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這里這里的雜項(xiàng)抵扣是能做進(jìn)項(xiàng)抵扣的還是不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣的,還有期初庫存減去期末庫存不就是增加的庫存嗎,為什么前年還要加個(gè)銷售成本啊
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2019-05-26
我企業(yè)屬一般納稅人,房地產(chǎn)企業(yè),前期進(jìn)稅有留抵,現(xiàn)進(jìn)行房屋預(yù)售,收到預(yù)收款, 如何填報(bào)申報(bào)表,前期的留抵可以抵預(yù)銷售的稅款嗎?報(bào)表如何填寫
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2019-06-12
有兩個(gè),一個(gè)是留底的稅額,一個(gè)是預(yù)交稅款,上期填的預(yù)交稅款,沒抵,本期是負(fù)的,現(xiàn)在也不能抵,不知道該如何填寫
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2017-05-10
企業(yè)剛成立買的稅控盤 本期沒有銷項(xiàng) 所有的進(jìn)項(xiàng)都需要留抵 這個(gè)增值稅表4 本期進(jìn)項(xiàng)實(shí)際抵減稅額還用填嗎?
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2018-01-08
籌建期計(jì)入長期待攤費(fèi)用的過路費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?怎么做分錄
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2017-05-04
申報(bào)時(shí)前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣 是在什么情況下需要填寫
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2019-02-18
上個(gè)月我公司有退稅業(yè)務(wù),留抵稅額是10081,申請退稅額是18000,免抵稅額是7919,附加稅的計(jì)稅應(yīng)該是7919吧,但這個(gè)人附加稅申報(bào)表的計(jì)稅基礎(chǔ)卻是17540,這是什么原因
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2021-11-07
老師 您好 他上期加計(jì)抵減里面有余額、這期用完 請問怎么寫分錄?
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2020-02-19
一般納稅人輔導(dǎo)期期間進(jìn)項(xiàng)稅不予抵扣,計(jì)提銷項(xiàng)稅怎么做分錄
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2019-03-22
當(dāng)期收到增值稅專用發(fā)票,當(dāng)期不認(rèn)證抵扣,應(yīng)該怎樣做會計(jì)處理?
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2017-08-30
老師 籌建期的一些費(fèi)用的專票可以做進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅 自便后期留抵嗎
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2024-04-24
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證期限是一年嗎 ?認(rèn)證之后是可以無限期的留抵嗎?
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2018-10-18
某納稅人截至2019年3月稅款所屬期,《附列資料(五)》第6欄“期末待抵扣不動產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額”的期末余額為30萬元。2019年4月稅款所屬期,納稅人擬將待抵扣的不動產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行申報(bào)抵扣,應(yīng)如何填寫增值稅納稅申報(bào)表?
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2019-04-27
老師 請問因前期未享受稅收優(yōu)惠政策多繳納的附加稅,本期通過抵繳欠稅抵減了本期附加稅,本期未另繳納附加稅 ,這種應(yīng)如何做賬??? 但和增值稅申報(bào)表上就不吻合了 申報(bào)表上是存在有附加稅的 但實(shí)際是抵減了未繳納啊
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2022-06-10
老師您好:我不太明白課程中的這句話“建議使用“長期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi)”這 樣可以避免開辦期的利潤表為負(fù)數(shù)(虧損)”?放到費(fèi)用科目,為什么還能避免利潤表為負(fù)數(shù),開辦期不是都沒有利潤嗎。
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2022-12-11
籌備期發(fā)票都認(rèn)證了,但當(dāng)期沒抵扣,就全都只能做到開辦費(fèi)了吧
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2018-07-03
上期留抵稅額是上個(gè)月的銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額,那如果是銷項(xiàng)稅額比進(jìn)項(xiàng)稅額少,上期留抵稅額是不是要用加的
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2021-03-28
你好!增值稅表四減稅項(xiàng)目第四列本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)數(shù)應(yīng)大于等于表四第一行第四列本期實(shí)際抵減稅額
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2019-03-13
如果發(fā)現(xiàn)當(dāng)期確認(rèn)認(rèn)證的增值稅發(fā)票認(rèn)證多了,即稅負(fù)低了,能在申報(bào)的時(shí)候留抵嗎?留些下一期申報(bào)時(shí)再抵扣。
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2019-03-05
請問,本期認(rèn)證可抵扣稅額110-本期銷項(xiàng)稅額120=應(yīng)交稅額10,加計(jì)抵減后不需要繳稅還結(jié)余1,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?
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2019-05-16