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老師您好,從按照簡易計稅方法依照3%征收率計算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計算進項稅額,那這樣不為企業(yè)省了許多稅款嗎?
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2020-02-05
福通公司現(xiàn)有設備生產(chǎn)能力 40000 臺時,尚有 30%的剩余生產(chǎn)能力。公司準備利用這些剩余生A 能力開發(fā) A、B 兩種新產(chǎn)品。預計兩種新產(chǎn)品市場銷售均不受限制,有關資料如表 8-11 所示, 表 8-11 A、B 兩種產(chǎn)品有關資料 B產(chǎn)品 項目 A 產(chǎn)品 2 臺時 單位產(chǎn)品定額臺時 5 臺時 30 元/臺 單位產(chǎn)品單價 45 元/臺 15 元/臺 單位變動成本 12 元/臺 要求:分別就下列不相關情況,采用貢獻毛益分析法,作出開發(fā)哪種新產(chǎn)品的決策。 (1)不需要新增專屬成本。 (2)若選擇生產(chǎn) A 產(chǎn)品,需要新增專屬成本 20000 元;若選擇生產(chǎn)B 產(chǎn)品,需要新增專屬成本40000元
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2022-10-21
財管上求利率用的是插值法還是內(nèi)插法?
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2019-12-09
老師,稅控服務費抵減時,金額是填借:應交稅金—增值稅(減免稅額)15.85 貸:管理費用-15.85還是金額填280
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2020-04-06
購買稅控盤,可以抵減增值稅應納稅額。應該做借:應交稅費,貸:管理費用。 可是是新開的公司。本月無業(yè)務發(fā)生。應交稅費、管理費都是零。還要做這個分錄使應交稅費、管理費用為負數(shù),還是要怎么做
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2020-05-03
老師,稅控設備維護費應怎么做賬? 借:應交稅費-增值稅-減免稅280 貸:管理費用-維護費280
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2019-06-05
給員工福利,對方開的專票,我做借管理費用,應交稅費-應該增值稅-進項稅,貸庫存現(xiàn)金,這樣可以么?其他分錄還需不需要做?我報稅的時候是不是要把這個福利費的稅額轉(zhuǎn)出?
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2018-04-03
金稅盤是減免 剛開始購買是分錄是 借管理費用貸現(xiàn)金 現(xiàn)在稅盤抵扣了 我做 借應交稅費 增值稅 減免稅款 貸管理費用 這樣對嗎?還需要做別的什么分錄嗎
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2019-10-14
22日,因管理不善使一批庫存材料被盜,該批原材料的實際成本為3萬元,購買時支付的增值稅稅額為0.39萬元, 并已于購買的當期抵扣,經(jīng)批準作為管理費用處理的整個業(yè)務的會計分錄
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2023-12-09
小區(qū)自己成立的業(yè)主委員會,收到的物業(yè)費及停車管理費存入小區(qū)出納的支付寶里,小區(qū)沒有給業(yè)主開發(fā)票,只提供收款收據(jù)。像這樣情況,會計分錄要如何做?另外小區(qū)如果沒有開發(fā)票是不是就不需要繳交增值稅?
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2017-09-27
老師,我請問我計提稅費時的分錄,是不是要把每一種稅種的明細寫出來?。窟@樣子的話,要三張憑證才寫得完哦 老師,我計提稅費時,可不可以就只寫 借:管理費用——增值稅及附加,貸:應交稅費?
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2016-07-07
一般納稅人,增值稅需不需要計提,分錄怎么做,印花稅直接做,是不是記入管理費用。福利費,按工資比例多少計提。餐費不能超過收入的多少比例
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2020-04-22
老師,這題有答案嗎?稅務師題庫里面的題,答案為A,不正確吧? 甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2×21年1月甲公司董事會決定將本公司外購的10套商品房低價出售給公司管理人員。所出售的商品房實際買價為每套30萬元,公司向員工的出售價格為每套20萬元,但要求相關員工購得房屋后需為公司服務10年。不考慮其他相關稅費,甲公司在2×21年因該項業(yè)務應計入管理費用的金額為()萬元。 A.10 B.40 C.100 D.200
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2022-08-31
老師,您好,6月為了不留抵退稅,申報未開票收入,7月開了發(fā)票,結(jié)果申報7月增值稅提示票表對比異常,強制申報轉(zhuǎn)異常轉(zhuǎn)辦了,然后顯示申報成功,但是稅控盤反寫不了,提示核心征管:增值稅申報對比不通過!請問怎么處理?
1/837
2022-08-10
老師,有一筆免征增值稅的金額,我做了營業(yè)外收入--政府補助,匯算清繳填報A105040不征稅收入,現(xiàn)在風險評估提示這個,請問怎么解決呢
1/1484
2020-05-20
企業(yè)有財務經(jīng)理和會計主管崗位,財務經(jīng)理需要協(xié)調(diào)會計部和企業(yè)其它各部門,需要很高的溝通協(xié)調(diào)能力,那會計主管還需要協(xié)調(diào)各部門,需要很高的溝通協(xié)調(diào)能力嗎?為什么?
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2018-11-14
老師,小規(guī)模包括個體工商戶,月銷售額不超過10萬元(按季納稅30萬元)免征增值稅的政策,這里面月銷售額不超過10萬,是指月不超過10免征增值稅,如果月超過10萬,全額征收增值稅嗎,是否包括普通發(fā)票和去國稅代開的增值稅專用發(fā)票。
1/1922
2019-06-24
老師,我想問一下,我有個做豬肉的公司,是免增值稅的,因之前與一個公司有業(yè)務關系,并且還開了發(fā)票,可此公司法人已逃跑,可賬面上的應收款還欠50多萬,那我要怎么處理呀
1/370
2020-08-05
不屬于增值稅應稅收入就是不征稅收入,不征稅收入不計算在銷售額中,但是免稅與減稅等屬于應稅項目的就要合并計算是否符合30萬優(yōu)惠政策,可以這么理解嗎?
1/1987
2020-01-07
單位收到一張餐費的增值稅專用發(fā)票 借:管理費用-業(yè)務招待費 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸銀行存款 認證后 馬上要做進項轉(zhuǎn)出?
1/984
2018-08-09