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老師,科目余額表 應(yīng)交稅費(fèi)余額(貸方):252815.91, 應(yīng)交增值稅(貸方)340478.9, 進(jìn)項(xiàng)(借方)稅1224348.44, 銷項(xiàng)稅(貸方)1663503.18, 轉(zhuǎn)出未交增值稅(借方)98765.84, 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅(借方)87622.99, 期初留底進(jìn)項(xiàng)(借方)142379.38 請(qǐng)問老師:轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思?如何做賬把它平掉?
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2020-05-20
某企業(yè)預(yù)繳下月的增值稅,其賬務(wù)處理正確的是()。 A.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:銀行存款 B.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)貸:銀行存款 C.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款 D.借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:銀行存款 預(yù)繳下月增值稅,選項(xiàng)C是不是要改成:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅
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2023-04-19
月末借方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方的余額怎么處理,一直在那有余額嗎
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2024-05-10
甲公司欲購置一臺(tái)設(shè)備,銷售方提出四種付款方案,具體如下: 方案一:第一年年初付款10萬元,從第二年開始,每年年末付款28萬元,連續(xù)支付5次。 方案二:第一年年初付款5萬元,從第二年開始,每年年初付款25萬元,連續(xù)付款6次。 方案三:第一年年初付款10萬元,以后每間隔半年付款一次,每次支付15萬元,連續(xù)支付8次。 方案四:前三年不付款,后六年每年年初付款30萬元。 要求:假設(shè)按年計(jì)算的折算率為10%,分別計(jì)算四個(gè)方案的付款現(xiàn)值,最終確定應(yīng)該選擇哪個(gè)方案?(計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù),用萬元表示)
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2020-02-27
老師代賬公司的賬拿回來從那些方面進(jìn)行改正,從那些方面進(jìn)行修改
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2022-04-04
公司為一般納稅人,滿足增值稅加計(jì)抵減政策, 25日,支付增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)護(hù)費(fèi)用合計(jì)500元,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款471.70元、增值稅28.30元 我看答案進(jìn)項(xiàng)抵扣是0.05萬,想知道是怎么算的
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2022-12-03
營(yíng)改增之后,如果是一般納稅人,所有行業(yè)都可以開增值稅專用發(fā)票嗎?比如旅游業(yè),服務(wù)業(yè)?
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2016-06-02
公司是營(yíng)改增建筑業(yè),一般納稅人增值稅稅率是多少?地稅稅率?企業(yè)所得稅稅率?甘肅省的
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2017-06-05
企業(yè)固定資產(chǎn)維修支出(包括大修理、小修理支出)還要繳納施工營(yíng)業(yè)稅?(現(xiàn)營(yíng)改增后增值 稅)
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2016-07-09
請(qǐng)問老師:一般人企業(yè)年末的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么做增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 以下是賬面余額:結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?謝謝 1.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 借方:39496.76 2.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額: 借方:426212.15 3.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅:借方:38028.45 4.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額: 貸方:424743.84,以上是賬面余額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
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2022-03-01
5.某電梯銷售公司,系增值稅一般納稅人,銷售增值稅率為13%,安裝增值稅率為9%,主營(yíng)電梯銷售,兼營(yíng)電梯安裝。銷售一批電梯總價(jià)760萬元,其中電梯銷售560萬元(購進(jìn)520萬元),安裝費(fèi)用200萬元。請(qǐng)做出簽訂合同的具體籌劃方案,并算出節(jié)稅額。
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2021-11-12
請(qǐng)問買方增值稅發(fā)票丟失,出賣方需要請(qǐng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》的目的是什么,是為了證明出賣方已經(jīng)繳納了增值稅嗎?
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2022-03-23
A公司對(duì)一座辦公樓進(jìn)行更新改造,該辦公樓原值為1000萬元,已計(jì)提折舊500萬元,更新改造過程中發(fā)生支出600萬元,被替換部分賬面原值為100萬元,出售價(jià)款為2萬元,則新辦公樓的入賬價(jià)值為? 還有為什么答案里被替換的賬面價(jià)值是五十萬
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2020-03-12
我方開據(jù)增值稅發(fā)票對(duì)方不認(rèn)證不抵扣行嗎
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2015-12-16
企業(yè)是小規(guī)模納稅人,營(yíng)改增之后,現(xiàn)在購買保險(xiǎn),可以叫保險(xiǎn)公司開增值稅專用發(fā)票嗎???為什么保險(xiǎn)公司說只能開增值稅普通發(fā)票???
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2016-05-06
老師,我財(cái)務(wù)賬務(wù)處理用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,稅務(wù)會(huì)計(jì)備案里是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,稅務(wù)備案里可以更改嗎
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2020-03-28
增值稅普通發(fā)票沖紅由哪方來沖?是銷售方還是購貨方?
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2020-01-15
老師,您好,請(qǐng)您看一下這道題 房租出租時(shí)可扣除的稅費(fèi)不包含增值稅,增值稅不能扣,那就是說個(gè)稅應(yīng)納稅所得額中是包含增值稅的,可這道題的答案為D
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2019-04-05
這道題答案不對(duì)吧?方案二是不是應(yīng)該是6年年金
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2021-07-27
請(qǐng)問老師:關(guān)于設(shè)備融資租賃有兩個(gè)方案,請(qǐng)問公司選擇哪個(gè)方案比較合適? 一方案:設(shè)備售后回租,額度220萬元,利率3.627%(固定利率),手續(xù)費(fèi)每年收取1%,一年計(jì)收2年,合計(jì)2%; 期限24個(gè)月,非循環(huán)動(dòng)用,得分批動(dòng)撥,每月攤還.另利息及手續(xù)費(fèi)收6%增值稅款 征提保證金10%,辦理動(dòng)產(chǎn)抵押登記,第22期可提前清,免收剩余利息。 二方案:直租,承作金額220萬元,24期,每月付一次,保證金22萬,手續(xù)費(fèi)49720。 謝謝老師!
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2023-04-16