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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-08-03 16:08

收到即征即退的返款,一般計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,繳納所得稅

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你好,對(duì),增值稅稅負(fù)率=交納的增值稅/營(yíng)業(yè)收入 所得稅稅負(fù)率=交納的企業(yè)所得稅/營(yíng)業(yè)收入
2021-04-12 17:30:48
你好,四五六月份沒(méi)有收入利潤(rùn) ,就不需要計(jì)提增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅的
2018-07-16 09:10:40
對(duì)的是的,需要這么做的。
2022-03-14 14:05:35
你好,減免的增值稅應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,從而計(jì)入利潤(rùn)總額,因此,應(yīng)計(jì)入應(yīng)納稅所得額,計(jì)算企業(yè)所得稅。
2019-04-13 04:41:49
是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤(rùn)總額繳納企業(yè)所得稅? 不一定按利潤(rùn)總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤(rùn)總額加減納稅調(diào)整計(jì)算的,如果無(wú)納稅調(diào)整就等于利潤(rùn)總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額繳納增值稅額? 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額還要加上增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
2017-05-18 16:06:06
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