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你好十一月份的金蝶銀行存款余額錯(cuò)了12月份田正過(guò)來(lái)有沒(méi)有影響?還需要編制銀行余額調(diào)節(jié)表嗎?
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2019-12-23
乙公司為增值稅一般納稅人,2019年3月份管理部門銷售部門應(yīng)分配的固定資產(chǎn)折舊額為。管理部門房屋建筑物計(jì)提折舊14800000元。運(yùn)輸工具計(jì)提折舊2400000元。銷售部門房屋建筑物集體折舊3200000元。運(yùn)輸工具計(jì)提折舊2630000元。當(dāng)月新購(gòu)置管理用機(jī)器設(shè)備一臺(tái)。成本為5400000元。預(yù)計(jì)使用壽命為十年,預(yù)計(jì)凈殘值為4000元,該企業(yè)同類設(shè)備計(jì)提折舊采用年限平均法。
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2020-04-13
工人用自己的車去辦事,按2元/公里補(bǔ)貼,憑油費(fèi)發(fā)票報(bào)銷,入管理費(fèi)用—車輛費(fèi),年報(bào)時(shí)A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中管理費(fèi)用哪一欄?
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2020-05-24
企業(yè)開(kāi)票管理規(guī)范
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2018-01-18
小規(guī)模企業(yè),上季度有增值稅,但企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表零申報(bào),現(xiàn)在要去行政稅務(wù)大廳補(bǔ),不知道去什么窗口辦理呢?
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2019-04-10
小微企業(yè):這個(gè)月總銷售收入1萬(wàn),稅務(wù)代開(kāi)專用增值稅發(fā)票3000,自開(kāi)手工普通發(fā)票1000,會(huì)計(jì)分錄:借銀行存款10000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9708.74 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免291.26 這樣對(duì)嗎?還有計(jì)稅銷售額是不用管是否有沒(méi)有開(kāi)票,也不管是手工開(kāi)票還是稅務(wù)代開(kāi)專票,只管總銷售額就行了是嗎?
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2016-05-15
以下符合外國(guó)企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)稅收管理辦法的有(  )。 A.代表機(jī)構(gòu)的納稅地點(diǎn)是機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所所在地 B.代表機(jī)構(gòu)的所得稅申報(bào)方式有據(jù)實(shí)申報(bào)和核定申報(bào)兩種 C.采取據(jù)實(shí)申報(bào)方式的代表機(jī)構(gòu)應(yīng)在月份終了之日起15日內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納企業(yè)所得稅 D.代表機(jī)構(gòu)發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為,在計(jì)算繳納增值稅的同時(shí)還需要計(jì)算繳納城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加
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2024-04-08
以下符合外國(guó)企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)稅收管理辦法的有(  )。 A.代表機(jī)構(gòu)的納稅地點(diǎn)是機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所所在地 B.代表機(jī)構(gòu)的所得稅申報(bào)方式有據(jù)實(shí)申報(bào)和核定申報(bào)兩種 C.采取據(jù)實(shí)申報(bào)方式的代表機(jī)構(gòu)應(yīng)在月份終了之日起15日內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納企業(yè)所得稅 D.代表機(jī)構(gòu)發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為,在計(jì)算繳納增值稅的同時(shí)還需要計(jì)算繳納城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加
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2024-03-20
請(qǐng)問(wèn)下老師:物流行業(yè)油費(fèi),過(guò)路費(fèi)分別為?%算合理呢?謝謝!
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2019-04-11
6、依據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定,判定居民企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)有( ) (2.5分) A.登記注冊(cè)地標(biāo)準(zhǔn) B.所得來(lái)源地標(biāo)準(zhǔn) C.經(jīng)營(yíng)行為實(shí)際發(fā)生地標(biāo)準(zhǔn) D.實(shí)際管理機(jī)構(gòu)所在地標(biāo)準(zhǔn)
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2022-08-27
老師,我想問(wèn)一下,增值稅價(jià)外稅是怎么個(gè)理解法,為什么算成本不算增值稅呢,稅不是交到稅局去了嗎
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2022-11-29
去年末 上個(gè)會(huì)計(jì) 可能少計(jì)提增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 余額是借 1000多。這個(gè)有辦法調(diào)嗎?該如何處理呢?
