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營(yíng)改增,小規(guī)模納稅人,建筑行業(yè),本季度收入14萬(wàn)多,增值稅4千多,是否免城建稅,地方教育稅,教育稅?
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2017-10-10
老師 19年所得稅季報(bào)收入和增值稅主表不一致 可以不更正 在匯算清繳時(shí)把收入調(diào)增一致可以嗎?
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2020-05-12
營(yíng)改增,小規(guī)模納稅人,本季度收入14萬(wàn),增值稅4千多,免交地方教育稅附加,所得稅是否按25%繳納?
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2017-10-10
小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票金額未超過(guò)30萬(wàn)元,不用交的增值稅金額是否要做營(yíng)業(yè)外收入,調(diào)增利潤(rùn)表
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2020-04-21
上年第四季度開(kāi)票稅率3%金額為416947,應(yīng)繳納增值稅額為12144.08。開(kāi)具稅率1%的紅字發(fā)票金額為-298590,增值稅為-2956.34。最后申報(bào)增值稅的時(shí)候系統(tǒng)計(jì)算為3275.08,結(jié)果不對(duì)請(qǐng)問(wèn)怎么修改
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2022-01-09
老師您好請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)怎么做賬?。靠梢缘挚墼鲋刀悊??如果小規(guī)模一直季銷(xiāo)售額小于30萬(wàn)不用交增值稅,那稅控盤(pán)480元抵增值稅一直留抵在哪里嗎?謝謝
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2019-04-25
小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)的,剛申報(bào)完增值稅,沒(méi)達(dá)30萬(wàn),不用繳費(fèi),接下來(lái)申報(bào)附加稅,為什么一點(diǎn)又回到申報(bào)增值稅的頁(yè)面還提示已報(bào)了增值稅,附加稅難道不用報(bào)嗎
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2019-04-04
企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí),第二季度的資產(chǎn)總額季度平均值。季初值是3月末的資產(chǎn)總額嗎
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2019-04-17
小規(guī)模納稅人本季度銷(xiāo)售額大于30萬(wàn),增值稅申報(bào)表的應(yīng)繳增值稅比稅控系統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)的增值稅稅額多了5分錢(qián),應(yīng)該怎么辦呢?去稅務(wù)局更改報(bào)表,還是多交5分錢(qián)稅錢(qián)?
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2019-10-15
小規(guī)模公司,季報(bào),3個(gè)月開(kāi)出發(fā)票金額:58792.13。稅額:1763.76。不需要繳稅。會(huì)計(jì)分錄 【借:應(yīng)該稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入——未交增值稅】 對(duì)嗎?那【應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅】是做什么賬用的呢?
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2017-10-11
老師小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票增值稅預(yù)繳,那季度不超30萬(wàn)時(shí),預(yù)繳的增值稅能退?還有預(yù)繳增值稅時(shí)繳納的附加稅怎么才能減半征收,能退嗎,用在稅局這里做什么操作嗎?
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2019-11-25
提問(wèn),老師:我們是小規(guī)模孵化器公司,4、5月份銷(xiāo)售額都是32207.5 ,增值稅額是966.23,按季繳納增值稅,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)如何處理,地稅如何申報(bào),免征的增值稅及附加稅賬務(wù)如何處理
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2016-06-03
小規(guī)模納稅人,這季度開(kāi)了35萬(wàn)普票,不用交增值稅,現(xiàn)在小微企業(yè)減免2%增值稅,那附加稅計(jì)稅基礎(chǔ)是什么?銷(xiāo)售額的百分之1%的增值稅?還是按銷(xiāo)售額的3%來(lái)做計(jì)稅基礎(chǔ)呢?
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2021-07-10
小規(guī)模納稅人增值稅是3%,銷(xiāo)售收入一筆2000元的客戶(hù)要求去代開(kāi)專(zhuān)票,一個(gè)季度外帳做的金額不到90000元,本來(lái)不用交增值稅的,這2000已經(jīng)算交過(guò)了嗎?怎么算這個(gè)增值稅啊
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2017-03-13
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸:營(yíng)業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值 (紅字635.72) 貸營(yíng)業(yè)外收入(紅字635.72)
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2022-04-06
您好老師,核定征收個(gè)體戶(hù)應(yīng)交增值稅按季度交稅,月末沒(méi)計(jì)提增值稅,等到交稅時(shí)做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸,銀行存款,結(jié)果應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù),這個(gè)怎么處理
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2020-01-31
小規(guī)模納稅人2019年12月份去稅局代開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,不超過(guò)10萬(wàn)第四季度也不超過(guò)30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票是用繳納增值稅嗎?如果當(dāng)時(shí)稅局代開(kāi)人直接把增值稅收了呢?
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2020-03-04
本公司是小規(guī)模納稅人,一直都是0申報(bào)稅,10月份去稅務(wù)局,代開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,開(kāi)了1393元,我們是季度申報(bào),請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě),除了增值稅還需要繳納什么稅
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2020-01-02
這個(gè)季度銷(xiāo)售額4萬(wàn),沒(méi)有增值稅,那報(bào)城建和附加的時(shí)候,是增值稅那行就不填,直接申報(bào)。還是寫(xiě)上應(yīng)該繳納的但未交的增值稅數(shù),然后再選擇減免性質(zhì)代碼,再把附加免去
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2019-01-06
你好,老師,我公司是小規(guī)模企業(yè),一季度開(kāi)發(fā)票未超30萬(wàn),不用交增值稅,但因?yàn)槭谴_(kāi)需先交增值稅,稅務(wù)說(shuō)這部份稅款可以抵以后的增值稅,請(qǐng)問(wèn)老師會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2019-04-15