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江蘇的進(jìn)口增值稅專用發(fā)票認(rèn)證怎么認(rèn)證的?
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2018-12-26
2021.5.15A 公司銷售產(chǎn)品給 B 公司,專用發(fā)票載明貨款500000 元、稅款 65000 元。當(dāng)日收到面值 565000 元、期限60天、票面利率8%的商業(yè)承兌匯票。6.8A公司將該票據(jù)貼現(xiàn)給開(kāi)戶行,貼現(xiàn)利率10%。編織會(huì)計(jì)分錄
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2021-11-11
公司車違章就用這個(gè)票入賬嗎
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2019-03-23
開(kāi)發(fā)票,章把金額蓋住可以用嗎
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2021-06-11
紅字專用發(fā)票信息表要蓋章嗎
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2020-11-20
老師,章蓋成這樣發(fā)票可以用嗎
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2019-08-14
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)手撕發(fā)票章可以用嗎?
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2019-07-03
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶的法人可以以自己個(gè)人名義去稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎?
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2023-08-23
老師您好,我公司員工打印的加油費(fèi)電子普通發(fā)票上面本來(lái)就有一個(gè)發(fā)票專用章,結(jié)果他們那邊又重新蓋了一個(gè)發(fā)票專用章的鮮章,這樣可以嗎
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2019-05-09
甘老師您好,請(qǐng)教您,公司有京東網(wǎng)店,支付的京東平臺(tái)使用年費(fèi)12000,需要按一年攤銷,2月付款時(shí)我做的借:預(yù)付賬款 12000,貸:銀行12000,3月收到增值稅發(fā)票了,有進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,您看我3月收到增值稅專用發(fā)票時(shí)怎樣調(diào)整做分錄呢?謝謝
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2020-04-04
老師,用管理員給對(duì)方開(kāi)的紅字增值稅專用發(fā)票信息表可以使用嗎?
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2021-08-10
上月開(kāi)的40萬(wàn)增值稅專用發(fā)票因開(kāi)錯(cuò)單位于本月紅沖,并且由于某種原因這個(gè)月暫時(shí)不開(kāi)具這個(gè)40萬(wàn)的正數(shù)發(fā)票,這個(gè)月其他單位一共開(kāi)了20萬(wàn)銷項(xiàng)發(fā)票,那么本月實(shí)際開(kāi)票額就是負(fù)20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)本月是不是不需要繳納增值稅了
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2019-06-25
老是,您好,我們單位性質(zhì)是農(nóng)民合作社種植亞麻的,我們銷售的時(shí)候開(kāi)了一部分增值稅專用發(fā)票,開(kāi)專票是不是就得繳納增值稅了,但是我看之前的會(huì)計(jì)用普票做的抵扣,普通發(fā)票銷售名稱是百姓,購(gòu)買方是我們單位,這樣做對(duì)嗎?我問(wèn)了一個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō)沒(méi)問(wèn)題,但是他沒(méi)給我解釋,麻煩老師幫我解釋一下!謝謝您了
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2021-07-17
老師,納稅人向其他個(gè)人轉(zhuǎn)讓其取得的不動(dòng)產(chǎn),為什么不能開(kāi)具或者申請(qǐng)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票
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2020-09-10
如果投資者A以原材料投資B,如該原材料不含稅額為10萬(wàn),增值稅進(jìn)項(xiàng)額是1.7萬(wàn),該部分原材料有增值稅專用發(fā)票(付款方為A),這是算有增值稅專票還是算沒(méi)有呢?不算有發(fā)票,這憑什么入票呢?算有增值稅專票(付款方為A)這能用于B公司銷項(xiàng)稅額抵扣嗎?
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2016-10-14
收到預(yù)收款如何申報(bào)增值稅這個(gè)表,如附表一:開(kāi)具稅控增值稅專用發(fā)票、開(kāi)具其他發(fā)票、未開(kāi)具發(fā)票,我應(yīng)該填在哪欄?如果這次填了,我下次開(kāi)票時(shí),又如何填寫(xiě)呢?希望老師指導(dǎo)。謝謝!
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2018-04-27
油卡充值 過(guò)幾個(gè)月拿到增值稅發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄怎么做追問(wèn):?1、加油卡先充值 2、轉(zhuǎn)到分卡 3、加完油 4、之后去服務(wù)區(qū)拿到增值稅專用發(fā)票 這個(gè)過(guò)程的會(huì)計(jì)分錄 萬(wàn)分火急 有沒(méi)有大神能解決的
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2018-04-22
收到購(gòu)買稅盤(pán)的200元增值稅專用發(fā)票,全額抵扣前,在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)還需要進(jìn)行抵扣勾選操作嗎?
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2020-02-11
你好,老師,我單位是購(gòu)買方,3月的發(fā)票己勾選認(rèn)證,已申報(bào),4月10日發(fā)現(xiàn)發(fā)票不對(duì),現(xiàn)在銷售方給我購(gòu)買方開(kāi)具了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我購(gòu)買方如何操作,能給指導(dǎo)一下嗎?謝謝
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2022-04-12
某食油生產(chǎn)企業(yè)為一般規(guī)模納稅人。2018年度,該企業(yè)向農(nóng)民收購(gòu)大豆支付價(jià)款¥200萬(wàn)元(未取得增值稅發(fā)票);為購(gòu)進(jìn)加工食油所需其他原材料、機(jī)器設(shè)備而取得的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅總金額為¥500萬(wàn)元,另外支付運(yùn)費(fèi)¥100萬(wàn)元(未取得增值稅發(fā)票);為發(fā)放職工福利而購(gòu)進(jìn)各類物品總值¥50萬(wàn)元(有增值稅發(fā)票)。當(dāng)年食油的銷售總額為¥7000萬(wàn)元(不含稅),另外取得運(yùn)費(fèi)226萬(wàn)元。 請(qǐng)問(wèn):僅對(duì)上述業(yè)務(wù),該企業(yè)2018年度應(yīng)繳納的增值稅額是多少?
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2021-11-04