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老師請(qǐng)問收到即征即退的返款,我計(jì)入其他收益可以嗎?這部分券還需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
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2020-08-03
老師:2016年享受小型微利企業(yè)的政策是哪幾項(xiàng) 我公司2016年是核定征收,銷售收入是760000元,已交企業(yè)所得稅是38000元,可是稅局通知說還欠所得稅,請(qǐng)問老師,我們想心里有個(gè)數(shù),到底是怎樣欠的稅
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2019-04-19
我們是建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在面臨幾個(gè)問題,1、開票金額快到500萬了,到9月份才到一個(gè)循環(huán)周期,2、公司當(dāng)時(shí)核定的是查賬征收,營業(yè)中好多材料票無法取得,會(huì)計(jì)工作很難做,想改為核定征收,舉個(gè)例子,這個(gè)季度開票100萬,核定征收需要繳納多少企業(yè)所得稅,改核定征收稅務(wù)局會(huì)查之前的帳嗎?
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2018-03-26
老師,我們公司是一般納稅人簡易征收,抵不了進(jìn)項(xiàng),如果我們只過賬給供應(yīng)商不開發(fā)票,到時(shí)候匯算清繳納稅,可以嗎?或者是季度到了,沒開發(fā)票的先預(yù)繳企業(yè)所得稅,可以嗎
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2021-05-27
請(qǐng)問,開票是在1月的,現(xiàn)在疫情期間 建筑企業(yè)去外地預(yù)繳企業(yè)所得稅,簡易征收的項(xiàng)目,那他的預(yù)繳增值稅是按3%,還是1%啊?
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2020-05-09
企業(yè)收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,備注個(gè)人所得稅依法由支付方預(yù)扣預(yù)繳
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2021-12-11
小規(guī)模納稅人,按收入的10%核定征收企業(yè)所得稅,1、這個(gè)減半征稅,那計(jì)提所得稅的時(shí)候是直接計(jì)提實(shí)際的金額,還是直接計(jì)提減半后的金額?如何計(jì)算的?2、申報(bào)表上資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)要怎么填?3、申報(bào)表的收入總額 是不含稅的金額嗎?還是直接按利潤表上的營業(yè)收入填?
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2017-01-06
以非合并方式取得的長期股權(quán)投資所支付得律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等計(jì)入長期股權(quán)投資成本 以合并方式取得的長期股權(quán)投資所發(fā)生的律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用 這兩句話對(duì)嗎
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2023-04-04
你好,之前有報(bào)過稅 那公司現(xiàn)在沒有營運(yùn)呢了,稅控盤的小費(fèi)一起到那可以不繳稅 控盤一樣可以零報(bào)稅嗎 ,股東有些糾紛 所以要等到問題處理,把這個(gè)公司註銷 那可以網(wǎng)上直接報(bào)嗎 謝謝你
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2020-11-15
關(guān)于年應(yīng)納稅所得額低于100萬元(含100萬元)的小型微利企業(yè),其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。的計(jì)算公式是對(duì)于低于100萬的英納仕所得額是直接*10%么?
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2018-11-26
請(qǐng)問下建筑勞務(wù)中心(屬于個(gè)人獨(dú)資企業(yè)),做的經(jīng)營范圍是建筑工程以勞務(wù)。如果是稅務(wù)局個(gè)人經(jīng)營所得稅按核定征收的話是按多少征收為好
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2019-07-04
老師:我們是小規(guī)模納稅人第一季度是核定征收,第二季度和第四季度是是查賬征收,第一季度核定征收繳了450元企業(yè)所得稅,現(xiàn)在2019年匯算清繳稅務(wù)要退稅450,問了一個(gè)會(huì)計(jì)她叫我增加收入,然后沖減這個(gè)450,就是不用稅務(wù)給我退稅的意思,我們現(xiàn)在自己研發(fā)APP,現(xiàn)在是前期,還沒有投入使用,所以收入很少,支出比較多,支出都有170多萬元,她叫我增加收入,我不能增加170多萬增加這么多收入吧
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2020-05-08
已作壞賬損失處理后又收回的應(yīng)收款項(xiàng)是否繳納企業(yè)所得稅?
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2019-05-04
所得稅匯算5月份差額征收的收入按照哪個(gè)數(shù)列填寫列收入?
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2019-05-09
【多選題】(2021年)對(duì)居民個(gè)人取得的下列所得,應(yīng)按照“工資、薪金所得”項(xiàng)目計(jì)算繳納個(gè)人所得稅的有( )。 A.個(gè)人辦理提前退休取得一次性補(bǔ)貼收入 B.個(gè)人股東從被投資企業(yè)無償取得車輛所有權(quán) C.已辦理內(nèi)部退養(yǎng)手續(xù)的個(gè)人從原任職單位取得收入 D.以單車承包方式運(yùn)營的出租車駕駛員取得客貨營運(yùn)收入 請(qǐng)問D是為什么?
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2022-07-24
申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),收入總額下面第二欄有個(gè) 減:不征稅收入,這個(gè)里面指的是哪種不征稅收入?這個(gè)月報(bào)第四季度企業(yè)所得稅,我全年就開了不到兩萬的發(fā)票,也就是總的收入是一萬七千多,每月不到三萬免稅,增值稅不交了,那是不是這個(gè)表里第2欄那把開票的那個(gè)收入填上?然后所得稅也可以不用交?
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2019-01-07
你好老師,季度不超30萬的免征增值稅,那已經(jīng)計(jì)提部分轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入需要繳納企業(yè)所得稅嘛?
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2019-04-12
《國家稅務(wù)總局關(guān)于貫徹落實(shí)企業(yè)所得稅法若干稅收問題的通知》(國稅 函〔2010〕79號(hào))第七條規(guī)定,企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始 計(jì)算企業(yè)損益的年度,企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營之前進(jìn)行籌辦活動(dòng)期間發(fā)生 籌辦費(fèi)用支出,不得計(jì)算為當(dāng)期的虧損。這個(gè)意思怎么做報(bào)表不太明白,財(cái)務(wù)報(bào)表上面也要填“0”?全部都是“0”?我們是核定征收企業(yè),我們現(xiàn)在籌建期無收入,但是我財(cái)務(wù)報(bào)表是據(jù)實(shí)填寫的,有了一些費(fèi)用,那如果做“0”處理,發(fā)票都過期了,等到有收入的時(shí)候如何處理?
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2016-11-19
老師居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報(bào) 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 這張表的工資支出賬載金額是填貸方的金額嘛 實(shí)際支出是填借方的金額是不是呀,稅收金額也是填借方的金額。這樣調(diào)整的金額就是他們的差是嘛
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2024-05-18
工業(yè)企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過50萬元,從業(yè)人數(shù)不超過100人,資產(chǎn)總額不超過3000萬元,減半征收,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;其他企業(yè),年度應(yīng)納稅額不超過50萬元,從業(yè)人數(shù)不超過80人,資產(chǎn)總額不超過1000萬元,減半征收,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅請(qǐng)問老師:這個(gè)為什么不享受優(yōu)惠政策?
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2018-03-30