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剛學(xué)到增值稅,增值稅交的是銷售增加額的稅,但是為什么還要交進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額嗎?那個稅款為什么要交?交給誰了?
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2020-04-29
小規(guī)模納稅人開具增值稅發(fā)票免交增值稅,增值稅可以直接計入收入嗎?
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2020-04-09
小規(guī)模增值稅一個季度沒有超30萬,免交增值稅,轉(zhuǎn)出增值稅如何寫分錄?
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2020-05-07
(一)資料: 某企業(yè)為一般納稅人,20×1 年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1、購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價款 150 萬元,,增值稅額 25.5 萬 元,貨款尚未支付,材料收到驗(yàn)收入庫。 2、銷售原材料一批,原材料成本 7 萬元,銷售價款 9 萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的 增值稅額 1.53 萬元,材料已經(jīng)發(fā)出,上述款項(xiàng)已收到。 3、應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 2.1 萬元,其中:銷售產(chǎn)品應(yīng)交 2 萬元,其他銷售應(yīng)交 0.1 萬元,應(yīng) 交教育費(fèi)附加 1.55 萬元,其中:銷售產(chǎn)品應(yīng)交 1.5 萬元,其他銷售應(yīng)交 0.05 萬元。 4、銷售產(chǎn)品一批,銷售價款 200 萬元(不含應(yīng)收取的增值
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2021-11-25
請問:2019年1月1日后,只交保險,不發(fā)放工資,屬于企業(yè)代交保險性質(zhì),且代交的險種有的也不全,僅是醫(yī)療保險,這種情況的涉稅風(fēng)險?
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2019-05-30
小規(guī)模平時每月沒結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,季末必須結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅 稅額嗎?
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2018-04-04
請問,12月計提的增值稅6874.87,1月實(shí)際繳納增值稅6874.86,少交0.01增值稅要怎么平?
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2025-02-19
1、收到出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口貨物進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 2、計提出口退稅是 借:其他應(yīng)收款 - 應(yīng)收出口退稅款 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅3、不退稅金額轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出年末,需要將 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口貨物進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2017-09-21
1購買辦公用品借:管理費(fèi)用 -辦公費(fèi) 17.06 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 2.74 貸:庫存現(xiàn)金 19.832,轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2.74 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額2.743.稅額轉(zhuǎn)費(fèi)用 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 2.74 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2.74老師好,第二部貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額是不是要寫成和上面一一樣的科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
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2018-07-24
甲公司為一般納稅人,收到投資者投入原材料,合同約定價值50萬元,增值稅專用發(fā)票注明增值稅額8萬元,另支付運(yùn)雜費(fèi)2萬元,增值稅專用發(fā)票注明增值稅額0.2萬元,則甲公司收到原材料時會計分錄怎么做?
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2019-02-13
想請教一下,在實(shí)際工作中,應(yīng)繳稅費(fèi)-已交稅金,和應(yīng)繳稅費(fèi)-未交稅金有何區(qū)別,這兩個科目前者適用于小規(guī)模納稅人,后者適用于一般納稅人嗎?
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2016-03-15
請問老師,已交稅金和未交增值稅到底有什么區(qū)別呢?當(dāng)月交上月的稅金時,用哪個科目?
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2015-08-26
房開公司預(yù)交稅款,預(yù)交的增值稅是收的錢除1.03呢,還是1.09呢
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2020-06-10
企業(yè)有幾個員工,現(xiàn)在都沒給交養(yǎng)老保險,工資都是3400元,報個人所得稅時,扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少,扣除完還用交個人所得稅么
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2018-06-30
老師,小規(guī)模納稅人銷售收入這樣做增值稅分錄行嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 因?yàn)橹啊皯?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”這個科目下面都設(shè)有三級科目,不可能選“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)”這個科目來做
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2020-10-07
請詳細(xì)講解預(yù)交稅分錄(明細(xì)的顯示),和開票分錄的關(guān)系,
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2017-08-25
什么情況下在轉(zhuǎn)出應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增征稅-多交增值稅核算業(yè)務(wù)
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2018-02-27
增值稅會計分錄這樣做對嗎? 賣貨, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 購貨, 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款 月底計提增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 我們是只做認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,可是最近看群里,把沒認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票也做賬。這是不是大企業(yè)都這樣做。如果這樣做,那么完整的會計分錄是什么。繳稅時怎么做分錄
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2019-09-26
我公司增值稅3年都沒結(jié)轉(zhuǎn) 不知怎么處理 取得進(jìn)項(xiàng)票時分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 銷售時貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 實(shí)際交時借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅交 我公司只通過這三個科目 末應(yīng)交稅費(fèi)余額是 是在借方,現(xiàn)在報表是負(fù)數(shù)
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2022-04-18
出口退稅出口明細(xì)表打印出來怎么沒有出口數(shù)量、出口進(jìn)貨金額、應(yīng)退增值稅稅額?什么地方錯了,請教[抱拳][抱拳][抱拳]
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2019-12-04