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老師好,我上午申報(bào)的企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表時(shí),本期金額欄的數(shù)字填成一個(gè)月的了,我單位剛開(kāi)了兩個(gè)月,沒(méi)有收入,只有費(fèi)用,不知道我在本期金額欄少加了一個(gè)月,對(duì)以后的申報(bào)有沒(méi)有影響?
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2016-07-05
1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列(本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第19-20行。 強(qiáng)制
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2019-05-06
2020年1月,張某由于工作表現(xiàn)突出,在取得當(dāng)月工資8000元的基礎(chǔ)上,作為獎(jiǎng)勵(lì),企業(yè)給其多發(fā)了5000元獎(jiǎng)金,計(jì)算張某當(dāng)月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。(備注:應(yīng)納稅所得額不超過(guò)36000元,稅率為3%;應(yīng)納稅所得額超過(guò)36000元且不超過(guò)144000元,稅率為10%,速算扣除數(shù)為2520元)
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2023-03-24
外商企業(yè)如何申請(qǐng)開(kāi)具外籍個(gè)人從外商企業(yè)取得的股息、紅利所得的免稅證明?;
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2017-06-16
我要打印去年一年的增值稅納稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅申報(bào)表。在電子稅務(wù)局哪里打印吶?
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2020-06-21
物業(yè)公司預(yù)收一年的物業(yè)費(fèi)并開(kāi)具了全部收款金額發(fā)票,增值稅不是要確認(rèn)收據(jù),企業(yè)所得稅按照月確認(rèn)收入的話,不是會(huì)導(dǎo)致增值稅納稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表本年累計(jì)金額不一致怎么辦
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2020-06-08
老師?小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅是按季度申報(bào)還是什么申報(bào)的
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2021-10-08
個(gè)人獨(dú)資公司申請(qǐng)一般納稅人,企業(yè)所得稅還能申請(qǐng)核定征收嗎?
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2018-12-11
本年盈利200萬(wàn),2018年有彌補(bǔ)虧損金額600萬(wàn),季度申報(bào)時(shí),使用該彌補(bǔ)虧損金額遞減后無(wú)需繳納企業(yè)所得稅,需要做賬務(wù)處理嗎
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2020-01-02
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅,在做賬時(shí)沒(méi)有走費(fèi)用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個(gè)月在匯算清繳時(shí),這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話,那我的利潤(rùn)和申報(bào)的利潤(rùn)數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅,補(bǔ)提的話,那我的利潤(rùn)借方增加了,但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒(méi)有調(diào)減,那賬上的利潤(rùn)和申報(bào)表的利潤(rùn)就不上了吧
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2022-05-26
想問(wèn)一下1月份申報(bào)增值稅的時(shí)候收入我是根據(jù)開(kāi)票收入申報(bào)的,但是現(xiàn)在補(bǔ)做1月賬務(wù)處理時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一筆工程款為貼現(xiàn)到賬,不是當(dāng)月發(fā)票金額,是不是可以正常做賬出報(bào)表,申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅就可以了
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2022-03-26
老師,之前的會(huì)計(jì)做賬時(shí)把開(kāi)個(gè)人的住宿費(fèi)發(fā)票也做到差旅費(fèi)了。三月份企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候要把之前做的這個(gè)費(fèi)用的金額減去嗎?
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2022-02-26
小規(guī)模第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)欄數(shù)填錯(cuò)了,現(xiàn)在該怎么處理?之前是零申報(bào)的,第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的所有金額是0,第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額填了2,提示與財(cái)報(bào)數(shù)所不一致,該怎么處理?
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2022-07-13
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅,在做賬時(shí)沒(méi)有走費(fèi)用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個(gè)月在匯算清繳時(shí),這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話,那我的利潤(rùn)和申報(bào)的利潤(rùn)數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅,補(bǔ)提的話,那我的利潤(rùn)借方增加了,但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒(méi)有調(diào)減,那賬上的利潤(rùn)和申報(bào)表的利潤(rùn)就不上了吧 對(duì)不上是沒(méi)有問(wèn)題的嗎
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2022-05-26
公司暫停營(yíng)業(yè),沒(méi)有收入,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅500元,還有退稅100元,請(qǐng)問(wèn)季度企業(yè)所得稅0申報(bào)嗎?所得稅是查賬征收。就這兩項(xiàng)業(yè)務(wù),怎么做賬?
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2019-07-04
老師,想請(qǐng)教一下,比如2019年第3季度利潤(rùn)表中盈利95萬(wàn),繳納了四萬(wàn)多企業(yè)所得稅,到第四季度,利潤(rùn)表中盈利1萬(wàn),第四季度沒(méi)有繳納企業(yè)所得稅,那匯算清繳時(shí)企業(yè)肯定是多繳納了企業(yè)所得稅對(duì)嗎?可以申請(qǐng)退稅嗎?具體如果申請(qǐng)退稅?謝謝老師
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2020-05-11
在國(guó)稅申報(bào)季度企業(yè)所得稅,填寫利潤(rùn)表的時(shí)候,本期金額是填寫本年累計(jì)數(shù)還是9月份的數(shù)?
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2017-10-31
老師早上好!我們公司在外地施工,預(yù)繳了企業(yè)所得稅5200元,但現(xiàn)在看來(lái),全年虧損,我在明年一月份申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)繳稅款應(yīng)是負(fù)數(shù)5200,那么這多交的稅款,是什么時(shí)候申請(qǐng)退稅呢?
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2020-12-21
去年繳納的企業(yè)所得稅符合退抵稅要求,有應(yīng)退稅額5萬(wàn)元,沒(méi)有申請(qǐng)退稅辦理了抵扣,請(qǐng)問(wèn)如何做分錄,今年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅一萬(wàn)元,直接抵扣了,又如何做分錄,謝謝老師!
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2020-08-04
老師,我們是小規(guī)模,今年沒(méi)開(kāi)票,我第四季度增值稅申報(bào)想做一點(diǎn)無(wú)票收入,但忘記了又是零申報(bào),可以在第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳那里做進(jìn)去嗎?還是要在增值稅申報(bào)那里申報(bào)更正后呢
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2022-01-14