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老師,7月申報企業(yè)所得稅,因為新公司都沒有什么業(yè)務(wù)和費用,老師企業(yè)申報要怎么填寫,還有小型微利企業(yè)延緩繳納所得稅額(是否延緩繳納所得稅□是□否)是不是一定填是,還有企業(yè)資產(chǎn)又怎么填,請老師解答
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2020-07-06
你好,老師,申報小微企業(yè)企業(yè)所得稅出現(xiàn)這樣的問題?怎么解決?
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2021-04-14
為什么小規(guī)模企業(yè)申報所得稅為什么小微企業(yè)選項是灰色的
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2019-04-14
你好,問下注銷企業(yè)時,那個企業(yè)清算所得稅申報表該怎么填寫?
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2018-12-20
老師,申報企業(yè)所得稅,企業(yè)基礎(chǔ)信息表中“103資產(chǎn)總額”是什么呀
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2018-04-17
昨天去交資料,因系統(tǒng)未升級,沒成功,今天回來更新系統(tǒng),然後重新提交,但我已經(jīng)在裏面刪掉了申報數(shù)據(jù),爲(wèi)何現(xiàn)在還提示批次是02?
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2016-08-16
請問老師,企業(yè)所得稅季報中的資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金比上一季度少了三分之一,比如上季度是300萬,本季度是200萬,一部分是因為支付貨款,一部分是因為調(diào)整以前年度財務(wù)公司胡亂多計收入的錯誤,這申報所得稅會有什么風(fēng)險嗎?
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2019-07-09
企業(yè)所得稅季報納稅申報表B類2018年版的,核定征收方式是:核定應(yīng)稅所得率(能核算收入總額的),這個申報表怎么填,沒有收入,只有費用.
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2019-01-14
本年盈利200萬,2018年有彌補虧損金額600萬,季度申報時,使用該彌補虧損金額遞減后無需繳納企業(yè)所得稅,需要做賬務(wù)處理嗎
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2020-01-02
去年有一個企業(yè)所得稅,在做賬時沒有走費用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個月在匯算清繳時,這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補計提的話,那我的利潤和申報的利潤數(shù)就對不上了吧 不申請退稅,補提的話,那我的利潤借方增加了,但實際我匯算清繳時這部分并沒有調(diào)減,那賬上的利潤和申報表的利潤就不上了吧
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2022-05-26
想問一下1月份申報增值稅的時候收入我是根據(jù)開票收入申報的,但是現(xiàn)在補做1月賬務(wù)處理時候,發(fā)現(xiàn)有一筆工程款為貼現(xiàn)到賬,不是當(dāng)月發(fā)票金額,是不是可以正常做賬出報表,申報第一季度企業(yè)所得稅就可以了
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2022-03-26
老師,之前的會計做賬時把開個人的住宿費發(fā)票也做到差旅費了。三月份企業(yè)所得稅年度申報的時候要把之前做的這個費用的金額減去嗎?
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2022-02-26
小規(guī)模第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)欄數(shù)填錯了,現(xiàn)在該怎么處理?之前是零申報的,第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的所有金額是0,第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額填了2,提示與財報數(shù)所不一致,該怎么處理?
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2022-07-13
去年有一個企業(yè)所得稅,在做賬時沒有走費用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個月在匯算清繳時,這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補計提的話,那我的利潤和申報的利潤數(shù)就對不上了吧 不申請退稅,補提的話,那我的利潤借方增加了,但實際我匯算清繳時這部分并沒有調(diào)減,那賬上的利潤和申報表的利潤就不上了吧 對不上是沒有問題的嗎
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2022-05-26
公司暫停營業(yè),沒有收入,每個月申報個稅500元,還有退稅100元,請問季度企業(yè)所得稅0申報嗎?所得稅是查賬征收。就這兩項業(yè)務(wù),怎么做賬?
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2019-07-04
老師,想請教一下,比如2019年第3季度利潤表中盈利95萬,繳納了四萬多企業(yè)所得稅,到第四季度,利潤表中盈利1萬,第四季度沒有繳納企業(yè)所得稅,那匯算清繳時企業(yè)肯定是多繳納了企業(yè)所得稅對嗎?可以申請退稅嗎?具體如果申請退稅?謝謝老師
1/868
2020-05-11
在國稅申報季度企業(yè)所得稅,填寫利潤表的時候,本期金額是填寫本年累計數(shù)還是9月份的數(shù)?
1/1506
2017-10-31
老師早上好!我們公司在外地施工,預(yù)繳了企業(yè)所得稅5200元,但現(xiàn)在看來,全年虧損,我在明年一月份申報第四季度企業(yè)所得稅時,應(yīng)繳稅款應(yīng)是負(fù)數(shù)5200,那么這多交的稅款,是什么時候申請退稅呢?
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2020-12-21
去年繳納的企業(yè)所得稅符合退抵稅要求,有應(yīng)退稅額5萬元,沒有申請退稅辦理了抵扣,請問如何做分錄,今年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅一萬元,直接抵扣了,又如何做分錄,謝謝老師!
2/868
2020-08-04
老師,我們是小規(guī)模,今年沒開票,我第四季度增值稅申報想做一點無票收入,但忘記了又是零申報,可以在第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳那里做進去嗎?還是要在增值稅申報那里申報更正后呢
1/577
2022-01-14
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