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請問23年4月30號發(fā)放22年年終獎 22年沒有計提 ,我可以把年終獎和4月工資一并計提成管理費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資嗎 然后5月報4月計提工資的個稅?這樣年終獎和工資就都計提,都報個稅啦?
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2023-05-04
9月工資計提,借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,10月做借應(yīng)付職工薪酬,再做扣繳社保、個稅及工資發(fā)放憑證。是10月報9月工資的稅還是,11月報9
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2018-10-13
,計提工資:借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 發(fā)放工資時:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 管理費用---社保(個人)負(fù)數(shù) 管理費用--公積金(個人)負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費--代扣個人所得稅 銀行存款 繳納稅費時候:借:應(yīng)交稅費--代扣個人所得稅、應(yīng)付職工薪酬--社保、住房公積金 貸:銀行存款老師,這樣可以嗎?
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2018-05-09
某企業(yè)11月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請編制其會計分類。(1)從銀行提取現(xiàn)金3000元。 (2)各部門領(lǐng)用原材料,甲產(chǎn)品耗用A材料32000元,B材料28000元,乙產(chǎn)品耗用A材料42000元,B材料36000元,生產(chǎn)車間一般耗用B材料5000元,行政管理部門領(lǐng)用B材料3000元。 (3)用現(xiàn)金支付辦公費1000元,其中車間辦公費400元 行政管理部門辦公費600元。 (4)月末,分配工資:生產(chǎn)工人工資30000元(按工時分配,甲產(chǎn)品6000工時,乙產(chǎn)品4000工時),車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資12000元。 (5)月末,計提固定資產(chǎn)折舊,車間折舊16000元,行正政管理部門折舊10000元。 寫會計分錄
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2022-12-20
借:管理費用-工資 90865.5 貸:其他應(yīng)收款-個人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實際支付的工資是89099.7,管理費用 90865.5,這個我想不明白
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2020-05-04
發(fā)生管理費用福利費938.1元,如何記會計分錄?是否借記管理費用-福利費 貸記 應(yīng)付職工薪酬 再借記應(yīng)付職工薪酬,貸記銀行存款?
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2018-07-26
一個排水項目工程,已經(jīng)有管理費用了,試運行費用,那么再有鋪底流動資金,費用重復(fù)了嗎?還有利息資本化的計算條件及方法
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2019-07-31
工程建設(shè)的二類費用(管理費、設(shè)計費、監(jiān)理費等),沒有包括在工程總預(yù)算控制造價里,這部分費用是不是該施工方自己承擔(dān)
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2018-08-06
支付給員工補(bǔ)貼,不交個稅的話,會計分錄是,管理職工福利費,貸銀行存款嘛
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2025-03-11
31日,計提本月份的職工福利費如下:甲產(chǎn)品5110元、乙產(chǎn)品3290元;車間管理人員2520元;行政管理人員5880元;合計 16800元。
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2022-11-25
是做礦泉水批發(fā)的,賣方給開具的“管理費”這部分該怎么如賬?這也是商品的一部分
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2017-03-23
老師我們的營業(yè)范圍可以開:企業(yè)開加盟管理費,商務(wù)輔助服務(wù)-企業(yè)管理服務(wù),嗎
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2019-10-23
零基礎(chǔ)上崗 “練習(xí)8-稅費”中的練習(xí)11計提本月工資、社保、個稅。為什么計提社保和個稅的借方:應(yīng)付職工薪酬,而不是管理費用?并且計提的金額是代扣個人承擔(dān)部分嗎?
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2016-10-25
舉例:上個月應(yīng)發(fā)工資20000元,發(fā)放了后才發(fā)現(xiàn)算多了200元,也沒上退回去,在這個月扣除兩百。計提上月工資時是不是:借管理費用20000 貸:應(yīng)付職工薪酬哈20000
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2022-02-18
老師,工資可以不做預(yù)提,不通過應(yīng)付職工薪酬,直接發(fā)工資入管理費用嗎?
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2019-07-09
我們公司是9月份第一次發(fā)工資,發(fā)8月份的工資。沒有買社保公積金。我8月31號記賬的計提分錄是 借:管理費用 -工資 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 3000 , 到9月15號發(fā)工資時 借:應(yīng)付職工薪酬 3000 貸:現(xiàn)金 3000 這樣對嗎?然后9月份買社保公積金了,在9月中旬銀行代扣了9月的社保公積金費用了,這個時候是怎么記賬?還是等月末計提到下個月再算?
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2019-10-09
你好,公司是做設(shè)計外包的,目前只有人工費,之前每個月計提都是做借:管理費用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在上一年的賬已經(jīng)結(jié)了,上次咨詢老師說是應(yīng)該做勞務(wù)成本,請問是不是按圖片上面的調(diào)整???
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2020-02-22
、企業(yè)將擁有的房屋無償提供給本單位管理人員使用,下列賬務(wù)處理正確的有( )。 借:管理費用 貸:累計折舊 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:累計折舊 老師,為什么第一個賬務(wù)處理是錯誤的,他們不是能合并嗎?
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2022-02-18
老師,您好!請問支付勞務(wù)費的賬務(wù)處理可不可以這樣做?借:管理費用/勞務(wù)費 貸:應(yīng)付職工薪酬/工資?
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2020-07-01
代理建筑行業(yè)外賬,一個月一般收取多少錢?
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2020-07-06
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