
增值稅稅負(fù)率=交納的增值稅/營(yíng)業(yè)收入 所得稅稅負(fù)率=交納的企業(yè)所得稅/營(yíng)業(yè)收入 老師請(qǐng)問(wèn)這是增值稅 企業(yè)所得稅 的稅負(fù)率計(jì)算嗎?
答: 你好,對(duì),增值稅稅負(fù)率=交納的增值稅/營(yíng)業(yè)收入 所得稅稅負(fù)率=交納的企業(yè)所得稅/營(yíng)業(yè)收入
三月份,進(jìn)的收入。三月份計(jì)提的增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅。四月的繳納了增值稅附加稅企業(yè)所得稅。四五六月份沒(méi)有收入,需要計(jì)提增值稅?附加稅?企業(yè)所得稅嘛?
答: 你好,四五六月份沒(méi)有收入利潤(rùn) ,就不需要計(jì)提增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),減免的增值稅是否計(jì)入所得額繳納所得稅?
答: 你好,減免的增值稅應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,從而計(jì)入利潤(rùn)總額,因此,應(yīng)計(jì)入應(yīng)納稅所得額,計(jì)算企業(yè)所得稅。
我公司有營(yíng)業(yè)稅,增值稅業(yè)務(wù),企業(yè)所得稅按營(yíng)業(yè)稅繳納,繳納企業(yè)所得稅收入怎么算
小規(guī)模不開(kāi)發(fā)票增值稅不需要繳納對(duì)嗎?,增值稅和企業(yè)所得稅做賬需要分開(kāi)嗎?工資計(jì)入增值稅賬中,還是企業(yè)所得稅賬中
捐贈(zèng)收入:不計(jì)增值稅,企業(yè)所得稅等稅費(fèi),但需合并計(jì)入應(yīng)納稅所得,繳納企業(yè)所得稅。老師,我如何理解這句話呢?

