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老師,我們公司在13年收到短期借款80萬,當(dāng)時款到賬后打給個人了,銀行的回單上寫的是貨款,我的分錄該咋做,我們沒有收到貨,老師給我建議是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款這樣銀行憑證上寫的貨款沒有關(guān)系嗎,應(yīng)收款是不是寫收到款的人
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2016-12-21
有個食品公司要注銷,目前賬面上有這么幾個余額:現(xiàn)金12000,銀行存款6000,存貨160000,應(yīng)收賬款-90000,其他應(yīng)付款280000,這些科目怎么處理才能少交點(diǎn)稅
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2019-03-18
有筆租房保證金,14年發(fā)生的,當(dāng)時的帳記錯了,支付的時候結(jié)其他應(yīng)收款-臨港物業(yè) 19654 貸 銀行存款19654 退回的時候借銀行存款19654 貸其他應(yīng)收款-老板19654 現(xiàn)在的賬上是應(yīng)收賬款-臨港物業(yè)19654借方,我該怎么調(diào)這筆賬呢??
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2016-09-02
我收到承包者打來承包者需要購買原材料的貨款40萬,進(jìn)錢時,借,銀存,貸,其他應(yīng)付款。我買材料,借,材料,貸,應(yīng)付賬款。發(fā)票來到,我付款,借,應(yīng)付賬款,貸,銀行存款。這個材料款本來就應(yīng)該由承包者支付,所以我并不欠其他應(yīng)付款,我怎么把其他應(yīng)付款取消呢?
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2019-07-23
老師,請問我2015.10老板叫我轉(zhuǎn)了一筆款40000給李某(項目部管理人員),李某把這筆款用來支付給周某作為7月份工程款,周某寫了一張收條。我的分錄為:轉(zhuǎn)款給李某:借:其他應(yīng)收款--李某40000,貸:銀行存款--某某支行40000.李某交回單據(jù)(收條)借:應(yīng)付賬款-周某40000,貸:其他應(yīng)收款---李某40000,這樣處理對嗎?
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2016-09-07
工地轉(zhuǎn)其他承建方工程變更款(甲方此次不給我們撥付只是我們給其他承建方轉(zhuǎn)款),之前甲方已撥50%工程款,當(dāng)時做的是 借:銀行存款1000 貸:預(yù)收賬款1000 現(xiàn)在可以這樣做嗎?借:預(yù)收賬款200 貸:其他應(yīng)付款--工程變更款200 借:其他應(yīng)付款-工程變更款200 貸:銀行存
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2016-07-23
比如其他應(yīng)收款款,應(yīng)收賬款之類的就是往來賬趴著的,最后都帶結(jié)轉(zhuǎn)成現(xiàn)金,銀行存款之類的
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2017-06-06
個人墊付的貨款,還沒有收到發(fā)票,轉(zhuǎn)到公司,借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款,公司還給個人的之后,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,這樣對嗎?
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2017-01-04
我賣了2000元的貨給張三,收回1500元,還有500元未收回,老師分錄是這樣做嗎?借:其他應(yīng)收款2000元;貸:銀行存款(現(xiàn)金)1500元,貸:應(yīng)收賬款——張三500元,對嗎?
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2020-03-13
老師,財務(wù)中所說的往來科目是不是只有4對: 應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款, 預(yù)收賬款與預(yù)付賬款、 其他應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付賬款、 應(yīng)收票據(jù)與應(yīng)付票據(jù); 其中如果做賬時應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款通常只采用記載應(yīng)收賬款下面,應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款通常是記錄在應(yīng)付賬款下面,然后報季度或者年度財報的時候在調(diào)整在對應(yīng)科目下面。
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2023-04-12
老師,外賬會計把2018奶奶的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收款明細(xì)發(fā)給我,讓我來核對,我不知道如何核對,核對之后要調(diào)整成什么樣?請老師指導(dǎo)。謝謝
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2018-11-22
老師,科目用錯的憑證,比如借,應(yīng)收賬款 貸,銀行存款 錯做到其他應(yīng)收款了, 可以直接, 借,應(yīng)收賬款, 貸,其他應(yīng)收款 嗎, 還是要紅字沖,再藍(lán)字正確做
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2020-12-18
公司2019年5月31日的部分財務(wù)數(shù)據(jù)如下:銀行存款500000元,機(jī)器設(shè)備1000000元,房屋9000000元,應(yīng)收賬款200000元,借款800000元,應(yīng)付賬款200000元、當(dāng)月實現(xiàn)收入500000元,支付水電費(fèi)等各項費(fèi)用50000元,支付工資100000元。 要求·根據(jù)會計方程式確定資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入、費(fèi)用和利潤的金額??梢詭臀宜阋幌聠?/span>
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2021-09-19
用現(xiàn)金支付應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款,是不是都要開收款收據(jù)?然后收付款雙方都簽字?
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2016-08-17
老師早上好 我對 應(yīng)收賬款 預(yù)收賬款 應(yīng)付賬款 預(yù)付賬款 這四個科目 賬務(wù)處理 很迷糊 麻煩老師指點(diǎn)。 謝謝了!
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2022-03-19
公司2019年5月31日的部分財務(wù)數(shù)據(jù)如下:銀行存款500000元,機(jī)器設(shè)備1000000元,房屋9000000元,應(yīng)收賬款200000元,借款800000元,應(yīng)付賬款200000元、當(dāng)月實現(xiàn)收入500000元,支付水電費(fèi)等各項費(fèi)用50000元,支付工資100000元。 要求·根據(jù)會計方程式確定資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入、費(fèi)用和利潤的金額
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2021-04-28
請教一個問題,公司上半年從銀行借款未入賬,下半年銀行存款賬實一致,現(xiàn)在11月份要怎樣補(bǔ)記賬短期借款呢?謝謝 當(dāng)時借款未入賬,后來通過其它應(yīng)付款,其它應(yīng)收款把銀行存款調(diào)到賬實一致的,短期借款2019年4月份100萬1年,那現(xiàn)在要補(bǔ)入賬,還是通過其他應(yīng)收款科目,行嗎?還是有其它方法調(diào)整?謝謝
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2019-11-29
老師,您好,我想問下比如:2017年一個合同價款100萬,記賬時預(yù)付20萬,然后掛其他應(yīng)付款80萬 借:預(yù)付賬款20,其他應(yīng)付款80 貸:銀行存款 100 18年支出的時候借預(yù)付80,貸銀行存款80 ,這個怎么調(diào)整,是不是借其他應(yīng)付 貸銀行存款?牽扯到跨年度
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2018-12-20
大同公司2019年5月末賬面負(fù)債息額為450000元。6月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)收回應(yīng)收賬款50000元。 (2)收到購貨單位預(yù)付的貨款80000元。 (3)向銀行借入短期借款60000元,直接用于歸還應(yīng)付賬款。 (4)購買原材料一批,價款計45000元,先用銀行存款支付一半款項,另外一半暫欠。 (5)收到出租包裝物押金5000元,存入銀行。 (6)用銀行存款歸還購買材料的應(yīng)付賬款22500元。 (7)月末,計算出應(yīng)交的產(chǎn)品銷售稅金35000元。 問題: (1)說明上述每項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生對負(fù)債總額的影響。 (2)計算6月末企業(yè)負(fù)債總額。
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2022-04-02
融資租賃設(shè)備3年期限……私戶往銀行轉(zhuǎn)帳借:銀行存款――貸:其他應(yīng)付款――付設(shè)備款 借:預(yù)付賬款貸銀行存款 暫時未開票老師是這樣寫分錄嗎?
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2017-08-06