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月末借方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方的余額怎么處理,一直在那有余額嗎
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2024-05-10
在2016年?duì)I改增之前,會(huì)存在增值稅的收入總和,與所得稅的收入總和不一致的情況嗎?2016年所得稅收入與增值稅的收入總和不一致。
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2018-06-27
老師,科目余額表 應(yīng)交稅費(fèi)余額(貸方):252815.91, 應(yīng)交增值稅(貸方)340478.9, 進(jìn)項(xiàng)(借方)稅1224348.44, 銷項(xiàng)稅(貸方)1663503.18, 轉(zhuǎn)出未交增值稅(借方)98765.84, 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅(借方)87622.99, 期初留底進(jìn)項(xiàng)(借方)142379.38 請(qǐng)問老師:轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思?如何做賬把它平掉?
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2020-05-20
老師,我應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目有貸方余額1499.03,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅有個(gè)貸方-1499.03怎么調(diào)整
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2021-03-17
開具增值稅普通發(fā)票,付款方因?yàn)槭湛罘叫畔⒆兏岢霭l(fā)票不能使用,符合增值稅開票法規(guī)?
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2022-04-21
營(yíng)改增后,地稅征收的車船稅,全部歸地方財(cái)政嗎?還是按比例上交中央財(cái)政?
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2016-04-27
我是百貨超市,原來給我辦的是查賬征收,每月發(fā)票20萬(wàn)元左右,現(xiàn)在想改定額的話,就是每月不超過8萬(wàn)免稅,那么超過起征點(diǎn)后稅如何計(jì)算增值稅?像現(xiàn)在我這樣一般小納稅人增值稅稅率是多少?改好還是不改好呢?
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2019-03-13
請(qǐng)問老師 ,營(yíng)改增以前,廣告業(yè)交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?營(yíng)改增以前。
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2020-02-13
年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,科目對(duì)沖后,如果有留抵稅額應(yīng)該再進(jìn)項(xiàng)稅借方還是轉(zhuǎn)出未交增值稅借方?
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2019-11-14
農(nóng)產(chǎn)品的增值稅計(jì)算方法和一般貨物的增值稅計(jì)算方法一樣嗎?除了稅率我是說計(jì)算公式
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2018-05-01
比如說這個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅明細(xì)賬里,有借方余額(進(jìn)項(xiàng)),和貸方余額(銷項(xiàng)),月末是不是要做一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)數(shù)字是從應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅明細(xì)賬里的貸方余額取值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 下個(gè)月銀行扣款的時(shí)候 是借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
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2016-09-07
老師,我財(cái)務(wù)賬務(wù)處理用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,稅務(wù)會(huì)計(jì)備案里是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,稅務(wù)備案里可以更改嗎
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2020-03-28
甲公司欲購(gòu)置一臺(tái)設(shè)備,銷售方提出四種付款方案,具體如下: 方案一:第一年年初付款10萬(wàn)元,從第二年開始,每年年末付款28萬(wàn)元,連續(xù)支付5次。 方案二:第一年年初付款5萬(wàn)元,從第二年開始,每年年初付款25萬(wàn)元,連續(xù)付款6次。 方案三:第一年年初付款10萬(wàn)元,以后每間隔半年付款一次,每次支付15萬(wàn)元,連續(xù)支付8次。 方案四:前三年不付款,后六年每年年初付款30萬(wàn)元。 要求:假設(shè)按年計(jì)算的折算率為10%,分別計(jì)算四個(gè)方案的付款現(xiàn)值,最終確定應(yīng)該選擇哪個(gè)方案?(計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù),用萬(wàn)元表示)
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2020-02-27
老師代賬公司的賬拿回來從那些方面進(jìn)行改正,從那些方面進(jìn)行修改
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2022-04-04
老師,出口退稅備案過程中,是否 享受增值稅優(yōu)惠政策 ,這個(gè)里面怎么填寫?
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2023-03-02
老師,技術(shù)服務(wù)合同,是否備案后可以免增值稅?這個(gè)是哪個(gè)政策文件號(hào)呢
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2022-06-17
請(qǐng)問,農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的增值稅和企業(yè)所得稅減免,還需要做減免備案嗎?
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2022-04-10
某企業(yè)預(yù)繳下月的增值稅,其賬務(wù)處理正確的是()。 A.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:銀行存款 B.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)貸:銀行存款 C.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款 D.借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:銀行存款 預(yù)繳下月增值稅,選項(xiàng)C是不是要改成:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅
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2023-04-19
公司為一般納稅人,滿足增值稅加計(jì)抵減政策, 25日,支付增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)護(hù)費(fèi)用合計(jì)500元,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款471.70元、增值稅28.30元 我看答案進(jìn)項(xiàng)抵扣是0.05萬(wàn),想知道是怎么算的
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2022-12-03
企業(yè)是小規(guī)模納稅人,營(yíng)改增之后,現(xiàn)在購(gòu)買保險(xiǎn),可以叫保險(xiǎn)公司開增值稅專用發(fā)票嗎???為什么保險(xiǎn)公司說只能開增值稅普通發(fā)票???
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2016-05-06