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免稅貨物漏申報,往年的增值稅報表能否更改
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2019-07-24
老師增值稅申報有誤,需要該表,這是什么意思
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2019-05-05
你好,季度開票超30萬怎么填增值稅申報 表呢?
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2020-01-15
一般納稅人處置車輛,怎么填寫增值稅申報表
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2022-10-12
9月份紅沖了2021.12月份的增值稅專票,去稅局更正了2021.12月份增值稅申報表,賬務怎么處理呢
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2022-10-25
被國有資產(chǎn)收購的土地增值稅申報表要不要報收入?
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2024-07-11
老師增值稅申報表25欄期初未交增值稅額1117.78 ,已經(jīng)交過費了,這里顯示未交,每期交過增值稅的稅額需要填寫嗎?如填寫 寫在哪行
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2023-12-13
20年12月誤在簡易征收百分之3增值稅申報表未開具發(fā)票金額處填負數(shù),現(xiàn)在進行納稅更正導致補交增值稅,附加,滯納金,會計分錄如何做
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2021-12-01
請問老師,認證專票后,在申報附表二里沒有顯示認證的數(shù)據(jù),是怎么回事
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2021-04-16
小規(guī)模納稅人增值稅還沒有達到起征點,要怎么填寫增值稅申請表
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2019-01-09
季度收入5萬,增值稅免征,在小規(guī)模申報增值稅表中需要填第幾欄
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2017-04-16
老師,三月份開出一張紅字發(fā)票,沖減二月份的發(fā)票,二月份的發(fā)票是稅率為0%的出口退稅發(fā)票,這張發(fā)票已在二月份增值稅申報時,在“增值稅申報附表一”中的“免抵退稅”欄申報,三月份該如何申報?
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2020-04-11
老師您好 我想請教下 如果2017年12月資產(chǎn)附表上應交稅費 是-286183.77 那么我補2018年1月的增值稅納稅申報表一的時候 怎么填寫 應該填寫在哪欄 是填寫在本月數(shù)還是本年累計數(shù)?
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2021-02-02
我公司是一般納稅人,銷售貨物及會議服務,10月份由于銷售衣服退貨,開負數(shù)發(fā)票金額379470.95元稅額64510.05元,開了正數(shù)發(fā)票會議服務金額14533.78元,稅額872.02元,在填增值稅申報表時,應稅貨物銷售額不讓填負數(shù),應該怎樣填,開的負數(shù)發(fā)票64510.05的稅額才能從下月開的正數(shù)銷項稅額中抵扣掉
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2017-11-07
我想請教一下,就是小規(guī)模的時候出口了部分,申報增值稅稅的時候是無票申報,因為沒有發(fā)票足夠開,不開票那些,是否需要再補開? 如果補開,增值稅申報表,怎么搞?現(xiàn)在都是一般納稅人申報表格式了
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2020-11-30
今年4月份調(diào)整了去年的增值稅納稅申報表,補了3個點的稅的差額,現(xiàn)在導致去年的銷售收入增加了,賬務怎么處理。會計分錄怎么寫
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2021-11-02
小規(guī)模,有稅控技術服務費,在填增值稅申報表時,這個可以全額抵扣的費用,填哪里?
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2019-12-06
增值稅納稅申報表中的應稅勞務銷售額包括哪些銷售?
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2021-04-12
增值稅納稅申報表中的銷售收入不想再更正了,那實際的賬務金額需要跟增值稅納稅申報表中的銷售收入一致呢?需要一致的話又要如何按照實際金額做賬務處理呢?
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2022-03-29
就是增值稅納稅申報表的那個,本期繳納上期應納稅額。這個是需要我們自己填寫嗎?
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2021-02-20