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老師,請(qǐng)問發(fā)現(xiàn)跨年有個(gè)庫(kù)存商品的價(jià)格入錯(cuò)了,有技術(shù)服務(wù),之前是分別記賬為庫(kù)存和管理費(fèi)用下的技術(shù)服務(wù),有進(jìn)項(xiàng)稅額,但是金額記錯(cuò)了,要怎么調(diào)整吖?
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2020-01-16
想要公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍是建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃,建筑工程、市政工程、公路程、土石方工程、管道工程施工的,那么我注冊(cè)公司時(shí)候的行業(yè)代碼應(yīng)該是多少啊
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2023-06-08
零基礎(chǔ)上崗 “練習(xí)8-稅費(fèi)”中的練習(xí)11計(jì)提本月工資、社保、個(gè)稅。為什么計(jì)提社保和個(gè)稅的借方:應(yīng)付職工薪酬,而不是管理費(fèi)用?并且計(jì)提的金額是代扣個(gè)人承擔(dān)部分嗎?
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2016-10-25
老師,工資可以不做預(yù)提,不通過應(yīng)付職工薪酬,直接發(fā)工資入管理費(fèi)用嗎?
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2019-07-09
我們公司是9月份第一次發(fā)工資,發(fā)8月份的工資。沒有買社保公積金。我8月31號(hào)記賬的計(jì)提分錄是 借:管理費(fèi)用 -工資 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 3000 , 到9月15號(hào)發(fā)工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 3000 貸:現(xiàn)金 3000 這樣對(duì)嗎?然后9月份買社保公積金了,在9月中旬銀行代扣了9月的社保公積金費(fèi)用了,這個(gè)時(shí)候是怎么記賬?還是等月末計(jì)提到下個(gè)月再算?
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2019-10-09
你好,公司是做設(shè)計(jì)外包的,目前只有人工費(fèi),之前每個(gè)月計(jì)提都是做借:管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在上一年的賬已經(jīng)結(jié)了,上次咨詢老師說(shuō)是應(yīng)該做勞務(wù)成本,請(qǐng)問是不是按圖片上面的調(diào)整?。?/span>
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2020-02-22
舉例:上個(gè)月應(yīng)發(fā)工資20000元,發(fā)放了后才發(fā)現(xiàn)算多了200元,也沒上退回去,在這個(gè)月扣除兩百。計(jì)提上月工資時(shí)是不是:借管理費(fèi)用20000 貸:應(yīng)付職工薪酬哈20000
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2022-02-18
代理建筑行業(yè)外賬,一個(gè)月一般收取多少錢?
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2020-07-06
我們是商混企業(yè)的一般納稅人企業(yè),實(shí)行簡(jiǎn)易征收的方法,那財(cái)務(wù)賬如何 處理呢
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2019-08-07
公司的經(jīng)營(yíng)范圍是:一般項(xiàng)目:工業(yè)工程設(shè)計(jì)服務(wù);專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);工程管理服務(wù);建筑工程用機(jī)械銷售;建筑材料銷售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理;品牌管理;建筑裝飾材料銷售;砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷售:工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;規(guī)劃設(shè)計(jì)管理;信息技術(shù)咨詢服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),馬來(lái)西亞客戶想公司幫忙出口汽車涂料產(chǎn)品到馬來(lái)西亞,請(qǐng)問在主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)安排獨(dú)立報(bào)關(guān)申報(bào)出口呢?
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2025-07-31
是根據(jù)工資表的應(yīng)發(fā)工資的金額,借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬?
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2018-04-05
老師你好,我想問下。我這邊是當(dāng)月計(jì)提上月工資并且發(fā)放上月工資,但是我在17年12月計(jì)提了12月的工資,在18年沖掉17年12月的,重新在18年1月計(jì)提2017年12月的工資,順便支付。分錄17年12月,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬;2018年分錄,借:-管理費(fèi)用 貸:-應(yīng)付職工薪酬 ;同時(shí),借:管理費(fèi)用2017奶年12月 貸:應(yīng)付職工薪酬2017年12月
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2019-11-21
公司月初發(fā)放上月工資,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀存,月底計(jì)提當(dāng)月工資時(shí),借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬。那月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),是結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際發(fā)放的工資還是計(jì)提的工資?
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2017-05-02
請(qǐng)問23年4月30號(hào)發(fā)放22年年終獎(jiǎng) 22年沒有計(jì)提 ,我可以把年終獎(jiǎng)和4月工資一并計(jì)提成管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資嗎 然后5月報(bào)4月計(jì)提工資的個(gè)稅?這樣年終獎(jiǎng)和工資就都計(jì)提,都報(bào)個(gè)稅啦?
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2023-05-04
9月工資計(jì)提,借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,10月做借應(yīng)付職工薪酬,再做扣繳社保、個(gè)稅及工資發(fā)放憑證。是10月報(bào)9月工資的稅還是,11月報(bào)9
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2018-10-13
實(shí)發(fā)工資計(jì)入應(yīng)付職工薪酬還是管理費(fèi)用呢?
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2021-12-18
我公司有員工產(chǎn)假,期間照發(fā)工資,共發(fā)15000元,做的是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)社保打17000給公司,差額2000公司規(guī)定要還給個(gè)人,我該怎么做賬?
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2019-06-04
老師,審計(jì)事務(wù)所會(huì)計(jì)和其他行業(yè)有啥區(qū)別?主要成本怎么取得? 2建筑行業(yè) 比如地級(jí)市里跨旗,跨區(qū)需要開外管證嗎?
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2020-07-26
請(qǐng)問自然人稅收管理系統(tǒng)增加人員時(shí),法人的任職受雇從業(yè)類型選什么,法人平時(shí)沒有工資,只有報(bào)銷
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2019-08-05
籌建期購(gòu)買辦公用品的費(fèi)用是計(jì)入,管理費(fèi)用~開辦費(fèi),還是管理費(fèi)用~辦公費(fèi)????
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2018-12-20