貨營運收入 請問D是為什么?
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2022-07-24
老師:我們是小規(guī)模納稅人第一季度是核定征收,第二季度和第四季度是是查賬征收,第一季度核定征收繳了450元企業(yè)所得稅,現(xiàn)在2019年匯算清繳稅務要退稅450,問了一個會計她叫我增加收入,然后沖減這個450,就是不用稅務給我退稅的意思,我們現(xiàn)在自己研發(fā)APP,現(xiàn)在是前期,還沒有投入使用,所以收入很少,支出比較多,支出都有170多萬元,她叫我增加收入,我不能增加170多萬增加這么多收入吧
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2020-05-08
老師,你好,購購物卡收到不征稅收發(fā)票能所得稅前扣除不?
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2019-06-13
請教一下,個體工商戶的個人所得稅怎么收?定額征收的呢
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2024-01-31
小規(guī)模納稅人,按收入的10%核定征收企業(yè)所得稅,1、這個減半征稅,那計提所得稅的時候是直接計提實際的金額,還是直接計提減半后的金額?如何計算的?2、申報表上資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)要怎么填?3、申報表的收入總額 是不含稅的金額嗎?還是直接按利潤表上的營業(yè)收入填?
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2017-01-06
老師:我們是小規(guī)模納稅人第一季度是核定征收,第二季度和第四季度是是查賬征收,第一季度核定征收繳了450元企業(yè)所得稅,現(xiàn)在2019年匯算清繳稅務要退稅450,問了一個會計她叫我增加收入,然后沖減這個450,就是不用稅務給我退稅的意思,我們現(xiàn)在自己研發(fā)APP,現(xiàn)在是前期,還沒有投入使用,所以收入很少,支出比較多,支出都有170多萬元,她叫我增加收入,我不能增加170多萬增加這么多收入吧
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2020-05-12
申報企業(yè)所得稅時,收入總額下面第二欄有個 減:不征稅收入,這個里面指的是哪種不征稅收入?這個月報第四季度企業(yè)所得稅,我全年就開了不到兩萬的發(fā)票,也就是總的收入是一萬七千多,每月不到三萬免稅,增值稅不交了,那是不是這個表里第2欄那把開票的那個收入填上?然后所得稅也可以不用交?
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2019-01-07