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老師,現(xiàn)在報(bào)出口退稅,免抵稅額是不用填到附加稅那個(gè)表格里面嘛
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2021-10-19
出口退稅商貿(mào)企業(yè)上個(gè)月我給美國(guó)一個(gè)企業(yè)開(kāi)的發(fā)票是30000萬(wàn)人民幣開(kāi)票時(shí)的匯率是7.035,折美元4264.39美元。這個(gè)月美國(guó)公司給我打款,他是會(huì)給我打款是給我打4264.39美元呢?還是?
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2019-12-29
我是外貿(mào)出口企業(yè),本月出口退稅后,預(yù)審中出現(xiàn)發(fā)票開(kāi)具的商品名稱(chēng)與出口報(bào)關(guān)商品名稱(chēng)不一致.但實(shí)際我的發(fā)票跟報(bào)關(guān)單的名稱(chēng)是一樣的 這是怎么回事
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2019-05-06
出口退稅有張發(fā)票通不過(guò),提示報(bào)關(guān)單號(hào)重復(fù),把這份報(bào)關(guān)單和發(fā)票刪掉后,又提示總表金額不符,差額剛好是刪掉的那張發(fā)票金額,這是什么原因?
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2019-03-11
老師,外貿(mào)生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅最新版本到哪下載呢
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2019-05-31
請(qǐng)問(wèn)我是生產(chǎn)企業(yè),有收外匯、報(bào)關(guān)、提單上的發(fā)貨人也都是我公司?,F(xiàn)在報(bào)關(guān)單上成交方式寫(xiě)EXW。請(qǐng)問(wèn)可以申請(qǐng)出口退稅嗎?有影響嗎?
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2019-05-09
老師好,我問(wèn)一個(gè)關(guān)于出口退稅的問(wèn)題,母公司有出口備案,子公司沒(méi)有出口備案,如果子公司通過(guò)母公司出口退稅跟子公司自己出口退稅,對(duì)母子公司的增值稅有什么影響,是多了還是少了?影響多少?能舉例說(shuō)明嗎?
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2020-03-04
出口退稅發(fā)票金額比報(bào)關(guān)單金額少一點(diǎn)點(diǎn)
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2019-12-31
請(qǐng)問(wèn)老師,外貿(mào)公司現(xiàn)有一單業(yè)務(wù):從香港公司(墨西哥客戶(hù)下單給香港公司)接到訂單,并且收到香港公司打來(lái)的美元定金,憑和香港公司的簽訂的形式發(fā)票已經(jīng)結(jié)匯這部分定金,那么外貿(mào)公司用于報(bào)關(guān)用的形式發(fā)票和箱單的收貨人按香港公司要求寫(xiě)墨西哥客戶(hù)可以嗎?這樣報(bào)關(guān)單上的收貨人就是墨西哥客戶(hù)了是嗎?報(bào)關(guān)單貿(mào)易國(guó)、抵運(yùn)國(guó)又該怎么填呢?如果可以將來(lái)出口退稅用的形式發(fā)票收貨人抬頭是不是也得是墨西哥客戶(hù),但這樣又和銀行結(jié)匯用的發(fā)票不一致了,怎么才能不影響退稅呢?
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2019-07-28
我單位是一般生產(chǎn)型企業(yè),外購(gòu)的成品直接出口通否享受出口退稅,我單位不滿(mǎn)可視同自產(chǎn)的5個(gè)條件。
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2017-12-01
老師,我們是做出口退稅的,收到外匯貸記通知單的美元金額怎么比實(shí)際我們的出口銷(xiāo)售的發(fā)票金額多呢,多了2千多美元?
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2019-08-12
問(wèn)一下,對(duì)于出口退稅生產(chǎn)型企業(yè)和貿(mào)易型企業(yè)有什么區(qū)別?麻煩老師解答詳細(xì)一些
1/8809
2019-07-24
出口退稅金額做營(yíng)業(yè)外收入是嗎
1/6829
2017-09-25
國(guó)內(nèi)的企業(yè),不是外貿(mào)企業(yè),如果出口設(shè)備到國(guó)外可以享受零稅率和出口退稅嗎?
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2020-02-21
收到的出口退稅金額 如果做入了營(yíng)業(yè)外收入,會(huì)不會(huì)有影響
1/1997
2018-02-03
我自己是生產(chǎn)型企業(yè)同時(shí)購(gòu)買(mǎi)同類(lèi)產(chǎn)品,請(qǐng)問(wèn)可以出口退稅嗎?
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2020-07-24
商貿(mào)企業(yè)出口退稅的賬號(hào)是基本戶(hù)賬號(hào)嗎?是否是0稅率?退稅計(jì)算方法是什么?
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2018-09-28
老師,貨物出口退稅要報(bào)關(guān)單,合同,出口發(fā)票,裝箱單,放行條,提單。除了這些還需要?jiǎng)e的什么資料嗎
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2017-11-16
我1月出口退稅勾選認(rèn)證的發(fā)票有問(wèn)題,這個(gè)月開(kāi)具紅字發(fā)票通知單了,同時(shí)收到了負(fù)數(shù)發(fā)票,至今未申報(bào)退稅,請(qǐng)問(wèn)本月征期增值稅申報(bào)時(shí)應(yīng)該怎樣申報(bào)呀?我按照進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)的,可是這樣增加了本月的應(yīng)交增值稅金額,我公司是貿(mào)易出口退稅企業(yè)
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2022-03-10
出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,未申報(bào),有沒(méi)有規(guī)定什么時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。怎么沖紅。
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2020-03-03