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1) 2018年1月1日,購置一條需要安裝的飲料生產(chǎn)線,增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅設(shè)備價(jià)款為230萬元,另支付運(yùn)雜費(fèi)5萬元(假定不考慮運(yùn)費(fèi)的增值稅抵扣問題),相關(guān)款項(xiàng)已開出轉(zhuǎn)賬支票支付。1月20日生產(chǎn)線開始安裝。計(jì)算2018年1月1日購入生產(chǎn)線的成本
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2021-09-14
老師,請問A小規(guī)模現(xiàn)在不是也可以開增值稅專用發(fā)票嗎?
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2020-08-25
第四條 委托費(fèi)用 1. 本項(xiàng)委托開發(fā)費(fèi)用共計(jì)人民幣 20萬 元(人民幣大寫:貳拾萬元整),含6%專用增值稅,預(yù)付款50%,尾款50%。 2. 預(yù)付款50%支付:合同簽訂后甲方需支付總開發(fā)費(fèi)用的50%(即人民幣10萬元,人民幣大寫:拾萬元整)給乙方,乙方收到甲方預(yù)付款后即刻啟動開發(fā)工作。乙方應(yīng)于10個(gè)工作日內(nèi)開具相應(yīng)金額的專用增值稅發(fā)票給到甲方。 3. 尾款50%支付:乙方完成委托開發(fā)工作且甲方驗(yàn)收合格后,乙方開具尾款50%(即人民幣10萬元,人民幣大寫:拾萬元整)專用增值稅發(fā)票給甲方,甲方在收到發(fā)票后于10個(gè)工作日內(nèi)支付給乙方。 4. 委托開發(fā)費(fèi)人民幣20萬元(人民幣大寫:貳拾萬元整)在訂單量達(dá)到10000個(gè)后由乙方返還給甲方,通過后面訂貨款從待返還的委托開發(fā)費(fèi)中扣除的形式,直到扣完為止。甲方須開具含稅20萬紅字發(fā)票給乙方,乙方須開具等額(20萬)貨物的專用增值稅發(fā)票給甲方。 5. 在合作開發(fā)及應(yīng)用實(shí)施過程中,如甲方需要乙方提供異地技術(shù)支持或服務(wù)時(shí),由甲方支付乙方差旅及相關(guān)費(fèi)用,由乙方指派相關(guān)人員實(shí)施。具體費(fèi)用發(fā)生后由雙方另擬協(xié)議和結(jié)算。 第四條是什么意思?
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2019-06-17
納稅人需要開具紅字增值稅專用發(fā)票,是否可以在所對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票金額范圍內(nèi)開具多份紅字發(fā)票
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2022-03-24
以前年度用于福利的增值稅專用發(fā)票沒勾選抵扣但已經(jīng)入帳,導(dǎo)致這些發(fā)票一直掛在增值稅發(fā)票綜合平臺上,怎么讓它在平臺上不顯示?
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2022-02-14
通用機(jī)打發(fā)票貨物名稱欄寫的是(詳見清單),后面是一張普通的白紙打印的清單加發(fā)票章,這樣能行嗎?通用機(jī)打發(fā)票能打出增值稅普通發(fā)票系統(tǒng)里那種類似的清單嗎?沒接觸過通用機(jī)打的系統(tǒng)。
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2017-12-21
甘老師您好,請教您,公司有京東網(wǎng)店,支付的京東平臺使用年費(fèi)12000,需要按一年攤銷,2月付款時(shí)我做的借:預(yù)付賬款 12000,貸:銀行12000,3月收到增值稅發(fā)票了,有進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,您看我3月收到增值稅專用發(fā)票時(shí)怎樣調(diào)整做分錄呢?謝謝
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2020-04-04
老師,用管理員給對方開的紅字增值稅專用發(fā)票信息表可以使用嗎?
