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請問買方增值稅發(fā)票丟失,出賣方需要請主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》的目的是什么,是為了證明出賣方已經(jīng)繳納了增值稅嗎?
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2022-03-23
甲公司欲購置一臺設(shè)備,銷售方提出四種付款方案,具體如下: 方案一:第一年年初付款10萬元,從第二年開始,每年年末付款28萬元,連續(xù)支付5次。 方案二:第一年年初付款5萬元,從第二年開始,每年年初付款25萬元,連續(xù)付款6次。 方案三:第一年年初付款10萬元,以后每間隔半年付款一次,每次支付15萬元,連續(xù)支付8次。 方案四:前三年不付款,后六年每年年初付款30萬元。 要求:假設(shè)按年計算的折算率為10%,分別計算四個方案的付款現(xiàn)值,最終確定應(yīng)該選擇哪個方案?(計算結(jié)果保留兩位小數(shù),用萬元表示)
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2020-02-27
請問老師:關(guān)于設(shè)備融資租賃有兩個方案,請問公司選擇哪個方案比較合適? 一方案:設(shè)備售后回租,額度220萬元,利率3.627%(固定利率),手續(xù)費(fèi)每年收取1%,一年計收2年,合計2%; 期限24個月,非循環(huán)動用,得分批動撥,每月攤還.另利息及手續(xù)費(fèi)收6%增值稅款 征提保證金10%,辦理動產(chǎn)抵押登記,第22期可提前清,免收剩余利息。 二方案:直租,承作金額220萬元,24期,每月付一次,保證金22萬,手續(xù)費(fèi)49720。 謝謝老師!
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2023-04-16
代開專票增值稅先預(yù)繳的增值稅,然后每月確認(rèn)一部分增值稅在貸方所以會在借方余額會在借方這種情況要把余額重分類到其他流動資產(chǎn)項(xiàng)目嗎小規(guī)模
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2017-09-03
A公司對一座辦公樓進(jìn)行更新改造,該辦公樓原值為1000萬元,已計提折舊500萬元,更新改造過程中發(fā)生支出600萬元,被替換部分賬面原值為100萬元,出售價款為2萬元,則新辦公樓的入賬價值為? 還有為什么答案里被替換的賬面價值是五十萬
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2020-03-12
老師,您好!請問民辦非企業(yè)幼兒園,增值稅減免做了備案后,在申報增值稅時,稅務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該自動減免呀?國家對民辦非企業(yè)幼兒園的增值稅減免優(yōu)惠是否有限額呀?
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2018-10-22
在填寫抵扣信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)的時候 填寫納稅增值明細(xì)表”減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅 顯示沒有備案 這是為什么
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2019-06-03
我方開據(jù)增值稅發(fā)票對方不認(rèn)證不抵扣行嗎
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2015-12-16
增值稅普通發(fā)票沖紅由哪方來沖?是銷售方還是購貨方?
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2020-01-15
視同買斷代銷方式:? (2)由于受托方加價出售,故受托方也須開增值稅專用發(fā)票,并抵減委托方開具的發(fā)票銷項(xiàng)稅額(作為受托方的進(jìn)項(xiàng))后交增值稅; 麻煩老幫忙回答,請問這兩種受托方開增值稅發(fā)票給誰?委托方開票給誰??
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2017-04-26
比如說這個月應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅明細(xì)賬里,有借方余額(進(jìn)項(xiàng)),和貸方余額(銷項(xiàng)),月末是不是要做一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)數(shù)字是從應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅明細(xì)賬里的貸方余額取值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 下個月銀行扣款的時候 是借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
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2016-09-07
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目月末有余額嗎?有的話應(yīng)該是借方還是貸方
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2020-05-11
為什么企業(yè)投資現(xiàn)金,借方不記增值稅(進(jìn)項(xiàng))?而往企業(yè)投資非現(xiàn)金資產(chǎn),借方要記增值稅(進(jìn)項(xiàng))?
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2019-12-23
老師,我的應(yīng)交稅費(fèi)余額在借方,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在貸方,請問我是不是不用交增值稅?。?/span>
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2020-04-14
甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,使用的增值稅稅率為16%。甲公司接受乙公司投資轉(zhuǎn)入的原材料一批,賬面價值100 000元,投資協(xié)議約定的價值120 000元,假定投資協(xié)議約定的價值與公允價值相符,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額由投資方支付,并開具了增值稅專用發(fā)票,該項(xiàng)投資沒有產(chǎn)生資本溢價。甲公司實(shí)收資本應(yīng)增加( )元。 A.100 000 B.117 000 C.120 000 D.139200 參考答案D,請問下這題為什么包含增值稅呢?
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2019-03-11
某企業(yè)預(yù)繳下月的增值稅,其賬務(wù)處理正確的是()。 A.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:銀行存款 B.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)貸:銀行存款 C.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款 D.借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:銀行存款 預(yù)繳下月增值稅,選項(xiàng)C是不是要改成:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅
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2023-04-19
這道題答案不對吧?方案二是不是應(yīng)該是6年年金
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2021-07-27
公司為一般納稅人,滿足增值稅加計抵減政策, 25日,支付增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)護(hù)費(fèi)用合計500元,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款471.70元、增值稅28.30元 我看答案進(jìn)項(xiàng)抵扣是0.05萬,想知道是怎么算的
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2022-12-03
老師,我想請問就是關(guān)于應(yīng)發(fā)工資那塊兒,因?yàn)槲覀児景l(fā)工資的時候有扣員工住宿的水電費(fèi),這時的的分錄是這樣寫 借:應(yīng)付工資 貸: 其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-水電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 扣電費(fèi)的時候完整的分錄該如何寫呢?
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2019-10-20
某服裝廠為慶祝建廠20周年決定在元旦期間開展一次促銷活動 現(xiàn)有兩種方案可供選擇。 方案一:打8折即按現(xiàn)價折扣20%銷售原1000元商品以800元售 出(折扣額與銷售額開在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi))。 方案二:贈送購貨價值20%的禮品即購買1000元商品可獲得200 元禮品。 ●假定:商品和贈品的毛利率均為30%,增值稅稅率為13%,城市 維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加征收比率分 別為3%、2%,企業(yè)所得稅稅率為25%以上價格均為含稅價格 ●從稅后凈利潤角度分析,應(yīng)選擇哪種方案呢?
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2021-12-20