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建筑業(yè)差額征收增值稅,分包款中的材料款可以差額計算嗎?
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2021-06-03
小微企業(yè)月銷售額超過15萬要收增值稅?本來是農(nóng)業(yè)免征的
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2022-06-21
小規(guī)模納稅人增值稅征收率3%,減按1%繳納的會計分錄,謝謝
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2021-01-17
出售固定資產(chǎn)開具4%發(fā)票減半征收增值稅申報表如何填寫
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2017-06-30
小規(guī)模納稅人新稅改以后增值稅和所得稅征收有什么變動
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2019-05-08
這個一般納稅人主營就是二手車,也是按減按2%征收增值稅?
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2019-01-26
廣告費用應(yīng)填到增值稅進(jìn)項結(jié)構(gòu)明細(xì)表3%征收率里的哪項?
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2017-04-07
小規(guī)模企業(yè)到稅局代開增值稅專用發(fā)票還是3%的征收率嗎?
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2018-11-23
老師,請問小規(guī)模納稅人季度收入不超30萬是免征增值稅嗎?
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2019-10-10
3、某企業(yè)為增值稅一般納稅人, 增值稅的稅率為17%,農(nóng)產(chǎn)品的扣除率為13%。2017年10月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)、購進(jìn)一批材料,取得增值稅專業(yè)發(fā)票注明價款50萬元,取得增值稅專業(yè)發(fā)票注明運費3萬元 (2)、向農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購發(fā)票上注明價款20萬元 (3)、 銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額350.萬元, 另外收取包裝物費3.2萬元 (4)、上月購進(jìn)的材料因管理不善被盜,該批材料的采購成本為10萬元(進(jìn)項稅上月已抵扣) 要求:計算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額
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2020-07-02
甲公司是增值稅一般納稅人。202111月取得了保本收益型理制產(chǎn)品的投資收益53萬元:轉(zhuǎn)讓了其持有的某基金產(chǎn)品。賣出價為106萬元。買入價為85.8萬元。上還金輛均為含增值稅金額。根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列甲公司上述業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)的銷項稅額的計算列式中正確的是() A、[53+(106-85.8)]x6 甲公司是增值稅一般納稅人。202111月取得了保本收益型理制產(chǎn)品的投資收益53萬元:轉(zhuǎn)讓了其持有的某基金產(chǎn)品。賣出價為106萬元。買入價為85.8萬元。上還金輛均為含增值稅金額。根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列甲公司上述業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)的銷項稅額的計算列式中正確的是() A、[53+(106-85.8)]x6% B、[53+(106-85.8)]÷(1+6%)X6% C、(53+106)x6% D、(53+106)÷(1+6%)x6%
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2022-04-01
老師我們是人力資源公司,下游業(yè)務(wù)是交第3方人力資源公司完成的,有收入有進(jìn)賬,像這種情況怎么做賬?(是不是差額征稅)
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2025-01-03
從按照簡易計稅方法依照 3%征收率計算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以 增值稅專用發(fā)票上注明的金額和 9%的扣除率計算進(jìn)項稅額,這個是所有取得小規(guī)模專票都可以適用嗎
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2022-11-30
老師您好,從按照簡易計稅方法依照3%征收率計算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計算進(jìn)項稅額,那這樣不為企業(yè)省了許多稅款嗎?
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2020-02-05
某公司將稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的最晚應(yīng)于2018年11月5日繳納的稅款30萬元拖至2018年11月15日繳納。根據(jù)稅收征收管理法律制度的規(guī)定,稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)依法加收該公司滯納稅款的滯納金為( )元。30*10000*0.0005嗎?
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2019-05-01
請問,人力資源行業(yè)增值稅稅負(fù)應(yīng)是多少?所得稅稅負(fù)呢?
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2021-07-21
小規(guī)模差額開5%的人力資源服務(wù)費,增值稅報表怎么填
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2019-01-09
上個月取得的增值稅專用發(fā)票,沒到稅務(wù)局認(rèn)證,怎么力?
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2018-12-12
?領(lǐng)用周轉(zhuǎn)材料時,借制造費用管理費用二級科目寫什么,貸方是周轉(zhuǎn)材料 低值易耗品嗎
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2016-05-01
入職時間是2019年1月3日,2月份發(fā)放1月的工資,現(xiàn)在3月份申報1月工資的稅,稅收管理系統(tǒng)上填寫的涉及到受雇日期是1月份入職上面的按抵扣1萬元的起征點,但是實際上在稅收管理系統(tǒng)上他只有1月的工資,和我自己做的申報表的起征點5000就不一致了?這樣做對嗎?
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2019-03-13
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