国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

生產(chǎn)車間改造為無(wú)塵車間發(fā)生的改造費(fèi)如何做分錄?
1/287
2020-12-17
老師,請(qǐng)問(wèn)辦公室裝修改造費(fèi)用,應(yīng)該怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄啊?
1/740
2022-08-10
老師,請(qǐng)問(wèn)辦公室裝修改造費(fèi)用,應(yīng)該怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄???
10/759
2022-08-10
開(kāi)發(fā)企業(yè)發(fā)生的綠化帶改造費(fèi)用記入什么科目
2/6
2025-06-26
老師會(huì)議改造費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)處理
2/649
2021-06-24
請(qǐng)問(wèn)老師:一般人企業(yè)年末的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么做增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 以下是賬面余額:結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫(xiě)?謝謝 1.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 借方:39496.76 2.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額: 借方:426212.15 3.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅:借方:38028.45 4.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額: 貸方:424743.84,以上是賬面余額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫(xiě)
1/583
2022-03-01
老師,我司是建筑工程公司現(xiàn)中標(biāo)一單200萬(wàn)的工程,不想做轉(zhuǎn)包出去?,F(xiàn)老板有兩個(gè)方案,方案一收承包方13個(gè)點(diǎn),銷項(xiàng)票和進(jìn)項(xiàng)票我司負(fù)責(zé),方案二收承包方8個(gè)點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)票承包方
1/916
2021-09-27
三月份暫估收入20萬(wàn) ,16%增值稅,已交增值稅稅。四月份實(shí)際開(kāi)票21萬(wàn)16%增,比三月暫估收入多了一萬(wàn)。(四月稅率改為13%)帳務(wù)如何處理?
1/847
2019-04-24
老師,一般納稅人,我在計(jì)提本月應(yīng)繳納的增值稅時(shí),不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這一科目轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,而是直覺(jué)將銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方可以嗎?
1/801
2020-03-25
營(yíng)改增之后,如果是一般納稅人,所有行業(yè)都可以開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎?比如旅游業(yè),服務(wù)業(yè)?
1/970
2016-06-02
公司是營(yíng)改增建筑業(yè),一般納稅人增值稅稅率是多少?地稅稅率?企業(yè)所得稅稅率?甘肅省的
3/2580
2017-06-05
企業(yè)固定資產(chǎn)維修支出(包括大修理、小修理支出)還要繳納施工營(yíng)業(yè)稅?(現(xiàn)營(yíng)改增后增值 稅)
1/1045
2016-07-09
營(yíng)改增后,地稅征收的車船稅,全部歸地方財(cái)政嗎?還是按比例上交中央財(cái)政?
1/2672
2016-04-27
在2016年?duì)I改增之前,會(huì)存在增值稅的收入總和,與所得稅的收入總和不一致的情況嗎?2016年所得稅收入與增值稅的收入總和不一致。
1/664
2018-06-27
老師代賬公司的賬拿回來(lái)從那些方面進(jìn)行改正,從那些方面進(jìn)行修改
4/490
2022-04-04
湖南大學(xué)mpacc培養(yǎng)方案
2/21
2023-02-21
老師,出口退稅備案過(guò)程中,是否 享受增值稅優(yōu)惠政策 ,這個(gè)里面怎么填寫(xiě)?
3/468
2023-03-02
老師,技術(shù)服務(wù)合同,是否備案后可以免增值稅?這個(gè)是哪個(gè)政策文件號(hào)呢
4/759
2022-06-17
請(qǐng)問(wèn),農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的增值稅和企業(yè)所得稅減免,還需要做減免備案嗎?
1/1751
2022-04-10
上個(gè)月開(kāi)了一份增值稅專用發(fā)票給購(gòu)買方,本月對(duì)方把票退回來(lái)了,我們開(kāi)了增值稅紅字發(fā)票后又開(kāi)了一份正確的過(guò)去,銷售方怎么申報(bào)增值稅,怎么做賬?
3/140
2022-03-10