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老師,匯算清繳退回企業(yè)的所得稅,分錄是怎么做的
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2022-07-06
怎么進行企業(yè)所得稅年度匯算清繳,老師,完全不會
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2018-04-13
這個月是先做匯算清繳還是先申報企業(yè)所得稅呢?
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2018-04-07
匯算清繳,是先報送財報,再填報企業(yè)所得稅年報嗎?
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2019-05-24
企業(yè)每年都要出具所得稅匯算清繳的稅審報告嗎。
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2019-01-26
老師,請問匯算清繳交的企業(yè)所得稅計提怎么計提?
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2019-05-07
2013年企業(yè)所得稅匯算清繳退稅1600元,分錄怎么做啊
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2018-09-13
請問企業(yè)所得稅匯算清繳把成本數(shù)減少是填哪里。
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2023-03-02
老師,請問企業(yè)所得稅匯算清繳自審報告表,怎么填
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2018-10-23
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳一般什么時候做比較好?
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2023-03-15
企業(yè)給員工申報個人所得稅匯算清繳,從哪里申報
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2020-04-03
企業(yè)所得稅匯算清繳里面,公司買網(wǎng)銀和工本費算什么費用
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2019-05-20
老師好,小規(guī)模核定征收企業(yè)所得稅計算方法
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2019-07-09
2018年所得稅匯算清繳時,以前年度損益調(diào)整有發(fā)生額(借方發(fā)生額),在填寫所得稅匯算清繳時,這個數(shù)字如何處理。
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2019-05-18
老師您好!企業(yè)所得稅匯算清繳時候,增值稅不得扣除的意思是這樣理解嗎?也就是計算應(yīng)納稅所得額時候要加在里面嗎?或者這樣理解是應(yīng)納稅所得額=利潤總額加減納稅調(diào)整項目時候不用把增值稅扣除來嗎,直接含在利潤總額中計算,是這個意思嗎
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2022-04-04
4.宏達公司為居民企業(yè),所得稅稅率為25%,2018年度實現(xiàn)會計利潤820萬元,其中主營業(yè)收人2 6000萬元,其他業(yè)務(wù)收入300萬元。該公司進行企業(yè)所得稅匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)存在以下可能需要進行納稅調(diào)整的事項: (1)管理費用中含有業(yè)務(wù)招待費35萬元。 (2)銷售費用中含有廣告宣傳費450萬元。 (3)財務(wù)費用中含有向某企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)借款2 000萬元的1年期利息160萬元(同類同期金融機構(gòu)貸款利率為6%)。 (4)投資收益中含有國債利息收入23萬元 (5)營業(yè)外支出中含有向遭受自然災(zāi)害的某地區(qū)直接捐款40萬元;違法經(jīng)營罰款20萬元稅收滯納金0.5萬元;支付大地公司合同違約金4萬元。 要求(以上金額單位用萬元表示,結(jié)果保留兩位小數(shù)): (1)分別計算管理費用、銷售費用、財務(wù)費用、投資收益、營業(yè)外支出中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (2)計算宏達公司2018年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
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2020-06-29
企業(yè)所得稅匯算清繳,風(fēng)險提示,A105050職工教育經(jīng)費支出實際發(fā)生額是否達到工資總額8%,根據(jù)財稅2018年51號文件規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出,不超過工資薪金的8%部分,準予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除,超過部分,準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。你單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為0元,第1行5列工資薪金稅收金額為145766元,比例不足8%,請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報???請問一下老師這個表要怎么填
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2021-05-13
公司今年第四季度的房租10-12月份的已于9月30日對公支付,現(xiàn)在對方還沒有開具發(fā)票,目前的帳務(wù)處理是 借:管理費用 貸:預(yù)付帳款 ;如果對方明年2023年再開具發(fā)票,收到發(fā)票時把前期的攤銷紅沖,重新做藍字攤銷,這樣有沒有問題,匯算清繳有沒有影響呢
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2022-12-26
老師,匯算清繳發(fā)現(xiàn)12月份攤銷房租金額錯誤了。我現(xiàn)在怎樣調(diào)整?直接把去年的分錄紅沖,重新做一筆正確的?匯算清繳的報表填的管理費用的金額是用去年的數(shù)據(jù),還是我這一筆修改支后的數(shù)據(jù)?
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2022-03-24
我想問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳時補交了15萬的企業(yè)所得稅,我們用的小企業(yè)會計準則,沒有年度損益調(diào)整科目,怎么辦
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2019-05-30