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老師您好,我們公司注冊至今已經(jīng)十多年了,現(xiàn)在有很多爛賬沒法查明原因,應(yīng)收應(yīng)付余額也不對,上次跟領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)有幾筆應(yīng)付需要沖平,可以寫個調(diào)賬說明讓領(lǐng)導(dǎo)簽字直接調(diào)賬嗎?有沒有更好的辦法去合理的調(diào)這些已經(jīng)無法追溯的爛賬
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2021-09-23
銀行要求理財打款出3萬,贖回30000.46這個利息怎么做分錄,還是直接銀行存款30000.46.貸,其他貨幣資金,財務(wù)利息收入,正0.46
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2020-02-29
公司有網(wǎng)銀,有時候用到錢就直接從公司賬上轉(zhuǎn)到私人卡上,也就是轉(zhuǎn)到法人代表的卡上,有時候公司賬上沒錢了,直接從法人代表的卡上轉(zhuǎn)到公司賬上。 會計分錄分別是 借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款。借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 摘要分別寫借支給某某人備用和收到還款,這樣可以嗎
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2017-04-07
法人借現(xiàn)金給公司寫收據(jù),那么公司直接轉(zhuǎn)帳還法人時備注的是什么款呢?法人需要繳納個稅什么的嗎?
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2020-07-13
公司注冊資本100萬,法人投資了200萬,能直接借:銀行存款100000,貸:實收資本,后期再去變更工商執(zhí)照把那100萬做增資嗎
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2020-09-24
老師,專票能不能以差額征稅形式開票呢?全額開在在一張發(fā)票上,普票會開管理費計稅,那專票呢?這張票據(jù)合規(guī)嗎,能不能收呢?
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2021-03-19
下列選項中,屬于法律關(guān)系內(nèi)容的有( )。 服兵役 納稅義務(wù) 經(jīng)營管理權(quán) 經(jīng)濟(jì)管理行為, 不會區(qū)分,請老師幫助
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2022-04-04
個體工商戶是可以直接從公賬轉(zhuǎn)錢給法人嗎?相當(dāng)于他自己的收入
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2019-06-10
是外賬,收到的進(jìn)項不是鋼管直接可以生產(chǎn)本產(chǎn)品,收到的是冷軋卷是需要加工后才可以用的,此賬具體怎么做才能合情理呢?
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2016-12-07
15年和16年有兩筆分錄,是公司轉(zhuǎn)給法人的勞務(wù)費150000和140000,分錄做的是借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款,我們是軟件行業(yè),我19年做賬要怎么更正?可以直接寫借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金沖下庫存現(xiàn)金嗎?其他科目還用調(diào)整嗎?
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2019-03-09
比如新接的企業(yè),如何才能知道是查賬征收還是核定征收??
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2018-03-25
企業(yè)所得稅平時預(yù)繳是減半征收,年度審報時又沒有減半征收是什么原因?
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2018-05-29
2021年12月10日海天公司與某租賃公司簽訂了一份租賃合同。租賃標(biāo)的物是一臺生產(chǎn)用的機(jī)器設(shè)備,租賃開始日是2022年1月1日,租期4年,租金支付方式為承租人海天公司每年末付固定付款額60000元,該設(shè)備的保險費、護(hù)費用等實質(zhì)固定付款額由海天公司于每年年末支付20000元,海天公司因提供了擔(dān)保金值而預(yù)計應(yīng)支付款項30000元,海天公司用銀行存款支付在租賃談判和簽訂合同時發(fā)生的歸屬于租賃項目的手續(xù)費、印花稅等初她直接費用6000元。該設(shè)備在2022年1月1日的賬面價值等于其公允價值為280000元。承租人的增量借款利率為6%,租賃期滿設(shè)備由租賃公司收,該設(shè)多估計使用年為5年,承租人海天公司采用直 附注:(P/A.6%4)=3.46 (P/S.6%4)=0.792 要求:1.計算承租人的租賃負(fù)債 2.計算使用權(quán)資產(chǎn)的入賬價值 3.編制承租人對使用權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行確認(rèn)和初史計量的會計分錄
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2022-12-19
新建公司,收到實收資本當(dāng)月就要申報印花稅嗎
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2016-11-27
公司業(yè)務(wù)不多,籌建期我不歸集在‘管理費用‘ ~開辦費’’,中,直接就是管理費用-辦公費等 這樣做賬可以嗎? 估計三年都不會開張
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2020-01-13
公司買的電動車2100元,什么做分錄?可以直接記入做損益-管理費用,不記入固定資產(chǎn)可以嗎?借:管理費用-辦公費 2100 貸:現(xiàn)金 2100
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2017-07-04
宋老師,是不是,如果這個當(dāng)做期初數(shù)時現(xiàn)在把這個月月末的現(xiàn)金存款余額,銀行存款余額,庫存,應(yīng)收賬款余額,應(yīng)付賬款余額,還有就是那些費用例如管理費用,整理好,
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2016-10-29
老師,我是酒店行業(yè),招待費送人,充值酒店住宿會員卡3500元,,這3500元是以后在我們酒店住宿消費用的,怎么做會計分錄,借:管理費用-招待費,貸:銀行存款??還是借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款
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2019-08-04
老師,您好。出租的廠房交保險費的時候,分錄這樣做:借管理費用 貸銀行存款 然后我收回承租方交的錢,計入營業(yè)外收入,合適嗎? 借銀行存款 貸 營業(yè)外收入
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2019-12-06
財務(wù)軟件做賬籌建期銀行結(jié)息利息收入分錄是否只做借:管理費用-開辦費 貸:銀行存款 對嗎?月末利息是自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是要做分錄?
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2018-04-22