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稅務(wù)的滯納金怎麼求
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2017-09-11
老師,怎么撤銷(xiāo)紅字申請(qǐng)單,
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2019-08-13
麻煩問(wèn)一下紅字申請(qǐng)單有面額限制么?
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2019-11-12
老師好,我司3月4日申報(bào)2月份的增值稅,申報(bào)表上有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,3月3日的時(shí)候供應(yīng)商給我們開(kāi)了紅字發(fā)票。這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該做在2月的賬還是3月的賬呢?我第一次接觸紅字發(fā)票,希望老師說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)
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2020-03-25
請(qǐng)問(wèn)我們1月份給小規(guī)模納稅人開(kāi)了專(zhuān)票,這個(gè)月沖紅后重開(kāi)普票,申報(bào)增值稅的時(shí)候《增值稅納稅申報(bào)表附列資料一》“開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票”一列會(huì)自動(dòng)扣減已沖紅發(fā)票金額是吧?銷(xiāo)項(xiàng)采集普通發(fā)票金額和稅額會(huì)在“開(kāi)具其他發(fā)票”一列顯示是嗎?
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2019-04-24
我們公司是一般納稅人,之前有留底的進(jìn)項(xiàng)稅,我們4月份開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票兩種,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的增值稅額可以用銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額算增值稅,那么增值稅普通發(fā)票,是不是按照不含稅稅率算增值稅呢
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2019-04-29
上月開(kāi)了一個(gè)13%的增值稅的發(fā)票,這個(gè)月申報(bào)報(bào)表,會(huì)影響交增值稅嗎?
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2017-11-03
增值稅專(zhuān)普票清卡失敗,原因F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2022-07-04
請(qǐng)問(wèn)老師,我2月份開(kāi)的7萬(wàn)多的增值稅普通發(fā)票退回來(lái)了,現(xiàn)在應(yīng)該全部開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎?還是可以分幾個(gè)月沖紅?
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2020-06-19
公司2017年1月開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,稅率3%,2019年12月對(duì)方退回重開(kāi),現(xiàn)在可以開(kāi)紅字發(fā)票嗎,紅字發(fā)票稅率按3%開(kāi)嗎?重開(kāi)的發(fā)票又是按3%,還是按現(xiàn)在的稅率重開(kāi)
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2019-12-26
我們公司5月20日開(kāi)了1張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票給客戶,記賬聯(lián)5月份已記賬,對(duì)方一直未收到發(fā)票聯(lián),老板讓我再開(kāi)一張發(fā)票給客戶,我是要在開(kāi)票系統(tǒng)里開(kāi)個(gè)紅字發(fā)票還是 ?
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2018-06-26
老師好,我想請(qǐng)教一下,我之前領(lǐng)了幾份增值稅專(zhuān)票,后來(lái)我們申請(qǐng)?jiān)霭媪?,從十萬(wàn)元增至百萬(wàn)元版,之前剩的那幾分發(fā)票影響使用嗎?
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2019-06-25
本月認(rèn)證了一張機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅時(shí)有無(wú)哪里需要注意的,跟一般的專(zhuān)用發(fā)票有無(wú)不同?
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2019-09-15
,紅沖發(fā)票分錄: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額(紅字) 結(jié)轉(zhuǎn)這一筆損益: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字
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2022-04-18
老師增值稅專(zhuān)用發(fā)票增量時(shí)是點(diǎn)擊增加還是直接在原有的分?jǐn)?shù)上邊修改?
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2019-11-18
茶葉開(kāi)增值稅增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅率怎么定?
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2019-05-17
月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅不用結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不對(duì),填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)留抵額會(huì)自動(dòng)帶到增值稅申報(bào)表里嗎
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2023-03-27
小規(guī)模納稅人,剛成立不久,未發(fā)生銷(xiāo)售業(yè)務(wù),收到的專(zhuān)票都是費(fèi)用和購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)的,稅金我全部記入費(fèi)用和固定資產(chǎn)成本了,增值稅按季申報(bào),這個(gè)月申報(bào)增值稅是不用填任何數(shù)據(jù)直接保存申報(bào)表申報(bào)嗎?城建稅等也是嗎?
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2019-10-18
收到一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)票,但是發(fā)票金額大于實(shí)際支付金額,請(qǐng)問(wèn)如何入賬,(不能重開(kāi)和開(kāi)紅字發(fā)票)?我看到鄒老師回答,發(fā)票金額超出部份記入營(yíng)業(yè)外收入,這里有點(diǎn)想不明白,既沒(méi)有收到多余的金額,怎么會(huì)記入營(yíng)業(yè)外收入?如采購(gòu)實(shí)際金額的應(yīng)付款是100,收到發(fā)票金額是120.銀行付款也是按100付款,這個(gè)20元是無(wú)虛有的。只涉及到增值稅會(huì)有多抵扣3.4元,如把16.6記入營(yíng)業(yè)外收入,這16.6并沒(méi)有實(shí)際的收入,記入營(yíng)業(yè)外收入,帳面資金流也不會(huì)平,也無(wú)形的增加了所得稅,請(qǐng)問(wèn)這樣的帳務(wù)處理怎么做合適呢?謝謝!
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2019-02-15
小規(guī)模企業(yè),開(kāi)外經(jīng)證在外地開(kāi)了增值稅發(fā)票怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表?
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2017-04-12