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給對方開具增值稅普通發(fā)票,記賬的時候,需要貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 嗎?
1/1167
2018-09-06
稅局代開的增值稅專票,當時就交了增值稅了,現(xiàn)在申報這一季度增值稅了,怎么還會顯示應交稅額呢?這個要怎么填呢
1/646
2017-10-20
增值稅一般納稅人,外購固定資產(chǎn)取得增值稅專用發(fā)票上的進項稅額,為何計入應交稅費—應交增值稅(進項稅額)的借方?
1/660
2023-01-06
非個人銷售舊貨要繳增值稅,那個人銷售自己使用的舊貨就不要交增值稅對吧?個人銷售舊車就用交增值稅了對吧?
1/3735
2019-03-29
以前的會計 去年的增值稅直接繳納 應交稅費_增值稅_應交增值稅 貸銀行存款。 我們今年應該怎么調整??? 一般納稅人的
3/939
2019-04-15
小規(guī)模納稅人代開增值稅專票,增值稅已在代開時交納,增值稅申報時需要申請該專票產(chǎn)生的增值稅嗎?
1/1087
2019-01-14
你好,個稅里工資里都是顯示5000左右,而公司實發(fā)工資都是全部發(fā)在微信上,從來沒有錢進入綁定的卡上,我前些天申報退稅,稅局來電該公司是否給我發(fā)工資,到底是什么回事,是公司搞假偷稅嗎?
1/280
2023-03-16
小規(guī)模單位,產(chǎn)生業(yè)務收入和增值稅,增值稅應該怎么記錄,例如:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-?
3/762
2017-03-22
如果公司以前一直未做增值稅結轉,每個月都是直接繳納增值稅時借:應交稅費~未交增值稅貸:銀行存款這樣可以嗎
1/581
2018-09-16
附加稅是根據(jù)每個月交的增值稅為計稅依據(jù),后面發(fā)生了前面的增值稅紅沖,增值稅變少了,之前交了的附加稅退嗎?
1/596
2020-02-19
老師 我之前增值稅有留抵 上個月銷項結轉到未交增值稅 留抵的金額怎么做分錄 不做的話我的未交增值稅稅額不對
1/827
2020-01-09
老師,月末結轉增值稅時,可以不結轉嗎,等到月初繳納增值稅做借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款,可以嗎?
3/1342
2020-03-15
小規(guī)模納稅人是一個季度申報一次增值稅,那本月應該繳納的增值稅可以通過應交稅金~未交增值稅這個科目來核算?
1/926
2019-06-16
就是購置汽車,怎么把增值稅記在固定資產(chǎn)里,把車輛購置稅計入應交稅金-應交增值稅-進項稅?增值稅不是可以抵扣嗎
1/1215
2019-05-31
每個月末都會結轉增值稅,那購買增值稅稅控盤全都抵扣做的“應交增值稅——減免稅款”是否要結轉增值稅?
1/1232
2020-04-16
老師你好,請問小規(guī)模納稅人增值稅未到達起征點,那賬上應付增值稅怎么調整呢? 當月開票時已按票面入帳應交增值稅, (開票時入賬, 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅金—應交增值稅) 到季末匯總,未達到起征點,那帳面的應交增值稅,應該怎么調整呢?
1/499
2019-10-21
老師稅盤交增值稅超過480 可以抵扣 我這個這個季度增值稅交了7百多 怎么抵扣
1/474
2018-10-21
老師??颇坑囝~表里怎么查交了多少增值稅,這個應交增值稅里包括了進項和銷項
1/411
2022-01-16
如果不結轉增值稅直接下月繳納時做借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 可以嗎
1/502
2019-01-02
賬面的應交增值稅與國稅報表上應交增值稅有3分錢的誤差,這個誤差如何處理
1/1946
2018-01-12