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老師,您好,公司扣稅費,增值稅,完稅證明寫的是增值稅,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸,銀行存款,對嗎, 是選 擇銷項稅嗎
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2020-11-10
請問老師,應(yīng)交增值稅下設(shè)的科目應(yīng)該有哪些?應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅科目有什么用,是否可以不用設(shè)置該科目?
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2020-05-14
老師您好,我去年的增值稅減免的一直在未交增值稅里,忘記往營業(yè)外收入里做了,現(xiàn)在未交增值稅還有2303.65怎么入賬?
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2022-04-13
請問老師,我是旅行社,本期營業(yè)收入應(yīng)交增值稅總金額為10000,可以抵減的增值稅為4000,實際應(yīng)交增值稅金額為6000,對不對? ,
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2019-07-14
1月份找稅務(wù)局代開10萬增值稅專用發(fā)票,也交了增值稅,2,3月未發(fā)生業(yè)務(wù),季度申報時已交增值稅是不是應(yīng)該免稅?
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2019-03-24
老師,請問增值稅抵扣,借:銷項,貸:進(jìn)項,貸:未交增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,這些是要次月扣款時做分錄,還是當(dāng)月做分錄
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2019-12-17
一般納稅人采用3%簡易記稅工程,分包商在稅局開票并交了增值3%增值稅,分包商交的這部分增值稅總包怎樣抵減?
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2019-06-06
一般納稅人,到2019年底,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-免交稅額有借方余額840,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到未交增值稅里邊去把免交稅額結(jié)平,是用以前年度損益調(diào)整科目啊?還是現(xiàn)在直接 借 應(yīng)交稅費-免交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-免交稅額?用以前年度損益調(diào)整科目分錄怎么寫呀?請教老師
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2020-07-07
4、某企業(yè)應(yīng)交稅費科目及其編碼如下: 科 目 編 碼 科 目 名 稱 2221 應(yīng)交稅費 222101 應(yīng)交增值稅 22210101 進(jìn)項稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 應(yīng)交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個人所得稅 222103 應(yīng)交其他費用 22210301 教育費附加 22210303 工會經(jīng)費 以上科目編碼中,哪些是明細(xì)科目編碼?系統(tǒng)正常運行后,若要刪除222101科目編碼,有什么條件?能直接增加22210401科目嗎?為什么?
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2023-06-18
應(yīng)交增值稅下面的三級科目,(進(jìn)項稅額,銷項稅額,減免稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),年底要將余額結(jié)平嗎?二級科目應(yīng)交增值稅是沒有余額的了
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2019-01-05
老師您好: 上個月開了一張增值稅發(fā)票,總金額是65229.1元,其中稅費是3106.15元。然后網(wǎng)上增值稅報稅的時候稅款已繳納,本來開出發(fā)票后應(yīng)該馬上做一筆分錄: 借:預(yù)收賬款 65229.1 貸:主營業(yè)務(wù)收入 62122.95 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3106.15 但忘記做了。所以本月想補做收入 想問一下本月的分錄是不是 借:預(yù)收賬款 65229.1 貸:主營業(yè)務(wù)收入 62122.95 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)3106.15
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2019-09-12
30.某企業(yè)應(yīng)交稅費科目及其編碼如下: 科目編碼 科目名稱 2221 應(yīng)交稅費 222101 應(yīng)交增值稅 立身以立學(xué)為先,立學(xué)以讀書為本. 22210101 進(jìn)項稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 應(yīng)交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個人所得稅 222103 應(yīng)交其他費用 22210301 教育費附加 22210303 工會經(jīng)費 以上科目編碼中,那些是控制行科目編碼?那些是明細(xì)科目編碼?系統(tǒng)正常運行后,若需要刪除22101科目編碼,有什么條件? 能直接正佳22210401科目嗎? 為什么?
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2024-06-24
小規(guī)模季度報稅,季度開票35萬,是要交35萬的增值稅還是說只要交5萬的增值稅?
1/1058
2019-01-27
老師。科目余額表里怎么查交了多少增值稅,這個應(yīng)交增值稅里包括了進(jìn)項和銷項
2/1206
2022-01-16
老師好:請問有應(yīng)交增值稅稅費,但是利潤是虧損,怎還會有錢交增值稅?求指教謝謝!
1/801
2021-04-19
單位是市政工程單位,沒有預(yù)交增值稅,本月申報里出現(xiàn)預(yù)交增值稅的申報,用填嗎?
2/677
2018-11-08
#提問#上期有留抵增值稅500元,本期應(yīng)交增值稅1500元,實際需交1000元,會計分錄怎么做?
1/811
2019-10-28
每一筆交易都要交稅,然后開增值稅票,,每個月用這個增值稅票報稅一次是這樣么?
1/1184
2018-09-19
老師,房地產(chǎn)企業(yè)存在預(yù)收房款,涉及預(yù)交增值稅,請告知“預(yù)交增值稅”科目怎么使用?
5/885
2023-08-01
給對方開具增值稅普通發(fā)票,記賬的時候,需要貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 嗎?
1/1165
2018-09-06
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