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2019-02-22
甲公司為增值稅一般納稅人,20X1年底對(duì)現(xiàn)有非流動(dòng)資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)和處置: 1) 臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備由于性能等原因決定提前報(bào)廢,原價(jià)為50萬(wàn)元,己計(jì)提折舊45萬(wàn)元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。取得報(bào)廢殘值 變價(jià)收入2萬(wàn)元,增值稅稅額為0.26元。報(bào)廢清理過(guò)程中發(fā)生清理費(fèi)用0.35萬(wàn)元。有關(guān)收入、支出均通過(guò)銀行辦理結(jié)算。 (2)經(jīng)商議決定將一項(xiàng)商標(biāo)權(quán)對(duì)外進(jìn)行出售,該商標(biāo)權(quán)成本為100萬(wàn)元,己攤銷50萬(wàn)元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備30萬(wàn)元,出售 價(jià)款為100萬(wàn)元,增值稅6萬(wàn)元,款己收并存入銀行。 要求:不考慮其他相關(guān)因素,編制上述兩項(xiàng)資產(chǎn)處置的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄 (單位:萬(wàn)元)。
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2022-06-16
老師,請(qǐng)教一下,企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,計(jì)提印花稅的時(shí)候,是直接計(jì)提到管理費(fèi)用嗎?
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2022-10-31
會(huì)計(jì)上按3年,稅法按5年,2013購(gòu)進(jìn)的,將2013,2014年多計(jì)提的,直接做賬務(wù)處理行嗎?借:累計(jì)折舊,貸:以前年度損益調(diào)整;借:以前年度損益調(diào)整 75(萬(wàn)元) 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)2015年匯算清繳直接調(diào)增2016年也是調(diào)增,2017年2018匯算清繳會(huì)計(jì)處理完了不管,,稅法調(diào)減就行了嗎
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2016-04-14
某企業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生原材料耗費(fèi)40000元,直接工人工資8000元,車間管理人員工資1600元,行政管理人員工資6000元,固定資產(chǎn)折舊1500元,其中,車間1000元,行政管理部門500元。該產(chǎn)品生產(chǎn)成本為多少元
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2019-01-07
實(shí)際上報(bào)銷單據(jù)只要合理合法就行,根據(jù)實(shí)際需要分類,稅務(wù)對(duì)著方面管控很少是嗎
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2017-01-04
乙公司為增值稅一般納稅人,2019年3月份管理部門銷售部門應(yīng)分配的固定資產(chǎn)折舊額為。管理部門房屋建筑物計(jì)提折舊14800000元。運(yùn)輸工具計(jì)提折舊2400000元。銷售部門房屋建筑物集體折舊3200000元。運(yùn)輸工具計(jì)提折舊2630000元。當(dāng)月新購(gòu)置管理用機(jī)器設(shè)備一臺(tái)。成本為5400000元。預(yù)計(jì)使用壽命為十年,預(yù)計(jì)凈殘值為4000元,該企業(yè)同類設(shè)備計(jì)提折舊采用年限平均法。
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2022-04-05
我認(rèn)證的發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,給對(duì)方開(kāi)了紅字登記表,當(dāng)月負(fù)數(shù)發(fā)票未到,如何做賬?原分錄:借:管理費(fèi)用一服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
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2019-12-08
題庫(kù)里年終結(jié)算業(yè)務(wù)11 報(bào)銷的汽油費(fèi)一個(gè)是銷售費(fèi)用-燃料費(fèi)和管理費(fèi)用-燃料費(fèi),為什么答案里都?xì)w集為管理費(fèi)用-燃料費(fèi)?
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2015-01-07