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2021-08-10
上月開的40萬增值稅專用發(fā)票因開錯(cuò)單位于本月紅沖,并且由于某種原因這個(gè)月暫時(shí)不開具這個(gè)40萬的正數(shù)發(fā)票,這個(gè)月其他單位一共開了20萬銷項(xiàng)發(fā)票,那么本月實(shí)際開票額就是負(fù)20萬,請問本月是不是不需要繳納增值稅了
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2019-06-25
老是,您好,我們單位性質(zhì)是農(nóng)民合作社種植亞麻的,我們銷售的時(shí)候開了一部分增值稅專用發(fā)票,開專票是不是就得繳納增值稅了,但是我看之前的會計(jì)用普票做的抵扣,普通發(fā)票銷售名稱是百姓,購買方是我們單位,這樣做對嗎?我問了一個(gè)會計(jì)說沒問題,但是他沒給我解釋,麻煩老師幫我解釋一下!謝謝您了
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2021-07-17
老師,納稅人向其他個(gè)人轉(zhuǎn)讓其取得的不動產(chǎn),為什么不能開具或者申請代開增值稅專用發(fā)票
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2020-09-10
如果投資者A以原材料投資B,如該原材料不含稅額為10萬,增值稅進(jìn)項(xiàng)額是1.7萬,該部分原材料有增值稅專用發(fā)票(付款方為A),這是算有增值稅專票還是算沒有呢?不算有發(fā)票,這憑什么入票呢?算有增值稅專票(付款方為A)這能用于B公司銷項(xiàng)稅額抵扣嗎?
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2016-10-14
收到預(yù)收款如何申報(bào)增值稅這個(gè)表,如附表一:開具稅控增值稅專用發(fā)票、開具其他發(fā)票、未開具發(fā)票,我應(yīng)該填在哪欄?如果這次填了,我下次開票時(shí),又如何填寫呢?希望老師指導(dǎo)。謝謝!
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2018-04-27
油卡充值 過幾個(gè)月拿到增值稅發(fā)票的會計(jì)分錄怎么做追問:?1、加油卡先充值 2、轉(zhuǎn)到分卡 3、加完油 4、之后去服務(wù)區(qū)拿到增值稅專用發(fā)票 這個(gè)過程的會計(jì)分錄 萬分火急 有沒有大神能解決的
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2018-04-22
收到購買稅盤的200元增值稅專用發(fā)票,全額抵扣前,在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺還需要進(jìn)行抵扣勾選操作嗎?
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2020-02-11
你好,老師,我單位是購買方,3月的發(fā)票己勾選認(rèn)證,已申報(bào),4月10日發(fā)現(xiàn)發(fā)票不對,現(xiàn)在銷售方給我購買方開具了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我購買方如何操作,能給指導(dǎo)一下嗎?謝謝
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2022-04-12
某食油生產(chǎn)企業(yè)為一般規(guī)模納稅人。2018年度,該企業(yè)向農(nóng)民收購大豆支付價(jià)款¥200萬元(未取得增值稅發(fā)票);為購進(jìn)加工食油所需其他原材料、機(jī)器設(shè)備而取得的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅總金額為¥500萬元,另外支付運(yùn)費(fèi)¥100萬元(未取得增值稅發(fā)票);為發(fā)放職工福利而購進(jìn)各類物品總值¥50萬元(有增值稅發(fā)票)。當(dāng)年食油的銷售總額為¥7000萬元(不含稅),另外取得運(yùn)費(fèi)226萬元。 請問:僅對上述業(yè)務(wù),該企業(yè)2018年度應(yīng)繳納的增值稅額是多少?
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2021-11-04
1.根據(jù)資料 (1),下列各項(xiàng)中,應(yīng)計(jì)入外購原材料實(shí)際成本的是 ( )。 A.增值稅發(fā)票上注明的增值稅稅額口B.增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款C.采購過程中發(fā)生的保險(xiǎn)費(fèi)口D.運(yùn)輸過程中的合理損耗
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2019-04-27
小規(guī)模一個(gè)季度90000免稅包不包括代開增值稅專用發(fā)票
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2017-07-14
請問首次購買航天增值稅發(fā)票打印機(jī)收到的增值稅專用發(fā)票1680元(含稅價(jià))是否可以全額抵扣?
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2017-01-14