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你好!老師,請問下填報企業(yè)所得稅年報中的資產(chǎn)總額平均值是這樣算嗎?季度平均數(shù)1季度期初數(shù)(是指1月年初數(shù)+3月期末數(shù))/2+2季度(3月期末數(shù)+6月期末數(shù))/2+3季度(6月期末數(shù)+9月期末數(shù))/2+4季度(9月期末數(shù)+12月期末數(shù))/2
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2019-05-10
老師 一般 什么情況下“以前年度損益調(diào)整科目“ 對方科目 遞延所得稅資產(chǎn) ? 一般 什么情況下“以前年度損益調(diào)整科目“ 對方科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅呢?
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2019-11-24
老師,小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收),我現(xiàn)在填寫年報,發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個季度算企業(yè)所得稅時用減去所得稅后的利潤金額計算了要繳納的所得稅,現(xiàn)在報年報少算的所得稅要怎么處理呢?要補交所得稅嗎?
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2020-04-09
所得稅預(yù)繳16萬,但是季度所得稅報表是零申報,季度報表是有數(shù)字的但利潤是虧損的,不知道當(dāng)時所得稅為什么零申報,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們確定是否多繳,如果多繳就辦退稅,可是稅務(wù)局要季度報表和所得稅季度報表和匯算清繳表,季報財務(wù)報表和企業(yè)所得稅季報表不一致怎么辦?我們2016年利潤是虧損三百多萬,這樣就是多繳了16萬的企業(yè)所得稅 老師如果企業(yè)所得稅季報和報表不一致,申報錯誤會受到懲罰嗎?有沒有什么別的解決方法
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2019-05-31
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳時賬還沒做出來,報季度企業(yè)所得稅是大概填寫的,那么第二年做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,若需要補交稅款,補完稅去年的賬要做相應(yīng)調(diào)整嗎?
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2019-12-02
新手,現(xiàn)在第一次申報企業(yè)所得稅,看之前的會計,18年的每個月利潤表中的營業(yè)成本沒有數(shù)據(jù),但是她每個季度企業(yè)所得稅申報表中營業(yè)成本都有數(shù)據(jù)怎么回事?
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2019-04-09
小規(guī)模企業(yè) 增值稅是0。季度申報所得稅也是季度申報 那地稅 水利基金 城建 教育等 每月還要0申報嗎 還是季度申報
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2016-09-12
5月匯算清繳交企業(yè)所得稅的時候當(dāng)月計提當(dāng)月扣錢,借:所得稅費用199.68貸:應(yīng)交所得稅199.68借:應(yīng)交所得稅199.68貸:銀存199.68 然后6月發(fā)現(xiàn)做賬不對然后做調(diào)整 借:所得稅費用199.68(紅字)貸:應(yīng)交所得稅199.68(紅字)借:以前年度損益調(diào)整199.68貸:應(yīng)交所得稅199.68借:未分配利潤199.68貸:以前年度損益調(diào)整199.68 他的報表從6月就不平,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)賬呢?
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2019-11-06
老師,請問利潤表里面的利潤總額3568,計算的所得稅費用892是我這個季度要交的所得稅嗎,然后企業(yè)所得稅報表里面反應(yīng)出來的就是減彌補以前年度虧損3568,實際利潤額為0,本期應(yīng)納稅額0,那我這個季度的所得稅實際交不交呢
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2019-07-07
甲公司適用稅率為25%,2020年度繳納企業(yè)所得稅2000萬元。該企業(yè)預(yù)計2021年每季度實際的應(yīng)納稅所得額分別為2500萬元、2600萬元、2700萬元、1700萬元。企業(yè)應(yīng)選擇按照實際數(shù)額預(yù)繳企業(yè)所得稅。
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2021-11-23
小微企業(yè)季度申報所得稅,營業(yè)成本可以包括期間費用嗎
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2019-04-10
老師,請問第一季度企業(yè)所得稅預(yù)交納稅申報的(1)季初從業(yè)人數(shù)和季末從業(yè)人數(shù)分別指哪個月的數(shù)據(jù)?(2)季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額分別指哪個月的數(shù)據(jù)?
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2020-06-08
老師你好,第一季度申報時需要預(yù)繳企業(yè)所得稅,那計提和支付分錄可以同時放在4月的賬務(wù)里嗎?還是3月一定要計提?
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2021-04-05
最后一個季度企業(yè)所得稅已經(jīng)申報,沒有計提稅費,有關(guān)系嗎?應(yīng)該怎么處理呢?
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2022-01-18
公司沒開票收入,3月份有一筆理財產(chǎn)品的投資收益,請問在4月份申報季度企業(yè)所得稅時需要預(yù)繳那筆投資收益的企業(yè)所得稅嗎?
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2018-03-16
建筑勞務(wù)公司異地預(yù)繳企業(yè)所得稅按0.2%預(yù)繳,企業(yè)所得稅季度申報的時候,預(yù)繳的所得稅是填申報表上面的特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額這一欄還是實際已預(yù)繳所得稅額這一欄?
1/3946
2017-10-20
更正申報匯算清繳可以更正以前跨度多少年的,這個有規(guī)定嘛?如果發(fā)現(xiàn)過去前2年或者3年的匯算清繳有問題,該怎么辦?一年一年去更正嘛?還是調(diào)整以前年度損益調(diào)整和調(diào)整所得稅遞延賬,然后并在最后一年補上企業(yè)所得稅呢?遞延所得稅調(diào)整是不是這個科目使用有限定???
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2019-07-31
下年度盈利企業(yè),匯算清繳時候的企業(yè)所得稅怎么計算?
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2017-01-09
小微企業(yè)2018年度企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策怎么算,填什么表?
1/2012
2019-04-09
1、我三季度之前都是虧損的,四季度開始盈利,但是10月。11月所得稅都沒計提,12月我按全年的利潤總額計提所得稅這樣是不是不對的,而且我是按小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率計提的,這樣是不是不對的。2、正確做法是,盈利就要計提所得稅而且是按25%計提。等企業(yè)所得稅季度申報的時候按小微企業(yè)優(yōu)惠申報是這樣做
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2022-01-13