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農(nóng)貿(mào)市場需要交企業(yè)所得稅和增值稅嗎?也不開發(fā)票啊
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2022-01-18
你好 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)稅務(wù)局代開發(fā)票以后怎么交所得稅
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2019-11-08
廣西的私營有限責(zé)任公司需要在國稅交企業(yè)所得稅嗎
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2017-01-06
交第二季度企業(yè)所得稅,第三季度銀行扣款,分錄怎么做
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2018-10-19
小規(guī)模個(gè)體戶在A表不需要交個(gè)人所得稅,年報(bào)B表會要交個(gè)人所得稅嗎?反之,A表交了個(gè)人所得稅,做年報(bào)B表還要交人所得稅嗎?
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2023-04-14
老師您好!“企業(yè)職工因公出差乘坐交通工具發(fā)生的人身意外保險(xiǎn)費(fèi)支出,準(zhǔn)予企業(yè)在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除”和 “企業(yè)職工因公出差乘坐交通工具發(fā)生的人身意外保險(xiǎn)費(fèi)支出,準(zhǔn)予企業(yè)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除”,這兩句話有什么區(qū)別?
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2020-03-13
老師:你好,我公司清理了固定資產(chǎn),會計(jì)分錄如下: 1、借方:固定資產(chǎn)清理:576603.96 借方:累計(jì)折舊:38440.29 貸方:固定資產(chǎn):615044.25 2、借方:現(xiàn)金:550000 貸方:固定資產(chǎn)清理:486725.66 貸方:應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)63274.34 3、借方:營業(yè)外支出:89878.30 貸方:固定資產(chǎn)清理:89878.0 增值稅已補(bǔ)交,稅務(wù)局讓補(bǔ)交企業(yè)所得稅呢,會計(jì)分錄我該怎么做
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2022-03-07
老師您好:我的問題是計(jì)提經(jīng)營所得個(gè)人所得稅的分錄如果是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交經(jīng)營個(gè)人所得稅,那在利潤表中就不能單獨(dú)體現(xiàn)經(jīng)營個(gè)人所得的數(shù)據(jù)了,原來企業(yè)所得稅是在利潤總額下邊兒提現(xiàn)的??梢杂?jì)提時(shí),借方記入所得稅科目嗎?謝謝老師
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2019-04-12
一個(gè)建筑公司,稅務(wù)局核定征收企業(yè)所得稅。 可是在外地的工程上已經(jīng)預(yù)繳夠2%的企業(yè)所得稅!這樣的話,我們企業(yè)年報(bào)的所得稅是不是就交多掉了?要咋處理這個(gè)問題呢?
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2019-03-21
請問 我們是虧損企業(yè),目前所得稅政策是彌補(bǔ)虧損可以8年,想了解的是那企業(yè)在做企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候,是否需要預(yù)繳納所得稅呢?還是說可以0申報(bào),不預(yù)交呢
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2020-07-13
所得稅申報(bào)延緩交所得稅,當(dāng)月用計(jì)提所得稅嗎
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2020-07-14
公司去年多計(jì)提了企業(yè)所得稅2500元,現(xiàn)在年度所得稅也交完了,這2500要怎么沖銷,做什么憑證
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2017-06-08
請問老師,企業(yè)所得稅匯算清繳后,只有補(bǔ)交或退回所得稅的情況下才需要做賬務(wù)處理是嗎
1/327
2021-06-11
財(cái)務(wù)報(bào)表上虧損,季度所得稅報(bào)上又想按稅負(fù)率來交企業(yè)所得稅,這樣操作可以嗎?有必要嗎?
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2019-04-06
老師,應(yīng)交所得稅的金額和所得稅費(fèi)用怎么區(qū)分? 應(yīng)交所得稅的金額主要是利潤產(chǎn)生的?
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2024-08-07
應(yīng)交所得稅不是等于當(dāng)期所得稅加遞延所得稅嗎
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2018-03-31
我是小規(guī)模納稅人,是用核定征收企業(yè)所得稅,小規(guī)模納稅人應(yīng)該每月繳納個(gè)人所得稅,可是我在前任會計(jì)科目里沒有發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅為什么,個(gè)人所得稅不應(yīng)該每月繳納嗎?
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2021-04-21
老師,2020年第二季度企業(yè)所得稅季報(bào)填錯(cuò)了,但是是沒有稅款的,過了申報(bào)期,可以直接在電子稅務(wù)局官網(wǎng)上作廢,重新填寫嗎?謝謝
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2020-07-24
老師您好,請問,我公司瓶A準(zhǔn)備用一個(gè)知識產(chǎn)權(quán)評估作價(jià)1000萬投入另一個(gè)企業(yè)B,占B公司股份51%,假如已經(jīng)辦理好了工商變更,這1000萬A公司的財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么處理,是否這1000萬繳納企業(yè)所得稅,在企業(yè)所得稅稅年報(bào)上這1000萬怎么處理?這1000萬的入賬依據(jù)是什么? 對B公司,這1000萬的入賬依據(jù)是?后續(xù)財(cái)務(wù)稅務(wù)上怎么處理?企業(yè)所得稅年報(bào)怎么處理?
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2019-08-15
老師好,我第一季度的賬剛做好,提示有利潤,需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?我的企業(yè)所得稅年報(bào)還沒做,是不是無法累計(jì)那個(gè)虧損了呀?這個(gè)季度該交稅了是嗎?
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2022-04-15
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